Mural de Licitações do TCM-PA

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O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA


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Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.

LICITAÇÃO

#9/2019-034PMVX
000129 - VITORIA DO XINGU
129001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU

Nº do Processo Administrativo: 9/2019-034PMVX

Legislação Aplicável: Lei nº 10.520/2002

Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS ORIGINÁRIO DE PREGÃO PRESENCIAL

Tipo: MENOR PREÇO

Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado

Critério de Avaliação: Por Lote

Elemento de Despesa: SERVIÇO E MATERIAL DE CONSUMO

Local de Abertura: SALA DE REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU

Observação: para atender as necessidades das secretarias municipais e fundos municipais (saÚde, meio ambiente, assistÊncia social) pertencentes ao municÍpio de vitÓria do xingu/pa.

Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo

Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo

Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica

Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo

Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo

Exercício: 2019

Situação: REALIZADA

Abertura: 09/08/2019 09:00

Publicação: 24/07/2019 13:52

Homologação: 14/08/2019 00:00

Caráter Sigiloso: NÃO

Será Firmado Contrato: SIM

Contratos: 14

Aditivos: 0



Documentos 13


# Tipo Documento Cadastrado em
1 ATA DE REGISTRO DE PREÇO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 23/08/2019 12:06
2 ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. ATA DA SESSÃO ABERTURA 23/08/2019 12:08
3 ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. ATA DE SESSÃO DE JULGAMENTO 23/08/2019 12:08
4 ATOS DE ADJUDICAÇÃO. ATOS DE ADJUDICAÇÃO 23/08/2019 12:09
5 ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. ATO DE HOMOLOGAÇÃO 23/08/2019 12:10
6 EDITAL EDITAL 23/07/2019 12:08
7 JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA 24/07/2019 13:47
8 MINUTA DO CONTRATO. MINUTA DO CONTRATO 23/07/2019 12:18
9 ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. ORÇAMENTO ESTIMADO 23/07/2019 12:19
10 PARECER CONTROLE INTERNO PARECER DO CONTROLE INTERNO 28/08/2019 10:19
11 PARECER JURÍDICO PARECER DO JURÍDICO 22/07/2019 17:11
12 PESQUISA DE MERCADO PESQUISA DE MERCADO 23/07/2019 12:11
13 TERMO DE REFERÊNCIA TERMO DE REFERENCIA 23/07/2019 12:19


Publicidades 8


# Meio Especificação Data de Publicidade
1 Jornal de Circulação no Município ou na Região AVISO DE LICITAÇÃO - JORNAL AMAZONIA PG 4 24/07/2019
2 Jornal de Circulação no Município ou na Região HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - JORNAL DA AMAZÔNIA, PAGINA 06 27/08/2019
3 Jornal de Circulação no Município ou na Região ATA DE REGISTRO DE PREÇO - JORNAL DA AMAZÔNIA, PAGINA 4 28/08/2019
4 Diário Oficial da União AVISO DE LICITAÇÃO - SEÇÃO 3, PG 213, COLUNA 02 24/07/2019
5 Diário Oficial da União HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - SEÇÃO 03, PAGINA 164, COLUNA 02 27/08/2019
6 Diário Oficial da União ATA DE REGISTRO DE PREÇO - SEÇÃO 03, PAGINA 241, COLUNA 02 28/08/2019
7 Diário Oficial do Estado AVISO DE LICITAÇÃO - PG. 85, COLUNA 02, PG 86 COLUNA 01 24/07/2019
8 Mural Físico AVISO DE LICITAÇÃO - MURAL FÍSICO DA PMVX 24/07/2019


Participantes 2


A GOMES DE SOUZA & CIA LTDA

PESSOA JURÍDICA: 08.940.228/0001-73

Vencidos 1

Venceu 1 dos 1 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 SERVI¿OS R$701.017,91 R$656.000,00 VENCEDOR
-6,42% do valor de referência
TOTAIS R$701.017,91 R$656.000,00 -6,42% do valor de referência

LOURACY M. DA SILVA & CIA LTDA

PESSOA JURÍDICA: 10.654.273/0001-03

Vencidos 1

Venceu 1 dos 1 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 PE¿AS R$195.246,65 R$188.400,00 VENCEDOR
-3,51% do valor de referência
TOTAIS R$195.246,65 R$188.400,00 -3,51% do valor de referência

Lotes 2


Lote 1: SERVI¿OS 31


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 MANUTENÇÃO EM CÂMARA DE FRIA UNIDADE 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5 R$470,00 R$2.350,00
2 MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR 18.000 BTUS UNIDADE 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 186 R$235,00 R$43.710,00
3 MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR 22.000 BTUS UNIDADE 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15 R$196,67 R$2.950,05
4 MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR 22000 A 30000 BTUS UNIDADE 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 120 R$213,33 R$25.599,60
5 MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR 24.000 BTUS UNIDADE 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15 R$203,33 R$3.049,95
6 MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR 28.000 BTUS UNIDADE 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4 R$258,33 R$1.033,32
7 MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR 36000 A 60000 BTUS UNIDADE 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40 R$300,00 R$12.000,00
8 MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR 50.000 BTUS UNIDADE 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15 R$293,33 R$4.399,95
9 MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR 7.000 BTUS UNIDADE 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 247 R$235,00 R$58.045,00
10 MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR 7000 A 18000 BTUS UNIDADE 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 120 R$193,33 R$23.199,60
11 MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR 9.000 BTUS UNIDADE 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 247 R$186,67 R$46.107,49
12 MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR TIPO K-7 DE 18000 BTUS UNIDADE 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100 R$298,33 R$29.833,00
13 MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR TIPO K-7 DE 24000 BTUS UNIDADE 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100 R$300,00 R$30.000,00
14 MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR TIPO K-7 DE 36000 BTUS UNIDADE 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100 R$341,67 R$34.167,00
15 MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR TIPO K-7 DE 46000 BTUS UNIDADE 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100 R$341,67 R$34.167,00
16 MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR TIPO K-7 DE 58000 BTUS UNIDADE 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 70 R$310,00 R$21.700,00
17 MANUTENÇÃO EM FREEZER UNIDADE 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50 R$300,00 R$15.000,00
18 MANUTENÇÃO EM GELADEIRAS UNIDADE 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50 R$300,00 R$15.000,00
19 MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS DE LAVAR UNIDADE 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20 R$493,33 R$9.866,60
20 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO "SPLIT" 12000 BTUS UNIDADE 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 18 R$186,67 R$3.360,06
21 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO "SPLIT" 18000 BTUS UNIDADE 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25 R$186,67 R$4.666,75
22 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO "SPLIT" 9000 BTUS UNIDADE 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12 R$236,67 R$2.840,04
23 MONTAGEM DE CENTRAL DE AR 22000 A 30000 BTUS UNIDADE 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30 R$316,67 R$9.500,10
24 MONTAGEM DE CENTRAL DE AR 36000 A 60000 BTUS UNIDADE 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30 R$616,67 R$18.500,10
25 MONTAGEM DE CENTRAL DE AR 7000 A 18000 BTUS UNIDADE 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 180 R$263,33 R$47.399,40
26 RECARGA DE GAS EM CENTRAL DE AR DE 22000 A 30000 BTUS UNIDADE 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50 R$300,00 R$15.000,00
27 RECARGA DE GAS EM CENTRAL DE AR DE 36000 A 60000 BTUS UNIDADE 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50 R$276,67 R$13.833,50
28 RECARGA DE GAS EM CENTRAL DE AR DE 7000 A 18000 BTUS UNIDADE 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 200 R$278,33 R$55.666,00
29 REMOÇÃO DE CENTRAL DE AR UNIDADE 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 229 R$213,33 R$48.852,57
30 SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO ELETRICA UNIDADE 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150 R$135,00 R$20.250,00
31 MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR 12.000 BTUS UNIDADE 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 249 R$196,67 R$48.970,83

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

2.827 R$8.676,67 R$701.017,91


Lote 2: PE¿AS 27


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 SENSOR DEGELO UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 30 R$133,00 R$3.990,00
2 BOMBAS DE DRENO P/K-7 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 5 R$606,67 R$3.033,35
3 BORRACHA DA PORTA UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 10 R$156,67 R$1.566,70
4 CAPACITOR DO COMPRESSOR UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 45 R$88,33 R$3.974,85
5 CAPACITOR DO VENTILADOR DO CONDENSADOR UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 45 R$88,33 R$3.974,85
6 CAPACITOR DO VENTILADOR DO EVAPORADOR UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 45 R$70,00 R$3.150,00
7 COMPRESSOR DE 1 HP PARA CÂMARA FRIA UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 3 R$1.566,67 R$4.700,01
8 COMPRESSOR DE 22000 A 30000 BTUS UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 10 R$1.113,33 R$11.133,30
9 COMPRESSOR DE 360000 A 60000 BTUS UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 10 R$2.208,33 R$22.083,30
10 COMPRESSOR DE 7000 A 18000 BTUS UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 35 R$813,33 R$28.466,55
11 COMPRESSOR DE AR K-7 DE 24000 BTUS UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 5 R$1.105,00 R$5.525,00
12 COMPRESSOR DE AR K-7 DE 36000 BTUS UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 5 R$2.220,00 R$11.100,00
13 COMPRESSOR DE AR K-7 DE 46000 BTUS UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 5 R$2.320,00 R$11.600,00
14 COMPRESSOR DE AR K-7 DE 58000 BTUS UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 5 R$2.323,33 R$11.616,65
15 CONDENSADOR P/ CÂMARA FRIA UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 3 R$623,33 R$1.869,99
16 MOTOR DO VENTILADOR COMPRESSOR UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 40 R$415,00 R$16.600,00
17 MOTOR DO VENTILADOR EVAPORADOR UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 40 R$370,00 R$14.800,00
18 PLACA DE COMANDO UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 15 R$453,33 R$6.799,95
19 PORCAS DE CONECÇÃO DE 1/2 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 85 R$19,00 R$1.615,00
20 PORCAS DE CONECÇÃO DE 1/4 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 85 R$19,00 R$1.615,00
21 PORCAS DE CONECÇÃO DE 3/4 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 85 R$26,67 R$2.266,95
22 PORCAS DE CONECÇÃO DE 5/8 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 85 R$23,33 R$1.983,05
23 PROTETOR TERMICO UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 30 R$96,67 R$2.900,10
24 PORCAS DE CONEXÃO DE 3/8 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 85 R$19,00 R$1.615,00
25 RELÉ UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 45 R$96,67 R$4.350,15
26 ROLAMENTO DO MOTOR VENTILADOR UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 70 R$126,67 R$8.866,90
27 SENSOR AMBIENTAL UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 30 R$135,00 R$4.050,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

956 R$17.236,66 R$195.246,65


Contratos 14


Contrato nº 20190349

R$3.028,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

129419 - FMMAT-FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE E TURISM.

CONTRATADO

A GOMES DE SOUZA & CIA LTDA 08.940.228/0001-73


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
05/09/2019

FIM
31/12/2019

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 20190406

R$1.514,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

129419 - FMMAT-FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE E TURISM.

CONTRATADO

A GOMES DE SOUZA & CIA LTDA 08.940.228/0001-73


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
21/10/2019

FIM
31/12/2019

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 20200026

R$121.926,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

129401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTRATADO

A GOMES DE SOUZA & CIA LTDA 08.940.228/0001-73


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
06/02/2020

FIM
31/12/2020

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 20200040

R$265.277,60

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

129397 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATADO

A GOMES DE SOUZA & CIA LTDA 08.940.228/0001-73


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
10/02/2020

FIM
31/12/2020

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 20190335

R$4.418,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

129001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU

CONTRATADO

A GOMES DE SOUZA & CIA LTDA 08.940.228/0001-73


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
02/09/2019

FIM
31/12/2019

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 20190392

R$61.156,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

129401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTRATADO

A GOMES DE SOUZA & CIA LTDA 08.940.228/0001-73


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
30/09/2019

FIM
31/12/2019

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 20190385

R$28.324,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

129397 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATADO

A GOMES DE SOUZA & CIA LTDA 08.940.228/0001-73


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
30/09/2019

FIM
31/12/2019

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 20190389

R$28.552,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

129001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU

CONTRATADO

A GOMES DE SOUZA & CIA LTDA 08.940.228/0001-73


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
01/10/2019

FIM
31/12/2019

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 20190384

R$32.870,40

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

129397 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATADO

A GOMES DE SOUZA & CIA LTDA 08.940.228/0001-73


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
30/09/2019

FIM
31/12/2019

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 20190388

R$2.661,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

129001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU

CONTRATADO

A GOMES DE SOUZA & CIA LTDA 08.940.228/0001-73


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
01/10/2019

FIM
31/12/2019

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 20190387

R$7.950,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

129001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU

CONTRATADO

A GOMES DE SOUZA & CIA LTDA 08.940.228/0001-73


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
01/10/2019

FIM
31/12/2019

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 20200048

R$36.354,62

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

129401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTRATADO

LOURACY M. DA SILVA & CIA LTDA 10.654.273/0001-03


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
10/02/2020

FIM
31/12/2020

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 20190386

R$77.673,78

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

129397 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATADO

LOURACY M. DA SILVA & CIA LTDA 10.654.273/0001-03


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
30/09/2019

FIM
31/12/2019

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 20190380

R$18.865,95

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

129401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTRATADO

LOURACY M. DA SILVA & CIA LTDA 10.654.273/0001-03


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
30/09/2019

FIM
31/12/2019

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Aditivos de Contrato 0


O jurisdicionado não informou participantes para esta licitação