Mural de Licitações do TCM-PA

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O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA


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Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.

LICITAÇÃO

#021/2022-PE-SRP
000035 - IRITUIA
035001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA

Nº do Processo Administrativo: 2022.220601

Legislação Aplicável: Lei nº 10.520/2002

Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS ORIGINÁRIO DE PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo: MENOR PREÇO

Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado

Critério de Avaliação: Por Item

Elemento de Despesa: MATERIAL DE CONSUMO

Local de Abertura: WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR

Observação: não informada

Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo

Há cote de participação para EPP/ME?: sim

Percentual de participação para EPP/ME: 5%

Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: sim

Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo

Exercício: 2022

Situação: REALIZADA

Abertura: 17/08/2022 10:00

Publicação: 02/08/2022 16:28

Homologação: 23/08/2022 00:00

Caráter Sigiloso: NÃO

Será Firmado Contrato: SIM

Contratos: 14

Aditivos: 0



Documentos 13


# Tipo Documento Cadastrado em
1 ATA DE REGISTRO DE PREÇO ATA REGISTRO DE PREÇO 21/11/2022 12:27
2 ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. ATA PARCIAL 21/11/2022 12:27
3 ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. ATA TOTAL 21/11/2022 12:27
4 ATOS DE ADJUDICAÇÃO. ADJUDICAÇÃO 21/11/2022 12:27
5 ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO 21/11/2022 12:28
6 EDITAL EDITAL 02/08/2022 16:26
7 JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA 02/08/2022 16:27
8 MINUTA DO CONTRATO. MINUTA DO CONTRATO 02/08/2022 16:27
9 ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. ORÇAMENTO ESTIMADO 02/08/2022 16:27
10 PARECER CONTROLE INTERNO PARECER CONTROLE INTERNO 21/11/2022 12:28
11 PARECER JURÍDICO PARECER JURIDICO 02/08/2022 16:27
12 PESQUISA DE MERCADO PESQUISA DE MERCADO 02/08/2022 16:27
13 TERMO DE REFERÊNCIA TERMO DE REFERENCIA 02/08/2022 16:28


Publicidades 5


# Meio Especificação Data de Publicidade
1 Diário Oficial da União PUBLICADO EM DOU - Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 145, terça-feira, 2 de agosto de 2022, PAG. 221 02/08/2022
2 Diário Oficial do Estado PUBLICADO EM IOEPA - diário oficial Nº 35.064 Terça-feira, 02 DE AGOSTO DE 2022, PAG. 106 02/08/2022
3 Jornal de Grande Circulação no Estado PUBLICADO EM DIÁRIO DO PARÁ, SESSÃO ECONOMIA, B14 EM AVISOS, ATAS E EDITAIS. 02/08/2022
4 Site https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ 02/08/2022
5 Portal da Transparência https://www.irituia.pa.gov.br/principal 02/08/2022


Participantes 3


S B DE LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

PESSOA JURÍDICA: 43.527.998/0001-90

Vencidos 36

Venceu 36 dos 39 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 ANTIVIRUS PREMIUM COM LICENÇA DE UM ANO R$14.934,16 R$0,00 PARTICIPANTE
2 TROCA DO FUSOR DA IMPRESSORA BROTHER R$376.690,00 R$203.250,00 VENCEDOR
-46,04% do valor de referência
3 CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR R$16.436,15 R$16.395,50 VENCEDOR
-0,25% do valor de referência
4 FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR E NOTEBOOK R$33.422,43 R$33.333,00 VENCEDOR
-0,27% do valor de referência
5 INSTALAÇÃO DE DRIVES R$17.162,43 R$17.154,30 VENCEDOR
-0,05% do valor de referência
6 INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA R$22.582,43 R$22.574,30 VENCEDOR
-0,04% do valor de referência
7 INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS R$18.517,43 R$18.428,00 VENCEDOR
-0,48% do valor de referência
8 LIMPEZA DE COMPUTADOR DE TROCA DE PASTA TERMICA R$18.428,00 R$18.428,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
9 LIMPEZA DE NOTEBOOK E TROCA DE PASTA TERMICA R$27.100,00 R$27.100,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
10 LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORA R$110.475,86 R$110.297,00 VENCEDOR
-0,16% do valor de referência
11 MANUTENÇÃO IMPRESSORA BROTHER DCP 1512 R$45.167,57 R$44.986,00 VENCEDOR
-0,40% do valor de referência
12 MANUTENÇÃO IMPRESSORA BROTHER DCP 7065 R$43.812,57 R$43.631,00 VENCEDOR
-0,41% do valor de referência
13 MANUTENÇÃO IMPRESSORA BROTHER DCP 8150 R$45.167,57 R$44.986,00 VENCEDOR
-0,40% do valor de referência
14 MANUTENÇÃO IMPRESSORA BROTHER DCP 8157 R$29.219,22 R$28.997,00 VENCEDOR
-0,76% do valor de referência
15 MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON L220/L365/375 R$89.430,00 R$52.845,00 VENCEDOR
-40,91% do valor de referência
16 MONTAGEM E CONFIGURAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORE S R$39.205,57 R$39.024,00 VENCEDOR
-0,46% do valor de referência
17 RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO R$17.886,00 R$17.886,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
18 RECARGA DE CARTUCHO PRETO R$13.956,50 R$13.821,00 VENCEDOR
-0,97% do valor de referência
19 RECARGA DE CARTUCHO TONER BROTHER R$23.216,57 R$7.994,50 VENCEDOR
-65,57% do valor de referência
20 RECARGA DE CARTUCHO TONER SANSUNG R$67.297,43 R$18.970,00 VENCEDOR
-71,81% do valor de referência
21 RECARGA DE CARTUCHO TONER SHARP R$28.444,16 R$28.184,00 VENCEDOR
-0,91% do valor de referência
22 RECARGA DE TINTA HP 122 COLOR R$23.997,05 R$23.848,00 VENCEDOR
-0,62% do valor de referência
23 RECARGA DE TINTA HP 122 PRETO R$18.119,06 R$18.021,50 VENCEDOR
-0,54% do valor de referência
24 RECARGA DE TONER BROTHER DCP 7065 DN R$18.910,38 R$6.368,50 VENCEDOR
-66,32% do valor de referência
25 RECARGA DE TONER BROTHER TN 410 R$22.628,50 R$6.368,50 VENCEDOR
-71,86% do valor de referência
26 RECARGA DE TONER BROTHER TN 450 R$21.455,07 R$6.368,50 VENCEDOR
-70,32% do valor de referência
27 RECARGA DE TONER BROTHER TN 650 R$20.596,00 R$20.596,00 VENCEDOR
Adquirido pelo mesmo valor de referência
28 RECARGA DE TONER HP 35A R$17.064,87 R$0,00 PARTICIPANTE
29 RECARGA DE TONER HP 36A R$16.035,07 R$15.989,00 VENCEDOR
-0,29% do valor de referência
30 RECARGA DE TONER HP 85A R$19.601,43 R$19.512,00 VENCEDOR
-0,46% do valor de referência
31 RECARGA DE TONER HP CT080 R$16.967,31 R$0,00 PARTICIPANTE
32 RESET DO CILINDRO R$30.712,43 R$30.623,00 VENCEDOR
-0,29% do valor de referência
33 TROCA DA FONTE ATX DO COMPUTADOR R$18.056,73 R$18.021,50 VENCEDOR
-0,20% do valor de referência
34 TROCA DA PLACA MÃE R$36.449,50 R$36.314,00 VENCEDOR
-0,37% do valor de referência
35 TROCA DE CHIP R$35.953,57 R$35.772,00 VENCEDOR
-0,51% do valor de referência
36 TROCA DE CILINDRO BROTHER DCP 8157 R$26.918,43 R$26.829,00 VENCEDOR
-0,33% do valor de referência
37 TROCA DO CILINDRO DA IMPRESSORA BROTHER DCP 7065 R$33.422,43 R$33.333,00 VENCEDOR
-0,27% do valor de referência
38 TROCA DO CILINDRO DA IMPRESSORA BROTHER DCP8157 R$21.991,65 R$21.951,00 VENCEDOR
-0,18% do valor de referência
39 CLIPAGEM DE CONECTOR RJ 45 R$4.733,44 R$4.710,40 VENCEDOR
-0,49% do valor de referência
TOTAIS R$1.502.164,97 R$1.132.910,50 -24,58% do valor de referência

4F SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

PESSOA JURÍDICA: 30.357.688/0001-22

Vencidos 1

Venceu 1 dos 39 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 ANTIVIRUS PREMIUM COM LICENÇA DE UM ANO R$14.934,16 R$9.084,80 VENCEDOR
-39,17% do valor de referência
2 CLIPAGEM DE CONECTOR RJ 45 R$4.733,44 R$0,00 PARTICIPANTE
3 CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR R$16.436,15 R$0,00 PARTICIPANTE
4 FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR E NOTEBOOK R$33.422,43 R$0,00 PARTICIPANTE
5 INSTALAÇÃO DE DRIVES R$17.162,43 R$0,00 PARTICIPANTE
6 INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA R$22.582,43 R$0,00 PARTICIPANTE
7 INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS R$18.517,43 R$0,00 PARTICIPANTE
8 LIMPEZA DE COMPUTADOR DE TROCA DE PASTA TERMICA R$18.428,00 R$0,00 PARTICIPANTE
9 LIMPEZA DE NOTEBOOK E TROCA DE PASTA TERMICA R$27.100,00 R$0,00 PARTICIPANTE
10 LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORA R$110.475,86 R$0,00 PARTICIPANTE
11 MANUTENÇÃO IMPRESSORA BROTHER DCP 1512 R$45.167,57 R$0,00 PARTICIPANTE
12 MANUTENÇÃO IMPRESSORA BROTHER DCP 7065 R$43.812,57 R$0,00 PARTICIPANTE
13 MANUTENÇÃO IMPRESSORA BROTHER DCP 8150 R$45.167,57 R$0,00 PARTICIPANTE
14 MANUTENÇÃO IMPRESSORA BROTHER DCP 8157 R$29.219,22 R$0,00 PARTICIPANTE
15 MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON L220/L365/375 R$89.430,00 R$0,00 PARTICIPANTE
16 MONTAGEM E CONFIGURAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORE S R$39.205,57 R$0,00 PARTICIPANTE
17 RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO R$17.886,00 R$0,00 PARTICIPANTE
18 RECARGA DE CARTUCHO PRETO R$13.956,50 R$0,00 PARTICIPANTE
19 RECARGA DE CARTUCHO TONER BROTHER R$23.216,57 R$0,00 PARTICIPANTE
20 RECARGA DE CARTUCHO TONER SANSUNG R$67.297,43 R$0,00 PARTICIPANTE
21 RECARGA DE CARTUCHO TONER SHARP R$28.444,16 R$0,00 PARTICIPANTE
22 RECARGA DE TINTA HP 122 COLOR R$23.997,05 R$0,00 PARTICIPANTE
23 RECARGA DE TINTA HP 122 PRETO R$18.119,06 R$0,00 PARTICIPANTE
24 RECARGA DE TONER BROTHER DCP 7065 DN R$18.910,38 R$0,00 PARTICIPANTE
25 RECARGA DE TONER BROTHER TN 410 R$22.628,50 R$0,00 PARTICIPANTE
26 RECARGA DE TONER BROTHER TN 450 R$21.455,07 R$0,00 PARTICIPANTE
27 RECARGA DE TONER BROTHER TN 650 R$20.596,00 R$0,00 PARTICIPANTE
28 RECARGA DE TONER HP 35A R$17.064,87 R$0,00 PARTICIPANTE
29 RECARGA DE TONER HP 36A R$16.035,07 R$0,00 PARTICIPANTE
30 RECARGA DE TONER HP 85A R$19.601,43 R$0,00 PARTICIPANTE
31 RECARGA DE TONER HP CT080 R$16.967,31 R$0,00 PARTICIPANTE
32 RESET DO CILINDRO R$30.712,43 R$0,00 PARTICIPANTE
33 TROCA DA FONTE ATX DO COMPUTADOR R$18.056,73 R$0,00 PARTICIPANTE
34 TROCA DA PLACA MÃE R$36.449,50 R$0,00 PARTICIPANTE
35 TROCA DE CHIP R$35.953,57 R$0,00 PARTICIPANTE
36 TROCA DE CILINDRO BROTHER DCP 8157 R$26.918,43 R$0,00 PARTICIPANTE
37 TROCA DO CILINDRO DA IMPRESSORA BROTHER DCP 7065 R$33.422,43 R$0,00 PARTICIPANTE
38 TROCA DO CILINDRO DA IMPRESSORA BROTHER DCP8157 R$21.991,65 R$0,00 PARTICIPANTE
39 TROCA DO FUSOR DA IMPRESSORA BROTHER R$376.690,00 R$0,00 PARTICIPANTE
TOTAIS R$1.502.164,97 R$9.084,80 -99,40% do valor de referência

MARCOS S BIUDES-ME

PESSOA JURÍDICA: 08.257.279/0001-03

Vencidos 2

Venceu 2 dos 39 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 ANTIVIRUS PREMIUM COM LICENÇA DE UM ANO R$14.934,16 R$0,00 PARTICIPANTE
2 TROCA DO FUSOR DA IMPRESSORA BROTHER R$376.690,00 R$0,00 PARTICIPANTE
3 CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR R$16.436,15 R$0,00 PARTICIPANTE
4 FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR E NOTEBOOK R$33.422,43 R$0,00 PARTICIPANTE
5 INSTALAÇÃO DE DRIVES R$17.162,43 R$0,00 PARTICIPANTE
6 INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA R$22.582,43 R$0,00 PARTICIPANTE
7 INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS R$18.517,43 R$0,00 PARTICIPANTE
8 LIMPEZA DE COMPUTADOR DE TROCA DE PASTA TERMICA R$18.428,00 R$0,00 PARTICIPANTE
9 LIMPEZA DE NOTEBOOK E TROCA DE PASTA TERMICA R$27.100,00 R$0,00 PARTICIPANTE
10 LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORA R$110.475,86 R$0,00 PARTICIPANTE
11 MANUTENÇÃO IMPRESSORA BROTHER DCP 1512 R$45.167,57 R$0,00 PARTICIPANTE
12 MANUTENÇÃO IMPRESSORA BROTHER DCP 7065 R$43.812,57 R$0,00 PARTICIPANTE
13 MANUTENÇÃO IMPRESSORA BROTHER DCP 8150 R$45.167,57 R$0,00 PARTICIPANTE
14 MANUTENÇÃO IMPRESSORA BROTHER DCP 8157 R$29.219,22 R$0,00 PARTICIPANTE
15 MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON L220/L365/375 R$89.430,00 R$0,00 PARTICIPANTE
16 MONTAGEM E CONFIGURAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORE S R$39.205,57 R$0,00 PARTICIPANTE
17 RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO R$17.886,00 R$0,00 PARTICIPANTE
18 RECARGA DE CARTUCHO PRETO R$13.956,50 R$0,00 PARTICIPANTE
19 RECARGA DE CARTUCHO TONER BROTHER R$23.216,57 R$0,00 PARTICIPANTE
20 RECARGA DE CARTUCHO TONER SANSUNG R$67.297,43 R$0,00 PARTICIPANTE
21 RECARGA DE CARTUCHO TONER SHARP R$28.444,16 R$0,00 PARTICIPANTE
22 RECARGA DE TINTA HP 122 COLOR R$23.997,05 R$0,00 PARTICIPANTE
23 RECARGA DE TINTA HP 122 PRETO R$18.119,06 R$0,00 PARTICIPANTE
24 RECARGA DE TONER BROTHER DCP 7065 DN R$18.910,38 R$0,00 PARTICIPANTE
25 RECARGA DE TONER BROTHER TN 410 R$22.628,50 R$0,00 PARTICIPANTE
26 RECARGA DE TONER BROTHER TN 450 R$21.455,07 R$0,00 PARTICIPANTE
27 RECARGA DE TONER BROTHER TN 650 R$20.596,00 R$0,00 PARTICIPANTE
28 RECARGA DE TONER HP 35A R$17.064,87 R$7.588,00 VENCEDOR
-55,53% do valor de referência
29 RECARGA DE TONER HP 36A R$16.035,07 R$0,00 PARTICIPANTE
30 RECARGA DE TONER HP 85A R$19.601,43 R$0,00 PARTICIPANTE
31 RECARGA DE TONER HP CT080 R$16.967,31 R$10.569,00 VENCEDOR
-37,71% do valor de referência
32 RESET DO CILINDRO R$30.712,43 R$0,00 PARTICIPANTE
33 TROCA DA FONTE ATX DO COMPUTADOR R$18.056,73 R$0,00 PARTICIPANTE
34 TROCA DA PLACA MÃE R$36.449,50 R$0,00 PARTICIPANTE
35 TROCA DE CHIP R$35.953,57 R$0,00 PARTICIPANTE
36 TROCA DE CILINDRO BROTHER DCP 8157 R$26.918,43 R$0,00 PARTICIPANTE
37 TROCA DO CILINDRO DA IMPRESSORA BROTHER DCP 7065 R$33.422,43 R$0,00 PARTICIPANTE
38 TROCA DO CILINDRO DA IMPRESSORA BROTHER DCP8157 R$21.991,65 R$0,00 PARTICIPANTE
39 CLIPAGEM DE CONECTOR RJ 45 R$4.733,44 R$0,00 PARTICIPANTE
TOTAIS R$1.502.164,97 R$18.157,00 -98,79% do valor de referência

Itens 39


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total Vencedor e Valor Adjudicado
1 ANTIVIRUS PREMIUM COM LICENÇA DE UM ANO UNIDADE 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO 136 R$109,81 R$14.934,16

Lote vencido por 4F SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA pelo valor de R$9.084,80

-39,17% do valor de referência
2 CLIPAGEM DE CONECTOR RJ 45 UNIDADE 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO 256 R$18,49 R$4.733,44

Lote vencido por S B DE LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI pelo valor de R$4.710,40

-0,49% do valor de referência
3 CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR UNIDADE 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO 271 R$60,65 R$16.436,15

Lote vencido por S B DE LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI pelo valor de R$16.395,50

-0,25% do valor de referência
4 FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR E NOTEBOOK UNIDADE 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO 271 R$123,33 R$33.422,43

Lote vencido por S B DE LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI pelo valor de R$33.333,00

-0,27% do valor de referência
5 INSTALAÇÃO DE DRIVES UNIDADE 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO 271 R$63,33 R$17.162,43

Lote vencido por S B DE LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI pelo valor de R$17.154,30

-0,05% do valor de referência
6 INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA UNIDADE 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO 271 R$83,33 R$22.582,43

Lote vencido por S B DE LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI pelo valor de R$22.574,30

-0,04% do valor de referência
7 INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS UNIDADE 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO 271 R$68,33 R$18.517,43

Lote vencido por S B DE LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI pelo valor de R$18.428,00

-0,48% do valor de referência
8 LIMPEZA DE COMPUTADOR DE TROCA DE PASTA TERMICA UNIDADE 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO 271 R$68,00 R$18.428,00

Lote vencido por S B DE LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI pelo valor de R$18.428,00

Adquirido pelo mesmo valor de referência
9 LIMPEZA DE NOTEBOOK E TROCA DE PASTA TERMICA UNIDADE 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO 271 R$100,00 R$27.100,00

Lote vencido por S B DE LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI pelo valor de R$27.100,00

Adquirido pelo mesmo valor de referência
10 LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORA UNIDADE 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO 271 R$407,66 R$110.475,86

Lote vencido por S B DE LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI pelo valor de R$110.297,00

-0,16% do valor de referência
11 MANUTENÇÃO IMPRESSORA BROTHER DCP 1512 UNIDADE 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO 271 R$166,67 R$45.167,57

Lote vencido por S B DE LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI pelo valor de R$44.986,00

-0,40% do valor de referência
12 MANUTENÇÃO IMPRESSORA BROTHER DCP 7065 UNIDADE 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO 271 R$161,67 R$43.812,57

Lote vencido por S B DE LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI pelo valor de R$43.631,00

-0,41% do valor de referência
13 MANUTENÇÃO IMPRESSORA BROTHER DCP 8150 UNIDADE 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO 271 R$166,67 R$45.167,57

Lote vencido por S B DE LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI pelo valor de R$44.986,00

-0,40% do valor de referência
14 MANUTENÇÃO IMPRESSORA BROTHER DCP 8157 UNIDADE 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO 271 R$107,82 R$29.219,22

Lote vencido por S B DE LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI pelo valor de R$28.997,00

-0,76% do valor de referência
15 MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON L220/L365/375 UNIDADE 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO 271 R$330,00 R$89.430,00

Lote vencido por S B DE LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI pelo valor de R$52.845,00

-40,91% do valor de referência
16 MONTAGEM E CONFIGURAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORE S UNIDADE 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO 271 R$144,67 R$39.205,57

Lote vencido por S B DE LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI pelo valor de R$39.024,00

-0,46% do valor de referência
17 RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO UNIDADE 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO 271 R$66,00 R$17.886,00

Lote vencido por S B DE LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI pelo valor de R$17.886,00

Adquirido pelo mesmo valor de referência
18 RECARGA DE CARTUCHO PRETO UNIDADE 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO 271 R$51,50 R$13.956,50

Lote vencido por S B DE LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI pelo valor de R$13.821,00

-0,97% do valor de referência
19 RECARGA DE CARTUCHO TONER BROTHER UNIDADE 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO 271 R$85,67 R$23.216,57

Lote vencido por S B DE LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI pelo valor de R$7.994,50

-65,57% do valor de referência
20 RECARGA DE CARTUCHO TONER SANSUNG UNIDADE 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO 271 R$248,33 R$67.297,43

Lote vencido por S B DE LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI pelo valor de R$18.970,00

-71,81% do valor de referência
21 RECARGA DE CARTUCHO TONER SHARP UNIDADE 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO 271 R$104,96 R$28.444,16

Lote vencido por S B DE LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI pelo valor de R$28.184,00

-0,91% do valor de referência
22 RECARGA DE TINTA HP 122 COLOR UNIDADE 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO 271 R$88,55 R$23.997,05

Lote vencido por S B DE LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI pelo valor de R$23.848,00

-0,62% do valor de referência
23 RECARGA DE TINTA HP 122 PRETO UNIDADE 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO 271 R$66,86 R$18.119,06

Lote vencido por S B DE LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI pelo valor de R$18.021,50

-0,54% do valor de referência
24 RECARGA DE TONER BROTHER DCP 7065 DN UNIDADE 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO 271 R$69,78 R$18.910,38

Lote vencido por S B DE LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI pelo valor de R$6.368,50

-66,32% do valor de referência
25 RECARGA DE TONER BROTHER TN 410 UNIDADE 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO 271 R$83,50 R$22.628,50

Lote vencido por S B DE LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI pelo valor de R$6.368,50

-71,86% do valor de referência
26 RECARGA DE TONER BROTHER TN 450 UNIDADE 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO 271 R$79,17 R$21.455,07

Lote vencido por S B DE LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI pelo valor de R$6.368,50

-70,32% do valor de referência
27 RECARGA DE TONER BROTHER TN 650 UNIDADE 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO 271 R$76,00 R$20.596,00

Lote vencido por S B DE LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI pelo valor de R$20.596,00

Adquirido pelo mesmo valor de referência
28 RECARGA DE TONER HP 35A UNIDADE 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO 271 R$62,97 R$17.064,87

Lote vencido por MARCOS S BIUDES-ME pelo valor de R$7.588,00

-55,53% do valor de referência
29 RECARGA DE TONER HP 36A UNIDADE 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO 271 R$59,17 R$16.035,07

Lote vencido por S B DE LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI pelo valor de R$15.989,00

-0,29% do valor de referência
30 RECARGA DE TONER HP 85A UNIDADE 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO 271 R$72,33 R$19.601,43

Lote vencido por S B DE LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI pelo valor de R$19.512,00

-0,46% do valor de referência
31 RECARGA DE TONER HP CT080 UNIDADE 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO 271 R$62,61 R$16.967,31

Lote vencido por MARCOS S BIUDES-ME pelo valor de R$10.569,00

-37,71% do valor de referência
32 RESET DO CILINDRO UNIDADE 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO 271 R$113,33 R$30.712,43

Lote vencido por S B DE LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI pelo valor de R$30.623,00

-0,29% do valor de referência
33 TROCA DA FONTE ATX DO COMPUTADOR UNIDADE 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO 271 R$66,63 R$18.056,73

Lote vencido por S B DE LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI pelo valor de R$18.021,50

-0,20% do valor de referência
34 TROCA DA PLACA MÃE UNIDADE 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO 271 R$134,50 R$36.449,50

Lote vencido por S B DE LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI pelo valor de R$36.314,00

-0,37% do valor de referência
35 TROCA DE CHIP UNIDADE 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO 271 R$132,67 R$35.953,57

Lote vencido por S B DE LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI pelo valor de R$35.772,00

-0,51% do valor de referência
36 TROCA DE CILINDRO BROTHER DCP 8157 UNIDADE 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO 271 R$99,33 R$26.918,43

Lote vencido por S B DE LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI pelo valor de R$26.829,00

-0,33% do valor de referência
37 TROCA DO CILINDRO DA IMPRESSORA BROTHER DCP 7065 UNIDADE 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO 271 R$123,33 R$33.422,43

Lote vencido por S B DE LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI pelo valor de R$33.333,00

-0,27% do valor de referência
38 TROCA DO CILINDRO DA IMPRESSORA BROTHER DCP8157 UNIDADE 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO 271 R$81,15 R$21.991,65

Lote vencido por S B DE LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI pelo valor de R$21.951,00

-0,18% do valor de referência
39 TROCA DO FUSOR DA IMPRESSORA BROTHER UNIDADE 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO 271 R$1.390,00 R$376.690,00

Lote vencido por S B DE LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI pelo valor de R$203.250,00

-46,04% do valor de referência
TOTAIS 10.419 R$5.598,77 R$1.502.164,97 R$1.160.152,30


Contratos 14


Contrato nº 20220234

R$469,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

035371 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

CONTRATADO

MARCOS S BIUDES-ME 08.257.279/0001-03


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
30/08/2022

FIM
30/08/2023

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 20220235

R$134,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

035350 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTRATADO

MARCOS S BIUDES-ME 08.257.279/0001-03


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
30/08/2022

FIM
30/08/2023

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 20220233

R$804,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

035350 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTRATADO

MARCOS S BIUDES-ME 08.257.279/0001-03


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
30/08/2022

FIM
30/08/2023

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 20220232

R$1.809,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

035347 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATADO

MARCOS S BIUDES-ME 08.257.279/0001-03


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
30/08/2022

FIM
30/08/2023

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 20220231

R$1.809,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

035363 - FUNDEB

CONTRATADO

MARCOS S BIUDES-ME 08.257.279/0001-03


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
30/08/2022

FIM
30/08/2023

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 20220230

R$1.809,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

035370 - FUNDO DE EDUCACAO

CONTRATADO

MARCOS S BIUDES-ME 08.257.279/0001-03


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
30/08/2022

FIM
30/08/2023

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 20220229

R$2.278,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

035001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA

CONTRATADO

MARCOS S BIUDES-ME 08.257.279/0001-03


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
30/08/2022

FIM
30/08/2023

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 20220227

R$29.270,50

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

035371 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

CONTRATADO

S B DE LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 43.527.998/0001-90


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
30/08/2022

FIM
30/08/2023

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 20220228

R$8.363,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

035350 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTRATADO

S B DE LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 43.527.998/0001-90


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
30/08/2022

FIM
30/08/2023

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 20220226

R$50.178,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

035350 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTRATADO

S B DE LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 43.527.998/0001-90


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
30/08/2022

FIM
30/08/2023

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 20220225

R$112.882,10

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

035347 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATADO

S B DE LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 43.527.998/0001-90


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
30/08/2022

FIM
30/08/2023

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 20220224

R$112.882,10

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

035363 - FUNDEB

CONTRATADO

S B DE LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 43.527.998/0001-90


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
30/08/2022

FIM
30/08/2023

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 20220223

R$112.882,10

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

035370 - FUNDO DE EDUCACAO

CONTRATADO

S B DE LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 43.527.998/0001-90


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
30/08/2022

FIM
30/08/2023

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 20220222

R$142.134,20

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

035001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA

CONTRATADO

S B DE LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 43.527.998/0001-90


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
30/08/2022

FIM
30/08/2023

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Aditivos de Contrato 0


O jurisdicionado não informou participantes para esta licitação