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O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#004-2017'
119002 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
Nº do Processo Administrativo: 004-2017
Legislação Aplicável: Lei nº 10.520/2002
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
Critério de Avaliação: Por Lote
Elemento de Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Local de Abertura: SALA DA SECRETARIA GERAL - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO - AV. ARAPONGAS QD 30 N.º 16 - PARQUE UIRAPURU
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2017
Situação: REALIZADA
Abertura: 05/06/2017 10:00
Publicação: 24/05/2017 11:33
Homologação: 05/06/2017 00:00
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: SIM
Contratos: 2
Aditivos: 0
Documentos 5
# | Tipo | Documento | Cadastrado em |
---|---|---|---|
1 | ATA, RELATÓRIO E DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO | ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO | 19/06/2017 13:03 |
2 | EDITAL | ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO | 24/05/2017 11:32 |
3 | HOMOLOGAÇÃO | ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO | 19/06/2017 13:04 |
4 | OUTROS ANEXOS DO EDITAL/CONVITE | ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO | 24/05/2017 11:33 |
5 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER_FINAL_DE_REGULARIDADE_DO_CONTROLE_INTERNO_190617_125812.PDF | 24/05/2017 10:29 |
Publicidades 4
# | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
---|---|---|---|
1 | Diário Oficial do Estado | IOEPA 33397 - Pag 70, Publicação de Resultado. | 19/06/2017 |
2 | Diário Oficial do Estado | IOEPA 33.380 - Pag 101 | 24/05/2017 |
3 | Mural Físico | Publicação de Resultado do Certame 004-2017 - Pregão Presencial para aquisição de material de Consumo. | 19/06/2017 |
4 | Mural Físico | Hall da Câmara | 24/05/2017 |
Participantes 2
Vencidos 1
Venceu 1 dos 2 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | MATERIAL DE CONSUMO | R$13.865,42 | R$0,00 | PARTICIPANTE |
2 | MATERIAL DE CONSUMO | R$9.506,06 | R$12.197,76 | VENCEDOR 28,32% do valor de referência |
TOTAIS | R$23.371,48 | R$12.197,76 | -47,81% do valor de referência |
Vencidos 1
Venceu 1 dos 2 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | MATERIAL DE CONSUMO | R$13.865,42 | R$14.226,48 | VENCEDOR 2,60% do valor de referência |
2 | MATERIAL DE CONSUMO | R$9.506,06 | R$0,00 | PARTICIPANTE |
TOTAIS | R$23.371,48 | R$14.226,48 | -39,13% do valor de referência |
Lotes 2
Lote 1: MATERIAL DE CONSUMO 26
# | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISQUEIRO Á GÁS | UNIDADE | - | 12 | R$3,15 | R$37,80 |
2 | VASSOURA CERDAS DE PÊLO | UNIDADE | - | 21 | R$8,55 | R$179,55 |
3 | PILHAS ALCALINA AAA PAR | UNIDADE | - | 36 | R$4,75 | R$171,00 |
4 | CAFÉ 500MGX10 | UNIDADE | - | 30 | R$68,50 | R$2.055,00 |
5 | GARRAFA TÉRMICA DE 1LT | UNIDADE | - | 12 | R$20,25 | R$243,00 |
6 | LIMPA VIDROS 500ML | UNIDADE | - | 36 | R$5,95 | R$214,20 |
7 | PILHA ALCALINA AA | UNIDADE | - | 36 | R$3,99 | R$143,64 |
8 | DETERGENTE LAVA LOUÇAS | UNIDADE | - | 56 | R$1,35 | R$75,60 |
9 | MARGARINA 500GR | UNIDADE | - | 84 | R$3,29 | R$276,36 |
10 | ÁLCOOL LT | UNIDADE | - | 42 | R$6,50 | R$273,00 |
11 | SABONETE LÍQUIDO 300ML | UNIDADE | - | 14 | R$7,88 | R$110,32 |
12 | LUVA PLÁSTICA DE LIMPEZA | UNIDADE | - | 21 | R$4,10 | R$86,10 |
13 | COPO DESCARTÁVEL CAFÉ 50 ML | UNIDADE | - | 300 | R$1,38 | R$414,00 |
14 | COPO DESCARTÁVEL ÁGUA 180ML | UNIDADE | - | 600 | R$2,99 | R$1.794,00 |
15 | JARRA PLÁSTICA PARA ÁGUA | UNIDADE | - | 6 | R$16,99 | R$101,94 |
16 | BATERIA ALCALINA 9V | UNIDADE | - | 12 | R$9,96 | R$119,52 |
17 | GENGIBRE RAIZ | QUILOGRAMA | - | 120 | R$5,99 | R$718,80 |
18 | INSETICIDA SPRAY 300ML | UNIDADE | - | 24 | R$8,24 | R$197,76 |
19 | BISCOITO DOCE 500GR | UNIDADE | - | 60 | R$2,95 | R$177,00 |
20 | REFRIGERANDE 2LT | UNIDADE | - | 200 | R$5,45 | R$1.090,00 |
21 | GUARDANAPOS PAPEL | UNIDADE | - | 60 | R$0,85 | R$51,00 |
22 | LIMPA ALUMÍNIO | UNIDADE | - | 28 | R$1,69 | R$47,32 |
23 | RODO PLÁSTICO-MADEIRA | UNIDADE | - | 25 | R$7,87 | R$196,75 |
24 | CANECÃO DE ALUMÍNIO | UNIDADE | - | 6 | R$49,90 | R$299,40 |
25 | COPO AMERICANO DE VIDRO | UNIDADE | - | 70 | R$0,85 | R$59,50 |
26 | BISCOITO CREAM CRACKER | UNIDADE | - | 150 | R$2,49 | R$373,50 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
2.061 | R$255,86 | R$9.506,06 |
Lote 2: MATERIAL DE CONSUMO 35
# | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESPONJA DUPLA FACE LAVA LOUÇAS | UNIDADE | - | 40 | R$0,70 | R$28,00 |
2 | ESPONJA DE AÇO | UNIDADE | - | 28 | R$1,15 | R$32,20 |
3 | LUSTRA MÓVEIS | UNIDADE | - | 24 | R$3,49 | R$83,76 |
4 | FLOCOS DE MILHO | UNIDADE | - | 105 | R$1,44 | R$151,20 |
5 | COADOR DE CAFÉ DE PANO | UNIDADE | - | 10 | R$6,99 | R$69,90 |
6 | ODORIZADOR DE AMBIENTES 300 ML | UNIDADE | - | 84 | R$8,49 | R$713,16 |
7 | SACO PARA LIXO 15L | UNIDADE | - | 280 | R$1,79 | R$501,20 |
8 | POLPA DE FRUTAS KG | QUILOGRAMA | - | 70 | R$10,20 | R$714,00 |
9 | ÁGUA SANITÁRIA 10X1LT | UNIDADE | - | 12 | R$16,50 | R$198,00 |
10 | AÇÚCAR CRISTAL 2KGX15 | UNIDADE | - | 15 | R$65,10 | R$976,50 |
11 | PALITOS DE FÓSFORO 10X1 | UNIDADE | - | 24 | R$1,80 | R$43,20 |
12 | FLANELA DE LIMPEZA | UNIDADE | - | 36 | R$2,45 | R$88,20 |
13 | BALDE PLÁSTICO 10LT | UNIDADE | - | 24 | R$5,25 | R$126,00 |
14 | SABÃO EM BARRAS 5X1 | UNIDADE | - | 78 | R$4,35 | R$339,30 |
15 | SACO DE LIXO 30LT | UNIDADE | - | 200 | R$1,79 | R$358,00 |
16 | PAPEL HIGIÊNICO 24 ROLOS | UNIDADE | - | 14 | R$56,16 | R$786,24 |
17 | CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0 50X1 | UNIDADE | - | 10 | R$45,00 | R$450,00 |
18 | PAPEL SULFITE A4 | UNIDADE | - | 120 | R$18,40 | R$2.208,00 |
19 | OVOS CARTELA | UNIDADE | - | 60 | R$10,70 | R$642,00 |
20 | CANELA EM PAU SACHÊ | UNIDADE | - | 50 | R$1,25 | R$62,50 |
21 | ÁGUA MINERAL 500ML | UNIDADE | - | 280 | R$0,95 | R$266,00 |
22 | FLOCO DE ARROZ | UNIDADE | - | 105 | R$1,60 | R$168,00 |
23 | FÉCULA DE MANDIOCA | UNIDADE | - | 120 | R$4,49 | R$538,80 |
24 | ÓLEO PARA MÓVEIS | UNIDADE | - | 12 | R$7,99 | R$95,88 |
25 | LIMPA CERÂMICA | UNIDADE | - | 24 | R$4,34 | R$104,16 |
26 | SABÃO EM PÓ 500GR | UNIDADE | - | 150 | R$3,10 | R$465,00 |
27 | LIMPADOR DE USO GERAL 300ML | UNIDADE | - | 88 | R$3,10 | R$272,80 |
28 | DESINFETANTE 2LITROS | UNIDADE | - | 280 | R$4,90 | R$1.372,00 |
29 | VASSOURAS CERDAS PLÁSTICAS | UNIDADE | - | 24 | R$10,30 | R$247,20 |
30 | CESTO PLÁSTICO PARA LIXO | UNIDADE | - | 12 | R$2,93 | R$35,16 |
31 | PEDRA SANITÁRIA | UNIDADE | - | 60 | R$1,15 | R$69,00 |
32 | SUCO DE FRUTAS GARRAFA | UNIDADE | - | 180 | R$6,35 | R$1.143,00 |
33 | PAPEL TOALHA 2X1 | UNIDADE | - | 24 | R$2,79 | R$66,96 |
34 | SACO PARA LIXO 50LT | UNIDADE | - | 140 | R$1,94 | R$271,60 |
35 | PANO DE CHÃO - LIMPEZA | UNIDADE | - | 35 | R$5,10 | R$178,50 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
2.818 | R$324,03 | R$13.865,42 |
Contratos 2
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
119002 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
I. S.A. FARD COMERCIO VAREJISTA LTDA -EPP -SUPERMERCADO ALÓ PARÁ 10.612.468/0001-90
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
19/06/2017
FIM
31/12/2017
CONTRATO
ADITIVOS
Não há aditivos
OUTROS DOCUMENTOS
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
119002 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
O FERREIRA DE OLIVEIRA - ME 07.637.324/0001-84
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
19/06/2017
FIM
31/12/2017
CONTRATO
ADITIVOS
Não há aditivos