Mural de Licitações do TCM-PA

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O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA


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Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.

LICITAÇÃO

#019/2018
000071 - SANTAREM
071808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nº do Processo Administrativo: 164/2018

Legislação Aplicável: Lei nº 10.520/2002

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Tipo: MENOR PREÇO

Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado

Critério de Avaliação: Por Lote

Elemento de Despesa: MATERIAL DE CONSUMO

Local de Abertura: SALA DE LICITAÇÕES DO NÚCLEO TÉCNICO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA SEMGOF, SITUADA A AVENIDA SERGIO HENN - 829, AEROPORTO VELHO, SANTARÉM-PA, CEP: 68020-250, ANEXO DA CAC, ACESSO PELA RUA MAGNÓLIA - AEROPORTO VELHO, SANTARÉM – PA

Observação: não informada

Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo

Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo

Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica

Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo

Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo

Exercício: 2018

Situação: REALIZADA

Abertura: 01/11/2018 10:00

Publicação: 23/10/2018 15:42

Homologação: 23/11/2018 00:00

Caráter Sigiloso: NÃO

Será Firmado Contrato: SIM

Contratos: 5

Aditivos: 30



Documentos 12


# Tipo Documento Cadastrado em
1 ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. ATA DE ABERTURA 01/11/2018 13:59
2 ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. ATA DE JULGAMENTO 01/11/2018 13:59
3 ATOS DE ADJUDICAÇÃO. ATO DE ADJUDICAÇÃO 14/01/2019 11:50
4 ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. ATO DE HOMOLOGAÇÃO 14/01/2019 13:41
5 EDITAL EDITAL 23/10/2018 15:35
6 JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA 23/10/2018 15:35
7 MINUTA DO CONTRATO. MINUTA DO CONTRATO 23/10/2018 15:36
8 ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. MAPA DE PREÇOS 13/12/2018 11:58
9 PARECER CONTROLE INTERNO PARECER DO CONTROLE INTERNO 14/01/2019 11:47
10 PARECER JURÍDICO PARECER JURÍDICO 23/10/2018 15:38
11 PESQUISA DE MERCADO PESQUISA DE PREÇOS 23/10/2018 15:37
12 TERMO DE REFERÊNCIA TERMO DE REFERÊNCIA 23/10/2018 15:37


Publicidades 3


# Meio Especificação Data de Publicidade
1 Diário Oficial da União DOU Seção 03 nº203 pag. 220 22/10/2018
2 Diário Oficial do Município FAMEP 2093 pag. 46 22/10/2018
3 Site O Edital poderá ser obtido no site: www.santarem.pa.gov.br 22/10/2018


Participantes 5


CASA FORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

PESSOA JURÍDICA: 19.867.834/0001-27

Vencidos 5

Venceu 5 dos 5 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 LOTE 9 – DIVERSOS R$1.420,29 R$700,00 VENCEDOR
-50,71% do valor de referência
2 LOTE 8 – PIAS R$1.676,77 R$890,00 VENCEDOR
-46,92% do valor de referência
3 LOTE 18 – FORRO R$11.796,29 R$6.499,91 VENCEDOR
-44,90% do valor de referência
4 LOTE 17 – LAJOTA E REVESTIMENTO CERAMICO R$3.282,26 R$1.899,95 VENCEDOR
-42,11% do valor de referência
5 LOTE 6 – REGISTROS R$2.120,37 R$8.000,00 VENCEDOR
277,29% do valor de referência
TOTAIS R$20.295,98 R$17.989,86 -11,36% do valor de referência

F V PEREIRA EIRELI - ME

PESSOA JURÍDICA: 07.494.968/0001-60

Vencidos 6

Venceu 6 dos 6 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 LOTE 31 – QUADRADINHO R$2.569,50 R$1.399,95 VENCEDOR
-45,52% do valor de referência
2 LOTE 2 – ROLOS, PINCEIS E OUTROS R$4.709,20 R$3.000,00 VENCEDOR
-36,29% do valor de referência
3 LOTE 20 – DISCOS R$1.672,82 R$500,00 VENCEDOR
-70,11% do valor de referência
4 LOTE 21 – ACESSORIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS R$2.279,71 R$1.500,00 VENCEDOR
-34,20% do valor de referência
5 LOTE 1 – TINTAS E MASSAS R$91.065,75 R$55.000,00 VENCEDOR
-39,60% do valor de referência
6 LOTE 4 - TUBOS R$16.390,51 R$6.250,00 VENCEDOR
-61,87% do valor de referência
TOTAIS R$118.687,49 R$67.649,95 -43,00% do valor de referência

L. GOMES DA SILVA COMÉRCIO

PESSOA JURÍDICA: 07.987.901/0001-68

Vencidos 8

Venceu 8 dos 8 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 LOTE 27 – DIVERSOS R$2.198,80 R$1.499,95 VENCEDOR
-31,78% do valor de referência
2 LOTE 25 – PLUG E CONECTOR R$1.164,00 R$849,90 VENCEDOR
-26,98% do valor de referência
3 LOTE 22 – CABO ELETRICO R$59.461,50 R$30.000,00 VENCEDOR
-49,55% do valor de referência
4 LOTE 30 – DIVERSOS R$428,10 R$250,00 VENCEDOR
-41,60% do valor de referência
5 LOTE 23 – LAMPADA E ACESSORIOS R$48.418,04 R$21.999,80 VENCEDOR
-54,56% do valor de referência
6 LOTE 26 – TOMADAS R$3.821,01 R$2.349,93 VENCEDOR
-38,50% do valor de referência
7 LOTE 29 – BRACADEIRAS R$109,60 R$140,00 VENCEDOR
27,74% do valor de referência
8 LOTE 24 – DISJUNTORES E CENTRO DE DISTRIBUICAO R$19.874,76 R$16.300,00 VENCEDOR
-17,99% do valor de referência
TOTAIS R$135.475,81 R$73.389,58 -45,83% do valor de referência

LINDA VIAGENS E TURISAMO LTD

PESSOA JURÍDICA: 07.146.872/0001-01

Vencidos 5

Venceu 5 dos 5 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 LOTE 13 – CIMENTO R$4.490,35 R$4.899,55 VENCEDOR
9,11% do valor de referência
2 LOTE 12 – TIJOLO R$7.375,05 R$6.000,00 VENCEDOR
-18,64% do valor de referência
3 LOTE 3 - TORNEIRAS R$461,65 R$297,50 VENCEDOR
-35,56% do valor de referência
4 LOTE 7 – LOUCAS SANITÁRAS E ACESSORIOS R$7.303,99 R$5.000,00 VENCEDOR
-31,54% do valor de referência
5 LOTE 16 – PARAFUSOS E BROCAS R$1.329,61 R$933,30 VENCEDOR
-29,81% do valor de referência
TOTAIS R$20.960,65 R$17.130,35 -18,27% do valor de referência

PABLO A DOS SANTOS EIRELI

PESSOA JURÍDICA: 10.729.284/0001-05

Vencidos 7

Venceu 7 dos 7 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 LOTE 28 – DIVERSOS R$881,80 R$700,00 VENCEDOR
-20,62% do valor de referência
2 LOTE 14 – FERRO R$2.160,44 R$1.740,00 VENCEDOR
-19,46% do valor de referência
3 LOTE 19 – FECHADURAS, DOBRADICAS E CADEADOS R$1.716,70 R$790,00 VENCEDOR
-53,98% do valor de referência
4 LOTE 15 - PREGOS R$3.637,40 R$2.000,00 VENCEDOR
-45,02% do valor de referência
5 LOTE 10 – AREIA R$4.012,60 R$3.200,00 VENCEDOR
-20,25% do valor de referência
6 LOTE 5 – CAIXAS D’ÁGUA R$12.534,00 R$7.900,00 VENCEDOR
-36,97% do valor de referência
7 LOTE 11 – PEDRA, SEIXO R$5.136,48 R$4.700,00 VENCEDOR
-8,50% do valor de referência
TOTAIS R$30.079,42 R$21.030,00 -30,09% do valor de referência

Lotes 31


Lote 1: LOTE 2 – ROLOS, PINCEIS E OUTROS 22


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 LIXA D’ÁGUA 100 FOLHA 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 50 R$1,70 R$85,00
2 LIXA D’ÁGUA 60 FOLHA 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 50 R$1,72 R$86,00
3 LIXA D’ÁGUA 80 FOLHA 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 50 R$1,60 R$80,00
4 LIXA MASSA 120 FOLHA 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 50 R$1,06 R$53,00
5 LIXA MASSA 80 FOLHA 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 50 R$1,15 R$57,50
6 ROLO DE LÃ 15 CM UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 50 R$13,14 R$657,00
7 ROLO LÃ 23 CM COM CABO UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 80 R$18,50 R$1.480,00
8 ROLO LÃ 5 CM UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 30 R$5,55 R$166,50
9 ROLO LÃ 9 CM COM CABO UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 45 R$6,91 R$310,95
10 PINCEL ½’’ CERDA ESPECIAL UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 15 R$3,25 R$48,75
11 PINCEL ¾’’ CERDA ESPECIAL UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 15 R$4,41 R$66,15
12 PINCEL 1 ½’’ CERDA ESPECIAL UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 15 R$4,98 R$74,70
13 PINCEL 1’’ CERDA ESPECIAL UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 15 R$4,77 R$71,55
14 PINCEL 2” CERDA ESPECIAL UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 15 R$6,30 R$94,50
15 PINCEL 2½’’ CERDA ESPECIAL UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 15 R$7,40 R$111,00
16 PINCEL 500X2 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 30 R$5,91 R$177,30
17 PINCEL 500X3 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 30 R$6,99 R$209,70
18 PINCEL 519X 1.1/2 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 30 R$5,89 R$176,70
19 PINCEL 519X3 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 30 R$8,23 R$246,90
20 PINCEL 519X4 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 30 R$9,55 R$286,50
21 ESPÁTULA UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 20 R$6,85 R$137,00
22 BANDEJA PARA PINTURA UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 5 R$6,50 R$32,50

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

720 R$132,36 R$4.709,20


Lote 2: LOTE 4 - TUBOS 15


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 TUBO C/ROSCA 1. ¼ UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 20 R$52,96 R$1.059,20
2 TUBO COLETOR 5” UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 15 R$159,98 R$2.399,70
3 TUBO DE COLA PARA CANO 75G UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 16 R$7,41 R$118,56
4 TUBO ELETRODUTO 1 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 10 R$13,89 R$138,90
5 TUBO ESGOTO 50 MM UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 15 R$36,23 R$543,45
6 TUBO PARA CAIXA DESCARGA COMPLETA UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 15 R$12,96 R$194,40
7 TUBO PARA ESGOTO 150 MM UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 20 R$157,34 R$3.146,80
8 TUBO PARA ESGOTO 200 MM UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 20 R$268,91 R$5.378,20
9 TUBO PARA ESGOTO 40 MM UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 15 R$21,46 R$321,90
10 TUBO PARA ESGOTO DE 100 MM UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 15 R$53,80 R$807,00
11 TUBO SOLDÁVEL 20 MM UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 15 R$12,10 R$181,50
12 TUBO SOLDÁVEL 25 MM UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 15 R$15,86 R$237,90
13 TUBO SOLDÁVEL 32 MM UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 15 R$23,96 R$359,40
14 TUBO SOLDÁVEL 40 MM UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 15 R$43,16 R$647,40
15 TUBO SOLDÁVEL 50 MM UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 15 R$57,08 R$856,20

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

236 R$937,10 R$16.390,51


Lote 3: LOTE 5 – CAIXAS D’ÁGUA 3


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 CAIXA DE ÁGUA 1000 L UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 5 R$289,42 R$1.447,10
2 CAIXA DE ÁGUA 2000 L UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 5 R$941,38 R$4.706,90
3 CAIXA DE ÁGUA 3000 L UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 5 R$1.276,00 R$6.380,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

15 R$2.506,80 R$12.534,00


Lote 4: LOTE 6 – REGISTROS 5


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 REGISTRO ½ PVC UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 15 R$11,40 R$171,00
2 REGISTRO 25 MM PVC UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 15 R$23,89 R$358,35
3 REGISTRO CROMADO 20 MM UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 15 R$43,87 R$658,05
4 REGISTRO CROMADO 25 MM UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 15 R$46,26 R$693,90
5 REGISTRO SOLD 40 MM UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 13 R$18,39 R$239,07

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

73 R$143,81 R$2.120,37


Lote 5: LOTE 7 – LOUCAS SANITÁRAS E ACESSORIOS 13


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 ASSENTO SANITÁRIO UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 5 R$22,20 R$111,00
2 VASO SANITÁRIO UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 5 R$128,69 R$643,45
3 BOLSA PARA VASO SANITÁRIO UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 10 R$5,12 R$51,20
4 ENGATE 40 CM UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 5 R$4,40 R$22,00
5 ENGATE 50 CM UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 5 R$5,42 R$27,10
6 PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 40 R$4,09 R$163,60
7 CAIXA DESCARGA COMPLETA (BOLSA, ESPUDE, TUBO DE DESCARGA, ENGATE). UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 10 R$37,57 R$375,70
8 LAVATORIO DE LOUÇA C/COL TORNEIRA ,SIFÃO E VALV. UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 4 R$75,30 R$301,20
9 . PORTA PAPEL LOUÇA UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 12 R$46,97 R$563,64
10 SABONETEIRA DE LOUÇA UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 2 R$41,30 R$82,60
11 BACIA SIFONADA –PNE UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 1 R$173,30 R$173,30
12 BACIA SIFONADA C/CX DESCARGA ACOPLADA C/ASSENTO UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 12 R$393,00 R$4.716,00
13 BARRA EM AÇO P..NE METRO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 4 R$18,30 R$73,20

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

115 R$955,66 R$7.303,99


Lote 6: LOTE 8 – PIAS 3


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 PIA INOX 1 CUBA 1,20M UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 3 R$172,84 R$518,52
2 PIA INOX 2 CUBAS 1,60M UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 3 R$364,55 R$1.093,65
3 SIFÃO EXTENSÍVEL UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 10 R$6,46 R$64,60

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

16 R$543,85 R$1.676,77


Lote 7: LOTE 9 – DIVERSOS 16


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 COLHERES DE PEDREIRO N°10 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 5 R$14,08 R$70,40
2 TRENA EMBORRACHADA DE 10M UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 2 R$28,93 R$57,86
3 LINHA DE PEDREIRO DE NYLON 50M UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 2 R$4,45 R$8,90
4 DESEMPENADEIRA DE AÇO UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 4 R$12,71 R$50,84
5 RALO QUADRADO PVC 100X40 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 15 R$10,86 R$162,90
6 REDUÇÃO 40X50 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 15 R$1,77 R$26,55
7 SIFÃO DUPLO UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 10 R$14,58 R$145,80
8 FITA VEDA ROSCA 18X50M UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 20 R$10,50 R$210,00
9 TALHADEIRA UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 6 R$15,21 R$91,26
10 CHUVEIRO PVC ½ UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 10 R$11,66 R$116,60
11 REDUÇÃO SOLD. 40X32MM UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 13 R$1,85 R$24,05
12 BUCHA DE REDUÇÃO 1.1/2 X 1.1/4 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 10 R$10,46 R$104,60
13 ADESIVO PLÁSTICO PVC UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 10 R$6,32 R$63,20
14 ALICATE ARREBITADOR UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 1 R$43,23 R$43,23
15 ARAME RECOZIDO UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 10 R$13,47 R$134,70
16 ÓCULOS INCOLOR DE SEGURANÇA UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 10 R$10,94 R$109,40

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

143 R$211,02 R$1.420,29


Lote 8: LOTE 12 – TIJOLO 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 TIJOLO UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 15 R$491,67 R$7.375,05

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

15 R$491,67 R$7.375,05


Lote 9: LOTE 13 – CIMENTO 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 CIMENTO UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 155 R$28,97 R$4.490,35

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

155 R$28,97 R$4.490,35


Lote 10: LOTE 14 – FERRO 6


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 VARA DE FERRO ¼ UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 10 R$18,78 R$187,80
2 VARA DE FERRO 3.8 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 20 R$40,55 R$811,00
3 VARA DE FERRO 4.2 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 20 R$7,02 R$140,40
4 VARA DE FERRO 5.0 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 10 R$12,93 R$129,30
5 VARA DE FERRO 5/16 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 20 R$30,53 R$610,60
6 VERG. MEC. 3/8 GG12 M (6,84 KG) A36 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 6 R$46,89 R$281,34

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

86 R$156,70 R$2.160,44


Lote 11: LOTE 15 - PREGOS 10


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 PREGO 1X15 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 30 R$13,95 R$418,50
2 PREGO 2. ½X11 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 30 R$11,96 R$358,80
3 PREGO 2X10 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 30 R$12,56 R$376,80
4 PREGO 2X11 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 30 R$12,63 R$378,90
5 PREGO 3X9 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 30 R$12,20 R$366,00
6 PREGO 4X3 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 30 R$14,30 R$429,00
7 PREGO DE 1½X13 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 30 R$12,92 R$387,60
8 PREGO DE 2½X10 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 30 R$11,61 R$348,30
9 PREGO TELHEIRO 2.1/2X10 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 30 R$14,24 R$427,20
10 PREGO 1½ X15 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 10 R$14,63 R$146,30

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

280 R$131,00 R$3.637,40


Lote 12: LOTE 16 – PARAFUSOS E BROCAS 20


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 PARAFUSO ½ X 1.1/2 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 15 R$1,36 R$20,40
2 PARAFUSO 3/8 X 8 FR UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 15 R$0,80 R$12,00
3 PARAFUSO 5/16 X 3FR UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 15 R$0,80 R$12,00
4 PARAFUSO 5/16 X2. 1/2FR UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 15 R$1,07 R$16,05
5 PARAFUSO 5/16 X4. ½FR UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 15 R$0,86 R$12,90
6 PARAFUSO FENDA MADEIRA 3,2X25 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 40 R$0,45 R$18,00
7 PARAFUSO SEXTAVADO 10 MM UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 150 R$1,86 R$279,00
8 BROCA AÇO RÁPIDO ¼ UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 5 R$7,89 R$39,45
9 BROCA AÇO RÁPIDO 1/8 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 5 R$5,77 R$28,85
10 BROCA AÇO RÁPIDO 3/16 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 5 R$6,91 R$34,55
11 BROCA AÇO RÁPIDO 3/32 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 5 R$6,33 R$31,65
12 BROCA AÇO RÁPIDO 3/8 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 5 R$11,64 R$58,20
13 BROCA AÇO RÁPIDO 5/16 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 5 R$11,75 R$58,75
14 BROCA CONCRETA 10 MM UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 5 R$11,88 R$59,40
15 BROCA CONCRETA 5 MM UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 5 R$6,73 R$33,65
16 BROCA CONCRETA 6 MM UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 5 R$6,62 R$33,10
17 BROCA CONCRETA 7 MM UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 5 R$7,48 R$37,40
18 BROCA CONCRETA 8 MM UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 5 R$9,04 R$45,20
19 BROCA MOURÃO 3/8 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 5 R$60,56 R$302,80
20 JOGO DE BROCA DE AÇO RÁPIDO UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 6 R$32,71 R$196,26

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

331 R$192,51 R$1.329,61


Lote 13: LOTE 17 – LAJOTA E REVESTIMENTO CERAMICO 2


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 ARGAMASSA AC I 15 KG UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 15 R$10,36 R$155,40
2 LAJOTA CERAMICA PEI -IV METRO CÚBICO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 122 R$25,63 R$3.126,86

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

137 R$35,99 R$3.282,26


Lote 14: LOTE 18 – FORRO 5


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 RODA FORRO UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 48 R$24,30 R$1.166,40
2 FORRO PVC 20 CM METRO CÚBICO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 300 R$13,05 R$3.915,00
3 CIMALHA CONEXÃO TIPO U EM PVC VARA COM 6M METRO CÚBICO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 50 R$19,48 R$974,00
4 FORRO EM LAMBRI EM PVC METRO CÚBICO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 192 R$17,27 R$3.315,84
5 RIPÃO P/FORRO DUZIA 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 15 R$161,67 R$2.425,05

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

605 R$235,77 R$11.796,29


Lote 15: LOTE 19 – FECHADURAS, DOBRADICAS E CADEADOS 6


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 FECHADURA DE PORTA EXTERNA UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 15 R$36,88 R$553,20
2 FECHADURA DE PORTA PARA BANHEIRO UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 15 R$33,94 R$509,10
3 DOBRADIÇA DE 2 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 20 R$7,15 R$143,00
4 DOBRADIÇA DE 2½ UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 20 R$8,85 R$177,00
5 DOBRADIÇA DE 3 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 20 R$11,55 R$231,00
6 DOBRADIÇA DE 3½ UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 10 R$10,34 R$103,40

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

100 R$108,71 R$1.716,70


Lote 16: LOTE 20 – DISCOS 6


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 SERRA CIRCULAR UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 1 R$619,02 R$619,02
2 DISCO DE CORTE PARA ALVENARIA 110X20 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 10 R$23,48 R$234,80
3 DISCO DE CORTE PARA CERÂMICA 110X20 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 10 R$23,79 R$237,90
4 DISCO DE POLICORTE 110X20 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 10 R$15,60 R$156,00
5 DISCO DE SERRA PARA MADEIRA 3/8X24 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 10 R$18,22 R$182,20
6 DISCO PARA SERRA CIRCULAR UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 10 R$24,29 R$242,90

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

51 R$724,40 R$1.672,82


Lote 17: LOTE 21 – ACESSORIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS 12


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 FURADEIRA PROFISSIONAL DE ALTO IMPACTO UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 1 R$479,47 R$479,47
2 CARRINHO DE MÃO UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 5 R$135,91 R$679,55
3 CÂMARAS PARA CARRINHO DE MÃO UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 5 R$18,00 R$90,00
4 CAVADEIRA RETA COM CABO UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 2 R$34,32 R$68,64
5 LIMA CHATA UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 2 R$16,67 R$33,34
6 SERRA PARA FERRO UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 10 R$6,99 R$69,90
7 PÁ DE BICO UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 3 R$25,53 R$76,59
8 MARTELO UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 6 R$24,53 R$147,18
9 MAQUITA UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 1 R$375,91 R$375,91
10 TORQUEIS UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 3 R$30,55 R$91,65
11 ENXADA UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 5 R$29,42 R$147,10
12 NÍVEL DE MÃO UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 1 R$20,38 R$20,38

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

44 R$1.197,68 R$2.279,71


Lote 18: LOTE 23 – LAMPADA E ACESSORIOS 8


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 LÂMPADA FLUORESCENTE 20 W UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 200 R$8,54 R$1.708,00
2 LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 200 R$11,04 R$2.208,00
3 BOCAL SIMPLES PLAFON E - 27 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 200 R$4,84 R$968,00
4 LÂMPADA ELETRÔNICA ECONÔMICA PL 15 W – 110 V/E - 27 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 200 R$12,38 R$2.476,00
5 LÂMPADA ELETRÔNICA ECONÔMICA PL 40 W – 110 V/E - 27 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 200 R$53,10 R$10.620,00
6 LÂMPADA ELETRÔNICA ECONÔMICA PL 45 W – 110 V/E - 27 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 250 R$49,51 R$12.377,50
7 LUMINARIA C/02 LAMP FLUOR.16W –TUBULAR (S/FIAÇÃO) UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 50 R$191,67 R$9.583,50
8 LUMINARIA C/02 LAMP.FLUOR.32W-TUBULAR (S/FIAÇÃO) UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 44 R$192,66 R$8.477,04

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

1.344 R$523,74 R$48.418,04


Lote 19: LOTE 24 – DISJUNTORES E CENTRO DE DISTRIBUICAO 15


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 DISJUNTOR BIPOLAR 20A UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 50 R$32,02 R$1.601,00
2 DISJUNTOR TRIPOLAR 60A UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 50 R$62,40 R$3.120,00
3 DISJUNTOR UNIPOLAR 15A UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 50 R$9,57 R$478,50
4 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 50 R$8,10 R$405,00
5 DISJUNTOR MONOPOLAR 30A UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 83 R$9,12 R$756,96
6 DISJUNTOR BIPOLAR 40A UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 50 R$26,50 R$1.325,00
7 DISJUNTOR BIPOLAR 60A UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 50 R$50,46 R$2.523,00
8 DISJUNTOR BIPOLAR 15A UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 50 R$40,42 R$2.021,00
9 DISJUNTOR TRIPOLAR 40A UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 50 R$42,63 R$2.131,50
10 DISJUNTOR TRIPOLAR 100A UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 50 R$80,06 R$4.003,00
11 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO P/36 DISJUNTORES( C/ BARRAMENTO) UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 2 R$251,67 R$503,34
12 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO P/24 DISJUNTORES (C/BARRAMENTO) UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 1 R$154,33 R$154,33
13 DISJUNTOR 2P- 50 AMPERES PADRÃO DIN UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 10 R$39,30 R$393,00
14 DISJUNTOR 3 P- 17 AMPERES PADRÃO DIN UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 1 R$62,63 R$62,63
15 DISJUNTOR MONOPOLAR 10 A UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 50 R$7,93 R$396,50

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

597 R$877,14 R$19.874,76


Lote 20: LOTE 25 – PLUG E CONECTOR 5


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 CONECTOR TPF25 MM UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 15 R$7,55 R$113,25
2 CONECTOR TPF 50 MM UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 15 R$12,83 R$192,45
3 CONECTOR TPF 35 MM UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 15 R$10,16 R$152,40
4 CONECTOR PERFURANTE 1,5 X10MM UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 60 R$8,96 R$537,60
5 ROLDANA UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 30 R$5,61 R$168,30

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

135 R$45,11 R$1.164,00


Lote 21: LOTE 26 – TOMADAS 11


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 CONJUNTO DE 1 TOMADA 2P + T 10A UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 60 R$15,63 R$937,80
2 TOMADA PARA SISTEMA X UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 30 R$15,86 R$475,80
3 TOMADA SIMPLES UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 30 R$8,13 R$243,90
4 TOMADA SIMPLES MADEIRA UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 30 R$6,39 R$191,70
5 INTERRUPTOR SIMPLES DE SOBREPOR 2X2 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 20 R$7,60 R$152,00
6 INTERRUPTOR DUPLO DE SOBREPOR 2X2 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 40 R$9,67 R$386,80
7 INTERRUPTOR DE EMBUTIR PARA CAMPAINHA 4X2 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 10 R$9,15 R$91,50
8 INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO S/FIAÇÃO) UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 20 R$15,30 R$306,00
9 INTERRUPTOR 3 TECLAS PARALELO(S/FIAÇÃO) UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 6 R$21,63 R$129,78
10 TOMADA 2P + T 1A (S/FIAÇÃO) UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 62 R$12,63 R$783,06
11 TOMADA 2 P + T 2ª (S/FIAÇÃO) UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 9 R$13,63 R$122,67

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

317 R$135,62 R$3.821,01


Lote 22: LOTE 27 – DIVERSOS 7


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 CAIXA PARA PERFIL UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 10 R$4,59 R$45,90
2 CAIXA 4X2 PLÁSTICO UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 100 R$2,23 R$223,00
3 CAIXA CENTRO DISTRIBUIÇÃO 12 DISJUNTOR SOBR.IPCL PVC UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 15 R$58,14 R$872,10
4 INTERRUPTOR PARA PERFIL UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 40 R$11,62 R$464,80
5 FITA ISOLANTE 10M UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 50 R$4,43 R$221,50
6 PERFIL CANALETA UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 50 R$6,04 R$302,00
7 FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 2M UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 10 R$6,95 R$69,50

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

275 R$94,00 R$2.198,80


Lote 23: LOTE 28 – DIVERSOS 4


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 VARA ELETRODUTO ½ UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 20 R$7,30 R$146,00
2 VARA ELETRODUTO 1 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 20 R$12,56 R$251,20
3 VARA ELETRODUTO 1 ¼ UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 20 R$15,60 R$312,00
4 VARA ELETRODUTO 3/4 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 20 R$8,63 R$172,60

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

80 R$44,09 R$881,80


Lote 24: LOTE 29 – BRACADEIRAS 4


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 BRAÇADEIRA TIPO U ¾ UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 40 R$0,54 R$21,60
2 BRAÇADEIRAS TIPO U ¼ UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 40 R$1,02 R$40,80
3 BRAÇADEIRAS TIPO U 1 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 40 R$0,72 R$28,80
4 BRAÇADEIRAS TIPO U½ UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 40 R$0,46 R$18,40

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

160 R$2,74 R$109,60


Lote 25: LOTE 30 – DIVERSOS 5


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 LUVA ELETRODUTO ½ UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 100 R$1,26 R$126,00
2 LUVA ELETRODUTO ¾ UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 100 R$1,88 R$188,00
3 CURVA ELETRODUTO ¾ UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 10 R$2,58 R$25,80
4 CURVA ELETRODUTO 180” UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 10 R$5,26 R$52,60
5 CURVA ELETRODUTO 90” UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 10 R$3,57 R$35,70

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

230 R$14,55 R$428,10


Lote 26: LOTE 1 – TINTAS E MASSAS 17


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 FITA CREPE PINTURA 24X25 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 300 R$5,88 R$1.764,00
2 ESMALTE BRANCO GALÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 35 R$58,63 R$2.052,05
3 ESMALTE PRETO GALÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 10 R$58,63 R$586,30
4 ESMALTE TABACO GALÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 50 R$56,00 R$2.800,00
5 SELADOR ACRÍLICO GALÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 49 R$82,63 R$4.048,87
6 ACRÍLICO AMARELO IPÊ GALÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 60 R$140,97 R$8.458,20
7 MASSA ACRÍLICA GALÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 30 R$107,12 R$3.213,60
8 MASSA CORRIDA GALÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 30 R$61,91 R$1.857,30
9 SOLVENTE RAZ GALÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 50 R$57,69 R$2.884,50
10 VERNIZ COPAL INCOLOR GALÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 50 R$66,30 R$3.315,00
11 TINTA PARA PISO CIMENTADO 18 L - CONCRETO GALÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 15 R$204,43 R$3.066,45
12 TINTA PARA PISO CIMENTADO 18L - AZUL GALÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 20 R$204,43 R$4.088,60
13 TINTA PARA PISO CIMENTADO 18L - BRANCA GALÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 15 R$204,43 R$3.066,45
14 TINTA PARA PISO CIMENTADO 18L - VERMELHA GALÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 15 R$204,43 R$3.066,45
15 SEMI BRILHO AMARELO IPÊ GALÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 98 R$262,91 R$25.765,18
16 SEMI BRILHO AZUL CÉU GALÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 40 R$262,91 R$10.516,40
17 SEMI BRILHO AZUL PROFUNIDADEO GALÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 40 R$262,91 R$10.516,40

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

907 R$2.302,21 R$91.065,75


Lote 27: LOTE 3 - TORNEIRAS 3


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 TORNEIRA LAVATÓRIO ½ PVC UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 25 R$12,13 R$303,25
2 TORNEIRA PARA JARDIM UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 10 R$6,68 R$66,80
3 TORNEIRA PARA PIA ½ PVC UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 10 R$9,16 R$91,60

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

45 R$27,97 R$461,65


Lote 28: LOTE 10 – AREIA 2


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 AREIA FINA REGIONAL METRO CÚBICO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 10 R$200,63 R$2.006,30
2 AREIA GROSSA REGIONAL METRO CÚBICO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 10 R$200,63 R$2.006,30

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

20 R$401,26 R$4.012,60


Lote 29: LOTE 11 – PEDRA, SEIXO 2


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 PEDRA METRO CÚBICO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 6 R$633,33 R$3.799,98
2 SEIXO METRO CÚBICO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 5 R$267,30 R$1.336,50

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

11 R$900,63 R$5.136,48


Lote 30: LOTE 22 – CABO ELETRICO 10


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 CABO ELÉTRICO 2,5 MM – 750 V METRO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.000 R$1,43 R$2.860,00
2 CABO ELÉTRICO 4,0 MM – 750 V METRO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 4.000 R$2,17 R$8.680,00
3 CABO ELÉTRICO 6,0 MM – 750 V METRO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 4.000 R$3,12 R$12.480,00
4 CABO ELÉTRICO 10 MM – 750 V METRO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.000 R$5,40 R$10.800,00
5 CABO ELÉTRICO 16MM – 750 V METRO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 400 R$7,96 R$3.184,00
6 CABO ELÉTRICO 25 MM DE 1000 V METRO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 300 R$15,24 R$4.572,00
7 CABO ELÉTRICO 35 MM DE 1000V METRO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 300 R$18,69 R$5.607,00
8 CABO 70MM - COR AZUL METRO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 50 R$75,19 R$3.759,50
9 CABO 70MM - COR PRETA METRO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 50 R$75,19 R$3.759,50
10 CABO 70MM - COR VERDE METRO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 50 R$75,19 R$3.759,50

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

13.150 R$279,58 R$59.461,50


Lote 31: LOTE 31 – QUADRADINHO 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 QUADRADINHO 4X4 DE 5M DUZIA 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 15 R$171,30 R$2.569,50

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

15 R$171,30 R$2.569,50


Contratos 5


Contrato nº 097/2018

R$73.389,58

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

071808 - Secretaria Municipal de Educação

CONTRATADO

L. GOMES DA SILVA COMÉRCIO 07.987.901/0001-68



Contrato nº 096/2018

R$10.789,86

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

071808 - Secretaria Municipal de Educação

CONTRATADO

CASA FORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 19.867.834/0001-27



Contrato nº 095/2018

R$21.030,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

071808 - Secretaria Municipal de Educação

CONTRATADO

PABLO A DOS SANTOS EIRELI 10.729.284/0001-05



Contrato nº 094/2018

R$17.130,35

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

071808 - Secretaria Municipal de Educação

CONTRATADO

LINDA VIAGENS E TURISAMO LTD 07.146.872/0001-01



Contrato nº 093/2018

R$67.649,95

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

071808 - Secretaria Municipal de Educação

CONTRATADO

F V PEREIRA EIRELI - ME 07.494.968/0001-60



Aditivos de Contrato 30


Aditivo: 5° TA

POR PRAZO R$0,00

Detalhes do Aditivo


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

071808 - Secretaria Municipal de Educação

CONTRATADO

F V PEREIRA EIRELI - ME 07.494.968/0001-60


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
26/02/2019

FIM
11/03/2019

ADITIVO

ADITIVO.PDF

CONTRATO ORIGINAL

CONTRATO.PDF


Aditivo: 6° TA

POR PRAZO R$0,00

Detalhes do Aditivo


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

071808 - Secretaria Municipal de Educação

CONTRATADO

F V PEREIRA EIRELI - ME 07.494.968/0001-60


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
12/03/2019

FIM
25/03/2019

ADITIVO

ADITIVO.PDF

CONTRATO ORIGINAL

CONTRATO.PDF


Aditivo: 4º TA

POR PRAZO R$0,00

Detalhes do Aditivo


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

071808 - Secretaria Municipal de Educação

CONTRATADO

F V PEREIRA EIRELI - ME 07.494.968/0001-60


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
12/02/2019

FIM
25/02/2019

ADITIVO

ADITIVO.PDF

CONTRATO ORIGINAL

CONTRATO.PDF


Aditivo: 3º TA

POR PRAZO R$0,00

Detalhes do Aditivo


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

071808 - Secretaria Municipal de Educação

CONTRATADO

F V PEREIRA EIRELI - ME 07.494.968/0001-60


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
29/01/2019

FIM
11/02/2019

ADITIVO

ADITIVO.PDF

CONTRATO ORIGINAL

CONTRATO.PDF


Aditivo: 1° TA

POR PRAZO R$0,00

Detalhes do Aditivo


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

071808 - Secretaria Municipal de Educação

CONTRATADO

F V PEREIRA EIRELI - ME 07.494.968/0001-60


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
01/01/2019

FIM
14/01/2019

ADITIVO

ADITIVO.PDF

CONTRATO ORIGINAL

CONTRATO.PDF


Aditivo: 2° TA

POR PRAZO R$0,00

Detalhes do Aditivo


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

071808 - Secretaria Municipal de Educação

CONTRATADO

F V PEREIRA EIRELI - ME 07.494.968/0001-60


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
15/01/2019

FIM
28/01/2019

ADITIVO

ADITIVO.PDF

CONTRATO ORIGINAL

CONTRATO.PDF


Aditivo: 5° TA

POR PRAZO R$0,00

Detalhes do Aditivo


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

071808 - Secretaria Municipal de Educação

CONTRATADO

LINDA VIAGENS E TURISAMO LTD 07.146.872/0001-01


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
26/02/2019

FIM
11/03/2019

ADITIVO

ADITIVO.PDF

CONTRATO ORIGINAL

CONTRATO.PDF


Aditivo: 4º TA

POR PRAZO R$0,00

Detalhes do Aditivo


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

071808 - Secretaria Municipal de Educação

CONTRATADO

LINDA VIAGENS E TURISAMO LTD 07.146.872/0001-01


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
12/02/2019

FIM
25/02/2019

ADITIVO

ADITIVO.PDF

CONTRATO ORIGINAL

CONTRATO.PDF


Aditivo: 3º TA

POR PRAZO R$0,00

Detalhes do Aditivo


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

071808 - Secretaria Municipal de Educação

CONTRATADO

LINDA VIAGENS E TURISAMO LTD 07.146.872/0001-01


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
29/01/2019

FIM
11/02/2019

ADITIVO

ADITIVO.PDF

CONTRATO ORIGINAL

CONTRATO.PDF


Aditivo: 1° TA

POR PRAZO R$0,00

Detalhes do Aditivo


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

071808 - Secretaria Municipal de Educação

CONTRATADO

LINDA VIAGENS E TURISAMO LTD 07.146.872/0001-01


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
01/01/2019

FIM
14/01/2019

ADITIVO

ADITIVO.PDF

CONTRATO ORIGINAL

CONTRATO.PDF


Aditivo: 2° TA

POR PRAZO R$0,00

Detalhes do Aditivo


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

071808 - Secretaria Municipal de Educação

CONTRATADO

LINDA VIAGENS E TURISAMO LTD 07.146.872/0001-01


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
15/01/2019

FIM
28/01/2019

ADITIVO

ADITIVO.PDF

CONTRATO ORIGINAL

CONTRATO.PDF


Aditivo: 6° TA

POR PRAZO R$0,00

Detalhes do Aditivo


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

071808 - Secretaria Municipal de Educação

CONTRATADO

LINDA VIAGENS E TURISAMO LTD 07.146.872/0001-01


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
12/03/2019

FIM
25/03/2019

ADITIVO

ADITIVO.PDF

CONTRATO ORIGINAL

CONTRATO.PDF


Aditivo: 6° TA

POR PRAZO R$0,00

Detalhes do Aditivo


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

071808 - Secretaria Municipal de Educação

CONTRATADO

PABLO A DOS SANTOS EIRELI 10.729.284/0001-05


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
12/03/2019

FIM
25/03/2019

ADITIVO

ADITIVO.PDF

CONTRATO ORIGINAL

CONTRATO.PDF


Aditivo: 5° TA

POR PRAZO R$0,00

Detalhes do Aditivo


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

071808 - Secretaria Municipal de Educação

CONTRATADO

PABLO A DOS SANTOS EIRELI 10.729.284/0001-05


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
26/02/2019

FIM
11/03/2019

ADITIVO

ADITIVO.PDF

CONTRATO ORIGINAL

CONTRATO.PDF


Aditivo: 3º TA

POR PRAZO R$0,00

Detalhes do Aditivo


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

071808 - Secretaria Municipal de Educação

CONTRATADO

PABLO A DOS SANTOS EIRELI 10.729.284/0001-05


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
29/01/2019

FIM
11/02/2019

ADITIVO

ADITIVO.PDF

CONTRATO ORIGINAL

CONTRATO.PDF


Aditivo: 4º TA

POR PRAZO R$0,00

Detalhes do Aditivo


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

071808 - Secretaria Municipal de Educação

CONTRATADO

PABLO A DOS SANTOS EIRELI 10.729.284/0001-05


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
12/02/2019

FIM
25/02/2019

ADITIVO

ADITIVO.PDF

CONTRATO ORIGINAL

CONTRATO.PDF


Aditivo: 1° TA

POR PRAZO R$0,00

Detalhes do Aditivo


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

071808 - Secretaria Municipal de Educação

CONTRATADO

PABLO A DOS SANTOS EIRELI 10.729.284/0001-05


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
01/01/2019

FIM
14/01/2019

ADITIVO

ADITIVO.PDF

CONTRATO ORIGINAL

CONTRATO.PDF


Aditivo: 2° TA

POR PRAZO R$0,00

Detalhes do Aditivo


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

071808 - Secretaria Municipal de Educação

CONTRATADO

PABLO A DOS SANTOS EIRELI 10.729.284/0001-05


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
15/01/2019

FIM
28/01/2019

ADITIVO

ADITIVO.PDF

CONTRATO ORIGINAL

CONTRATO.PDF


Aditivo: 3º TA

POR PRAZO R$0,00

Detalhes do Aditivo


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

071808 - Secretaria Municipal de Educação

CONTRATADO

CASA FORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 19.867.834/0001-27


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
29/01/2019

FIM
11/02/2019

ADITIVO

ADITIVO.PDF

CONTRATO ORIGINAL

CONTRATO.PDF


Aditivo: 4º TA

POR PRAZO R$0,00

Detalhes do Aditivo


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

071808 - Secretaria Municipal de Educação

CONTRATADO

CASA FORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 19.867.834/0001-27


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
12/02/2019

FIM
25/02/2019

ADITIVO

ADITIVO.PDF

CONTRATO ORIGINAL

CONTRATO.PDF


Aditivo: 1° TA

POR PRAZO R$0,00

Detalhes do Aditivo


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

071808 - Secretaria Municipal de Educação

CONTRATADO

CASA FORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 19.867.834/0001-27


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
01/01/2019

FIM
14/01/2019

ADITIVO

ADITIVO.PDF

CONTRATO ORIGINAL

CONTRATO.PDF


Aditivo: 2° TA

POR PRAZO R$0,00

Detalhes do Aditivo


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

071808 - Secretaria Municipal de Educação

CONTRATADO

CASA FORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 19.867.834/0001-27


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
15/01/2019

FIM
28/01/2019

ADITIVO

ADITIVO.PDF

CONTRATO ORIGINAL

CONTRATO.PDF


Aditivo: 6° TA

POR PRAZO R$0,00

Detalhes do Aditivo


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

071808 - Secretaria Municipal de Educação

CONTRATADO

CASA FORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 19.867.834/0001-27


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
12/03/2019

FIM
25/03/2019

ADITIVO

ADITIVO.PDF

CONTRATO ORIGINAL

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Aditivo: 5° TA

POR PRAZO R$0,00

Detalhes do Aditivo


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

071808 - Secretaria Municipal de Educação

CONTRATADO

CASA FORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 19.867.834/0001-27


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
26/02/2019

FIM
11/03/2019

ADITIVO

ADITIVO.PDF

CONTRATO ORIGINAL

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Aditivo: 3º TA

POR PRAZO R$0,00

Detalhes do Aditivo


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

071808 - Secretaria Municipal de Educação

CONTRATADO

L. GOMES DA SILVA COMÉRCIO 07.987.901/0001-68


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
29/01/2019

FIM
11/02/2019

ADITIVO

ADITIVO.PDF

CONTRATO ORIGINAL

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Aditivo: 4º TA

POR PRAZO R$0,00

Detalhes do Aditivo


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

071808 - Secretaria Municipal de Educação

CONTRATADO

L. GOMES DA SILVA COMÉRCIO 07.987.901/0001-68


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
12/02/2019

FIM
25/02/2019

ADITIVO

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CONTRATO ORIGINAL

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Aditivo: 1° TA

POR PRAZO R$0,00

Detalhes do Aditivo


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

071808 - Secretaria Municipal de Educação

CONTRATADO

L. GOMES DA SILVA COMÉRCIO 07.987.901/0001-68


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
01/01/2019

FIM
14/01/2019

ADITIVO

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CONTRATO ORIGINAL

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Aditivo: 2° TA

POR PRAZO R$0,00

Detalhes do Aditivo


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

071808 - Secretaria Municipal de Educação

CONTRATADO

L. GOMES DA SILVA COMÉRCIO 07.987.901/0001-68


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
15/01/2019

FIM
28/01/2019

ADITIVO

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CONTRATO ORIGINAL

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Aditivo: 5° TA

POR PRAZO R$0,00

Detalhes do Aditivo


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

071808 - Secretaria Municipal de Educação

CONTRATADO

L. GOMES DA SILVA COMÉRCIO 07.987.901/0001-68


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
26/02/2019

FIM
11/03/2019

ADITIVO

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CONTRATO ORIGINAL

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Aditivo: 6° TA

POR PRAZO R$0,00

Detalhes do Aditivo


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

071808 - Secretaria Municipal de Educação

CONTRATADO

L. GOMES DA SILVA COMÉRCIO 07.987.901/0001-68


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
12/03/2019

FIM
25/03/2019

ADITIVO

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