Mural de Licitações do TCM-PA

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O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA


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Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.

LICITAÇÃO

#012/2015-000012
000108 - AGUA AZUL DO NORTE
108001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE

Nº do Processo Administrativo: 012/2015-000012

Legislação Aplicável: Lei nº 10.520/2002

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Tipo: MENOR PREÇO

Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado

Critério de Avaliação: Por Lote

Elemento de Despesa: MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO

Local de Abertura: AV. LAGO AZUL S/N CENTRO/PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE/ DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Observação: não informada

Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo

Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo

Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica

Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo

Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo

Exercício: 2015

Situação: REALIZADA

Abertura: 19/03/2015 08:30

Publicação: 06/03/2015 10:27

Homologação: 19/03/2015 00:00

Caráter Sigiloso: NÃO

Será Firmado Contrato: SIM

Contratos: 196

Aditivos: 0



Documentos 19


# Tipo Documento Cadastrado em
1 ADJUDICAÇÃO ADJUDICAÇÃO 20/03/2015 15:42
2 ATA, RELATÓRIO E DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO ATA DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA 20/03/2015 15:37
3 COMPROVAÇÃO DE HABILITAÇÃO E REGULARIDADE DE PARTICIPANTE HABILITAÇÃO EMPRESA MAIANE 24/03/2015 15:08
4 COMPROVAÇÃO DE HABILITAÇÃO E REGULARIDADE DE PARTICIPANTE HABILITAÇÃO EMPRESA MB ROCHA 24/03/2015 15:21
5 COMPROVAÇÃO DE HABILITAÇÃO E REGULARIDADE DE PARTICIPANTE HABILITAÇÃO EMPRESA ROMA 24/03/2015 15:49
6 COMPROVAÇÃO DE HABILITAÇÃO E REGULARIDADE DE PARTICIPANTE HABILITAÇÃO EMPRESA AGUIA 24/03/2015 14:37
7 COMPROVAÇÃO DE HABILITAÇÃO E REGULARIDADE DE PARTICIPANTE HABILITAÇÃO EMPRESA JALLES 24/03/2015 14:49
8 EDITAL EDITAL 05/03/2015 11:20
9 HOMOLOGAÇÃO HOMOLOGAÇÃO 25/03/2015 13:17
10 OUTROS ANEXOS DO EDITAL/CONVITE TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS DO EDITAL 05/03/2015 11:23
11 OUTROS ANEXOS DO EDITAL/CONVITE PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS 05/03/2015 11:22
12 OUTROS ANEXOS DO EDITAL/CONVITE ITENS DO PROCESSO 05/03/2015 11:21
13 PARECER CONTROLE INTERNO PARECER_CI_LICITACOES_-_PREGAO_012_250315_092459.PDF 05/03/2015 11:18
14 PARECER JURÍDICO PARECER JURÍDICO 06/03/2015 10:26
15 PROPOSTA DE PARTICIPANTE PROPOSTA DA EMPRESA AGUIA 24/03/2015 16:12
16 PROPOSTA DE PARTICIPANTE PROPOSTA ROMA 25/03/2015 08:26
17 PROPOSTA DE PARTICIPANTE PROPOSTA MB ROCHA 25/03/2015 08:24
18 PROPOSTA DE PARTICIPANTE PROPOSTA JALLES 25/03/2015 08:23
19 PROPOSTA DE PARTICIPANTE PROPOSTA MAIANE 25/03/2015 08:22


Publicidades 4


# Meio Especificação Data de Publicidade
1 Diário Oficial da União DOU -SEÇÃO 3, Nº 43, PAG: 209 COD: 0003201530500209 05/03/2015
2 Diário Oficial do Município FAMEP/DOM-PA, ANO VI Nº 1181 COD: C2DC3C49 05/03/2015
3 Mural Físico Mural da Prefeitura Municipal 05/03/2015
4 Site Site da Prefeitura Municipal end: http://www.aguaazuldonorte.pa.gov.br/pregao-presencial-no-0122015-000012/ 05/03/2015


Participantes 5


JALLES E BRITO LTDA - ME

PESSOA JURÍDICA: 19.100.099/0001-21

Vencidos 17

Venceu 17 dos 17 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 LOTE 71 TONER SCX 3200/104S R$3.900,00 R$2.850,00 VENCEDOR
-26,92% do valor de referência
2 LOTE 72 TONER SCX 2850 R$3.750,00 R$3.270,00 VENCEDOR
-12,80% do valor de referência
3 LOTE 60 MONITOR LED 19" R$6.402,00 R$4.730,00 VENCEDOR
-26,12% do valor de referência
4 LOTE 40 MEMORIA DDR3 DE 4GB R$21.600,00 R$17.200,00 VENCEDOR
-20,37% do valor de referência
5 LOTE 34 ESTABILIZADOR DE ENERGIA BIVOLT R$11.100,00 R$11.400,00 VENCEDOR
2,70% do valor de referência
6 LOTE 33 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER R$33.725,00 R$16.150,00 VENCEDOR
-52,11% do valor de referência
7 LOTE 55 FILTRO DE LINHA 6 ENTRADAS (NOVO PADRÃO BRASILEIRO) R$3.600,00 R$2.400,00 VENCEDOR
-33,33% do valor de referência
8 LOTE 35 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COM CONEXÃO WI-FI R$37.950,00 R$34.320,00 VENCEDOR
-9,57% do valor de referência
9 LOTE 73 TONER ML 1610 S R$3.750,00 R$2.610,00 VENCEDOR
-30,40% do valor de referência
10 NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I3 3,4GHZ R$38.675,00 R$26.350,00 VENCEDOR
-31,87% do valor de referência
11 LOTE 30 NOBREAK 1200 VA BIVOLT R$23.226,00 R$14.700,00 VENCEDOR
-36,71% do valor de referência
12 LOTE 37 CÂMERA DIGITAL SEMI-PROFISSIONAL R$1.466,60 R$1.336,00 VENCEDOR
-8,90% do valor de referência
13 LOTE 41 TECLADO PS2 PRETO PADRÃO ABNT2 R$3.900,00 R$2.400,00 VENCEDOR
-38,46% do valor de referência
14 LOTE 52 HD SATA DE 1 TERA PARA DESKTOP R$20.400,00 R$14.360,00 VENCEDOR
-29,61% do valor de referência
15 LOTE 48 CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA, COLORIDO Nº 22 R$32.400,00 R$21.960,00 VENCEDOR
-32,22% do valor de referência
16 LOTE 36 FOBLET R$6.500,00 R$766,00 VENCEDOR
-88,22% do valor de referência
17 LOTE 50 TONER CE 285A (ORIGINAL) R$213.600,00 R$56.640,00 VENCEDOR
-73,48% do valor de referência
TOTAIS R$465.944,60 R$233.442,00 -49,90% do valor de referência

MAIANE RODRIGUES DANTAS - ME

PESSOA JURÍDICA: 19.488.746/0001-14

Vencidos 13

Venceu 13 dos 13 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 LOTE 70 TONER TN 780/850/720/750 R$8.700,00 R$8.280,00 VENCEDOR
-4,83% do valor de referência
2 LOTE 77 CD COM CAPA R$300,00 R$198,00 VENCEDOR
-34,00% do valor de referência
3 LOTE 46 CARTUCHO DE TINTA PARA IPRESSORA Nº 662 COLORIDO R$8.500,00 R$4.380,00 VENCEDOR
-48,47% do valor de referência
4 LOTE 42 MOUSE ÓTICO BLACK USB 1600 DPI 3 BOTÕES R$2.400,00 R$1.260,00 VENCEDOR
-47,50% do valor de referência
5 LOTE 45 CARTUCHO DE TINTA PARA IPRESSORA Nº 122 (PRETO) R$24.000,00 R$19.152,00 VENCEDOR
-20,20% do valor de referência
6 LOTE 63 CARTUCHO DE TINTA PARA IPRESSORA Nº 75 (PRETO) R$2.340,00 R$1.467,00 VENCEDOR
-37,31% do valor de referência
7 LOTE 49 CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA, COR PRETA Nº 21 R$18.060,00 R$10.612,00 VENCEDOR
-41,24% do valor de referência
8 LOTE 53 CARTUCHO DE TINTA PARA IPRESSORA Nº 901(COLORIDO) R$13.560,00 R$10.320,00 VENCEDOR
-23,89% do valor de referência
9 LOTE 47 CARTUCHO DE TINTA PARA IPRESSORA Nº 662 (PRETO) R$9.000,00 R$5.256,00 VENCEDOR
-41,60% do valor de referência
10 LOTE 75 TONER 3332 BHOTHER R$7.725,00 R$3.720,00 VENCEDOR
-51,84% do valor de referência
11 LOTE 31 COMPUTADOR COMPLETO R$79.900,00 R$69.600,00 VENCEDOR
-12,89% do valor de referência
12 LOTE 44 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPESSORA Nº 122 (COLORIDO) R$23.000,00 R$15.960,00 VENCEDOR
-30,61% do valor de referência
13 LOTE 64 CARTUCHO DE TINTA PARA IPRESSORA Nº 75 (COLORIDO) R$2.350,00 R$1.750,00 VENCEDOR
-25,53% do valor de referência
TOTAIS R$199.835,00 R$151.955,00 -23,96% do valor de referência

MB ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME

PESSOA JURÍDICA: 08.036.775/0001-29

Vencidos 11

Venceu 11 dos 11 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 LOTE 24 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS R$11.200,00 R$8.000,00 VENCEDOR
-28,57% do valor de referência
2 LOTE 14 FOGÃO 4 BOCAS C/ FORNO R$4.650,00 R$2.880,00 VENCEDOR
-38,06% do valor de referência
3 LOTE 1 CENTRAL DE AR 18.000 BTUS R$71.400,00 R$44.880,00 VENCEDOR
-37,14% do valor de referência
4 LOTE 2 CENTRAL DE AR 24.000 BTUS R$65.700,00 R$41.400,00 VENCEDOR
-36,99% do valor de referência
5 LOTE 06 PURIFICADOR DE ÁGUA BIVOLT R$33.345,00 R$23.400,00 VENCEDOR
-29,82% do valor de referência
6 LOTE 15 CONJUNTO DE SOFÁ 2 E 3 LUGARES R$15.000,00 R$8.300,00 VENCEDOR
-44,67% do valor de referência
7 TELEVISOR LED 40" R$25.500,00 R$17.160,00 VENCEDOR
-32,71% do valor de referência
8 LOTE 07 FRIGOBAR 220V, CAPACIDADE DE 120LTS R$10.196,00 R$7.120,00 VENCEDOR
-30,17% do valor de referência
9 LOTE 13 FREEZER 500 L R$68.250,00 R$52.500,00 VENCEDOR
-23,08% do valor de referência
10 LOTE 11 VENTILADOR DE COLUNA GRANDE R$8.624,00 R$6.400,00 VENCEDOR
-25,79% do valor de referência
11 LOTE 23 CENTRAL DE AR 30.000 BTUS R$55.200,00 R$48.000,00 VENCEDOR
-13,04% do valor de referência
TOTAIS R$369.065,00 R$260.040,00 -29,54% do valor de referência

ROMA INFORMATICA LTDA - ME

PESSOA JURÍDICA: 10.584.254/0001-58

Vencidos 25

Venceu 25 dos 25 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 LOTE 61 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, COM ARMÁRIO COMPATÍVEL R$11.900,00 R$7.560,00 VENCEDOR
-36,47% do valor de referência
2 LOTE 58 REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE (MAGENTA) R$3.600,00 R$2.700,00 VENCEDOR
-25,00% do valor de referência
3 LOTE 19 MESA AÇO INOX 190X70CM R$4.800,00 R$3.520,00 VENCEDOR
-26,67% do valor de referência
4 LOTE 3 ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS EM CHAPA 27, 470MM DE ALTURA R$11.825,00 R$9.900,00 VENCEDOR
-16,28% do valor de referência
5 LOTE 39 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO DE USO PROFISSIONAL R$7.050,00 R$7.500,00 VENCEDOR
6,38% do valor de referência
6 LOTE 54 CARTUCHO DE TINTA PARA IPRESSORA Nº 901(PRETO) R$12.160,00 R$9.600,00 VENCEDOR
-21,05% do valor de referência
7 LOTE 25 FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO R$11.000,00 R$8.800,00 VENCEDOR
-20,00% do valor de referência
8 LOTE 20 CADEIRA FIXA METÁLICA ESTOFADA SEM BRAÇO R$10.687,50 R$7.600,00 VENCEDOR
-28,89% do valor de referência
9 LOTE 4 BANCO LONGARINA 4 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO PLÁSTICO R$10.312,50 R$7.500,00 VENCEDOR
-27,27% do valor de referência
10 LOTE 43 BATERIA SELADA PARA NOBREAK 12V 7A R$6.350,00 R$5.900,00 VENCEDOR
-7,09% do valor de referência
11 LOTE 22 MESA DE REUNIÃO R$4.500,00 R$3.060,00 VENCEDOR
-32,00% do valor de referência
12 LOTE 12 MICROONDAS 25 LITROS R$6.630,00 R$4.680,00 VENCEDOR
-29,41% do valor de referência
13 LOTE 5 MESA PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS R$6.479,00 R$4.950,00 VENCEDOR
-23,60% do valor de referência
14 LOTE 28 MESA PLÁSTICA R$6.187,50 R$3.850,00 VENCEDOR
-37,78% do valor de referência
15 LOTE 51 PEN DRIVE DE 4 GB. R$3.350,00 R$1.500,00 VENCEDOR
-55,22% do valor de referência
16 LOTE 10 VENTILADOR DE PAREDE 50 CM R$12.960,00 R$10.560,00 VENCEDOR
-18,52% do valor de referência
17 LOTE 59 REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE (AMARELO) R$3.600,00 R$2.700,00 VENCEDOR
-25,00% do valor de referência
18 LOTE 65 TONER RICOH 1140 D R$3.500,00 R$1.400,00 VENCEDOR
-60,00% do valor de referência
19 LOTE 21 ARMARIO DE AÇO COM 4 PRATELEIRAS 900X450X1980 MM COM 2 PORTAS E CHAVE COR PADRÃO R$22.950,00 R$17.340,00 VENCEDOR
-24,44% do valor de referência
20 LOTE 17 ESTANTE COM 5 PRATELEIRAS R$7.920,00 R$6.160,00 VENCEDOR
-22,22% do valor de referência
21 LOTE 56 REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE (PRETO) R$3.600,00 R$2.700,00 VENCEDOR
-25,00% do valor de referência
22 LOTE 57 REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE (CIANO) R$3.600,00 R$2.700,00 VENCEDOR
-25,00% do valor de referência
23 LOTE 08 ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO R$14.700,00 R$9.480,00 VENCEDOR
-35,51% do valor de referência
24 LOTE 16 BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 L R$25.750,00 R$20.000,00 VENCEDOR
-22,33% do valor de referência
25 LOTE 74 FONTE ATX 24 PINOS 400W R$2.150,00 R$2.360,00 VENCEDOR
9,77% do valor de referência
TOTAIS R$217.561,50 R$164.020,00 -24,61% do valor de referência

ÁGUIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI

PESSOA JURÍDICA: 04.515.180/0001-03

Vencidos 2

Venceu 2 dos 2 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 LOTE 27 CADEIRAS PLÁSTICA R$12.430,00 R$7.700,00 VENCEDOR
-38,05% do valor de referência
2 LOTE 26 BATEDEIRA INDUSTRIAL 05 LITROS R$26.600,00 R$17.360,00 VENCEDOR
-34,74% do valor de referência
TOTAIS R$39.030,00 R$25.060,00 -35,79% do valor de referência

Lotes 77


Lote 1: LOTE 30 NOBREAK 1200 VA BIVOLT 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 NOBREAK 1200 VA BIVOLT. ESPECIFICAÇÃO : BIVOLT, ALARMES AUDIOVISUAL, 1 BATERIA INTERNA SELADA, GARANTIA DE 12 MESES UNIDADE - 42 R$553,00 R$23.226,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

42 R$553,00 R$23.226,00


Lote 2: LOTE 11 VENTILADOR DE COLUNA GRANDE 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 VENTILADOR DE COLUNA GRANDE. ESPECIFICAÇÃO : POTÊNCIA 150 W OU SUPERIOR, BIVOLT. 01 ANO DE GARANTIA UNIDADE - 32 R$269,50 R$8.624,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

32 R$269,50 R$8.624,00


Lote 3: LOTE 23 CENTRAL DE AR 30.000 BTUS 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 CENTRAL DE AR 30.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO : COM CONTROLE COMPRESSOR ROTATIVO BAIXO RUIDO E BAIXA VIBRAÇÃO, DEFLETOR DE AR EM 4 DIREÇÕES, SAÍDA AR LATERAL, CHASSI DESLIZANTE E FILTRO ANTI-BACTÉRIAS. UNIDADE - 12 R$4.600,00 R$55.200,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

12 R$4.600,00 R$55.200,00


Lote 4: LOTE 15 CONJUNTO DE SOFÁ 2 E 3 LUGARES 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 CONJUNTO DE SOFÁ 2 E 3 LUGARES. ESPECIFICAÇÃO : PRODUTO: SOFÁ 3 LUGARES BEGE COMPOSIÇÃO/MATERIAL ESTRUTURA EM MADEIRA. CARACTERÍSTICAS DO BRAÇO ESPUMA D18 CARACTERÍSTICAS DO ASSENTO ESPUMA D23 REVESTIMENTOS POLIPROPILENO, POLIESTER E ALGODÃO PÉS PLÁSTICO UNIDADE - 10 R$1.500,00 R$15.000,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

10 R$1.500,00 R$15.000,00


Lote 5: LOTE 16 BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 L 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 L. ESPECIFICAÇÃO : GABINETE EXTERNO EM AÇO INOX 430, DUAS TORNEIRAS (ÁGUA NATURAL E GELADA, PÉS REGULÁVEIS, RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 50 LITROS DE ÁGUA GELADA. UNIDADE - 10 R$2.575,00 R$25.750,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

10 R$2.575,00 R$25.750,00


Lote 6: LOTE 21 ARMARIO DE AÇO COM 4 PRATELEIRAS 900X450X1980 MM COM 2 PORTAS E CHAVE COR PADRÃO 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 ARMARIO DE AÇO COM 4 PRATELEIRAS 900X450X1980 MM COM 2 PORTAS E CHAVE COR PADRÃO UNIDADE - 34 R$675,00 R$22.950,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

34 R$675,00 R$22.950,00


Lote 7: LOTE 22 MESA DE REUNIÃO 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 MESA DE REUNIÃO. ESPECIFICAÇÃO : CONFECCIONADA EM MDF, LAGURA DE 250CM; ALTURA 75CM; PROFUNDIDADE 100 CM. UNIDADE - 9 R$500,00 R$4.500,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

9 R$500,00 R$4.500,00


Lote 8: LOTE 12 MICROONDAS 25 LITROS 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 MICROONDAS 25 LITROS. ESPECIFICAÇÃO : TIMER,DISPLAY DIGITAL, RELÓGIO, COM TEMPORIZADOR, TRAVA DE SEGURANÇA, 01 ANO DE GARANTIA. UNIDADE - 12 R$552,50 R$6.630,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

12 R$552,50 R$6.630,00


Lote 9: LOTE 17 ESTANTE COM 5 PRATELEIRAS 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 ESTANTE COM 5 PRATELEIRAS. ESPECIFICAÇÃO : 2,00X0,30X0,50M EM CHAPA DE AÇO REFORÇADO. UNIDADE - 44 R$180,00 R$7.920,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

44 R$180,00 R$7.920,00


Lote 10: LOTE 34 ESTABILIZADOR DE ENERGIA BIVOLT 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 ESTABILIZADOR DE ENERGIA BIVOLT. ESPECIFICAÇÃO : TENSÃO NOMINAL BIVOLT AUTOMÁTICO (115/127/220) VARIAÇÃO MÁXIMA DE TENSÃO PARA REGULAÇÃO DE Ñ 6% 90 A 147,2 (REDE 115/127V~) MÁXIMA TENSÃO PERMITIDA 150 / 270 FREQUÊNCIA NOMINAL HZ 60 CORRENTE NOMINAL 9,5 ( UNIDADE - 60 R$185,00 R$11.100,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

60 R$185,00 R$11.100,00


Lote 11: LOTE 47 CARTUCHO DE TINTA PARA IPRESSORA Nº 662 (PRETO) 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA Nº 662 (PRETO) UNIDADE - 240 R$37,50 R$9.000,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

240 R$37,50 R$9.000,00


Lote 12: LOTE 48 CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA, COLORIDO Nº 22 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA, COLORIDO Nº 22 UNIDADE - 360 R$90,00 R$32.400,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

360 R$90,00 R$32.400,00


Lote 13: LOTE 54 CARTUCHO DE TINTA PARA IPRESSORA Nº 901(PRETO) 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 CARTUCHO DE TINTA PARA IPRESSORA Nº 901(PRETO) UNIDADE - 160 R$76,00 R$12.160,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

160 R$76,00 R$12.160,00


Lote 14: LOTE 55 FILTRO DE LINHA 6 ENTRADAS (NOVO PADRÃO BRASILEIRO) 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 FILTRO DE LINHA 6 ENTRADAS (NOVO PADRÃO BRASILEIRO) UNIDADE - 100 R$36,00 R$3.600,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

100 R$36,00 R$3.600,00


Lote 15: LOTE 56 REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE (PRETO) 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE (PRETO) UNIDADE - 60 R$60,00 R$3.600,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

60 R$60,00 R$3.600,00


Lote 16: LOTE 57 REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE (CIANO) 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE (CIANO) UNIDADE - 60 R$60,00 R$3.600,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

60 R$60,00 R$3.600,00


Lote 17: LOTE 62 IMPRESSORA MATRICIAL 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 IMPRESSORA MATRICIAL. ESPECIFICAÇÃO : VOLUME TOTAL DE IMPRESSÃO DE 20 MILHÕES DE LINHAS, DURAÇÃO DO CABEÇOTE DE IMPRESSÃO DE 400 MILHÕES DE BATIDAS, 390CPS EM 12 CPI, MODO RASCUNHO EM ALTA VELOCIDADE. UNIDADE - 1 R$925,00 R$925,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

1 R$925,00 R$925,00


Lote 18: LOTE 44 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPESSORA Nº 122 (COLORIDO) 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPESSORA Nº 122 (COLORIDO) UNIDADE - 400 R$57,50 R$23.000,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

400 R$57,50 R$23.000,00


Lote 19: LOTE 45 CARTUCHO DE TINTA PARA IPRESSORA Nº 122 (PRETO) 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 CARTUCHO DE TINTA PARA IPRESSORA Nº 122 (PRETO) UNIDADE - 480 R$50,00 R$24.000,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

480 R$50,00 R$24.000,00


Lote 20: LOTE 25 FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO. ESPECIFICAÇÃO : CARACTERÍSTICAS GERAIS - GRELHAS EM FERRO FUNDIDO - BANDEJA COLETORA DE RESÍDUO - CHAPA EM AÇO CARBONO - MEDIDA INTERNA DO FORNO: 30 X 48 X 58 CM (AXLXP) GARANTIA DO FRABRICANTE. UNIDADE - 8 R$1.375,00 R$11.000,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

8 R$1.375,00 R$11.000,00


Lote 21: LOTE 14 FOGÃO 4 BOCAS C/ FORNO 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 FOGÃO 4 BOCAS C/ FORNO. ESPECIFICAÇÃO : FOGÃO A GÁS EM CHAPA DE AÇO ESMALTADO, TREMPES DE FERRO ESMALTADO, QUEIMADORES EM AÇO ESMALTADO, TAMPA DE VIDRO TEMPERADO, MESA DE AÇO INOX, ACENDEDOR AUTOMÁTICO, FORNO C/ LUZ INTERNA E AUO-LIMPANTE. UNIDADE - 6 R$775,00 R$4.650,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

6 R$775,00 R$4.650,00


Lote 22: LOTE 36 FOBLET 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 FOBLET. ESPECIFICAÇÃO : TELA DE 5.7 POLEGADAS, QUAD-CORE DE 2,7GHZ, MEMÓRIA RAM DE 3GB. BATERIA DE 3.220 MAH UNIDADE - 2 R$3.250,00 R$6.500,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

2 R$3.250,00 R$6.500,00


Lote 23: LOTE 37 CÂMERA DIGITAL SEMI-PROFISSIONAL 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 CÂMERA DIGITAL SEMI-PROFISSIONAL. ESPECIFICAÇÃO : SENSOR RGB DE 2.016 PIXELS. 16.2 MEGAPIXELS. ISO 100-6400. FULL HD 1,920X1080/24QPS. HD 1,280X720/30QPS HD 1,280X720/24QPS VGA 640X424/30QPS UNIDADE - 1 R$1.466,60 R$1.466,60

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

1 R$1.466,60 R$1.466,60


Lote 24: LOTE 20 CADEIRA FIXA METÁLICA ESTOFADA SEM BRAÇO 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 CADEIRA FIXA METÁLICA ESTOFADA SEM BRAÇO. UNIDADE - 95 R$112,50 R$10.687,50

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

95 R$112,50 R$10.687,50


Lote 25: LOTE 32 NOTEBOOK. 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 NOTEBOOK. ESPECIFICAÇÃO : TELA WIDESCREEN BRILHANTE DE 116,6 POLEGADAS (DIAGONAL) RETROILUMINADA POR LED COMPATÍVEL COM MILHÕES DE CORE. 256GB DE ARMAZENAMENTO EM FLASH COM PCIE. INTEL CORE I5 DUAL CORE, 1,4GHZ (TURBO BOOST ATÉ 2,7GHZ)COM 3MB DE CACHE L UNIDADE - 1 R$2.600,00 R$2.600,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

1 R$2.600,00 R$2.600,00


Lote 26: LOTE 41 TECLADO PS2 PRETO PADRÃO ABNT2 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 TECLADO PS2 PRETO PADRÃO ABNT2. UNIDADE - 120 R$32,50 R$3.900,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

120 R$32,50 R$3.900,00


Lote 27: LOTE 08 ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO. ESPECIFICAÇÃO : FEITA EM MDF COM COBERTURA SUPERFICIAL POLIDA, BASE DE AÇO REFORÇADA, POSSUIR ESPAÇOS DIVIDIDOS SENDO 1 MESA DE SECRETÁRIA TIPO ESCRIVANINHA EM FORMA DE "L", 1 MESA P/ COMPUTADOR C/ 3 PRATELEIRAS FIXAS UNIDADE - 12 R$1.225,00 R$14.700,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

12 R$1.225,00 R$14.700,00


Lote 28: LOTE 27 CADEIRAS PLÁSTICA 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 CADEIRAS PLÁSTICA. ESPECIFICAÇÃO : MATERIAL: POLIPROPILENO + ADITIVOS.DIMENSÕES PRODUTO (COMPR. X LARG. X ALT.): 530X510X720 MM. UNIDADE - 220 R$56,50 R$12.430,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

220 R$56,50 R$12.430,00


Lote 29: LOTE 06 PURIFICADOR DE ÁGUA BIVOLT 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 PURIFICADOR DE ÁGUA BIVOLT. ESPECIFICAÇÃO : TIPO DE PURIFICADOR: PAREDE/MESA APROVADO PELO INMETRO FUNÇÕES: PURIFICADOR DE ÁGUA, GARANTE ÁGUA PURA DE QUALIDADE, LIVRE DE IMPUREZAS, COR, SABOR, CLORO E BACTÉRIAS. FILTRAGEM DA ÁGUA: FILTRO DE CARVÃO ATIVAD UNIDADE - 39 R$855,00 R$33.345,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

39 R$855,00 R$33.345,00


Lote 30: LOTE 5 MESA PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 MESA PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS. ESPECIFICAÇÃO : DIMENSÕES: 1200X600X740 MM, 30MM DE ESPESSURA E NA COR AZUL. UNIDADE - 22 R$294,50 R$6.479,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

22 R$294,50 R$6.479,00


Lote 31: LOTE 13 FREEZER 500 L 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 FREEZER 500 L. ESPECIFICAÇÃO : HORIZONTAL, COM 2 TAMPAS, CAPACIDADE PARA 500 LITROS 110 V. UM ANO DE GARANTIA. UNIDADE - 21 R$3.250,00 R$68.250,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

21 R$3.250,00 R$68.250,00


Lote 32: LOTE 26 BATEDEIRA INDUSTRIAL 05 LITROS 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 BATEDEIRA INDUSTRIAL 05 LITROS. ESPECIFICAÇÃO : CAPACIDADE TOTAL (LITROS) 5 LITROS SEGURANÇA ANTI REARME QUE IMPEDE O RELIGAMENTO AUTOMÁTICO DA MÁQUINA EM CASOS DE DESLIGAMENTOS ANORMAIS DE ENERGIA ELÉTRICA. POTÊNCIA TOTAL APROXIMADA (W) 500 W TENSÃO/VO UNIDADE - 7 R$3.800,00 R$26.600,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

7 R$3.800,00 R$26.600,00


Lote 33: LOTE 2 CENTRAL DE AR 24.000 BTUS 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 CENTRAL DE AR 24.000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO : COM CONTROLE COMPRESSOR ROTATIVO BAIXO RUIDO E BAIXA VIBRAÇÃO, DEFLETOR DE AR EM 4 DIREÇÕES, SAÍDA AR LATERAL, CHASSI DESLIZANTE E FILTRO ANTI-BACTÉRIAS. UNIDADE - 18 R$3.650,00 R$65.700,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

18 R$3.650,00 R$65.700,00


Lote 34: LOTE 4 BANCO LONGARINA 4 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO PLÁSTICO 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 BANCO LONGARINA 4 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO PLÁSTICO. ESPECIFICAÇÃO : DIMENSÕES APROXIMADAS DO ASSENTO E ENCOSTO: ASSENTO: 470MM X 400MM ENCOSTO: 465MM X 310MM ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, EM CORES SÓLIDAS OU TRANSLÚC UNIDADE - 25 R$412,50 R$10.312,50

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

25 R$412,50 R$10.312,50


Lote 35: LOTE 42 MOUSE ÓTICO BLACK USB 1600 DPI 3 BOTÕES 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 MOUSE ÓTICO BLACK USB 1600 DPI 3 BOTÕES UNIDADE - 120 R$20,00 R$2.400,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

120 R$20,00 R$2.400,00


Lote 36: NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I3 3,4GHZ 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 NOTEBOOK. ESPECIFICAÇÃO : PROCESSADOR INTEL CORE I3 3,4GHZ. MEMÓRIA RAM 4GB DDR3, 1333MHZ SDRAM EXPANSÍVEL ATÉ 8GB. DISCO RÍGIDO (HD) 500GB. TELA 15.6" HD, WIDESCREEN, LED. DRIVE ÓPTICO 8X DVD DRIVE, MEDIA CARD READER. PROCESSADOR GRÁFICO INTEL HD GRAPH UNIDADE - 17 R$2.275,00 R$38.675,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

17 R$2.275,00 R$38.675,00


Lote 37: LOTE 39 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO DE USO PROFISSIONAL 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO DE USO PROFISSIONAL. ESPECIFICAÇÃO : TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER / MONOCROMÁTICA VELOCIDADE MAXIMA EM PRETO (PPM): 42PPM TEMPO DE IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA: MENOR QUE 8,5 SEGUNDOS DUPLEX: SIM INTERFACES: WIRELES UNIDADE - 3 R$2.350,00 R$7.050,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

3 R$2.350,00 R$7.050,00


Lote 38: LOTE 33 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. MONOCROMATICA LASER ESPECIFICAÇÃO : IMPRIME PÁGINAS DO TAMANHO CARTA EM VELOCIDADE DE ATÉ 19PPM E PÁGINAS DE TAMANHO A4 EM VELOCIDADE DE ATÉ 18PPM. IMPRIME A 400X2 PONTOS DE POLEGADAS (DPI) COM FASRES A 600 (PADRÃO). SUPORTA F UNIDADE - 19 R$1.775,00 R$33.725,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

19 R$1.775,00 R$33.725,00


Lote 39: LOTE 35 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COM CONEXÃO WI-FI 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COM CONEXÃO WI-FI. ESPECIFICAÇÃO : TIPO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA SISTEMA DE IMPRESSÃO COLORIDA CONEXÕES WI-FI (IEEE 802.11B/G/N)/ USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE WIRELESS SIM VELOCIDADE EM CORES ATÉ 15 PPM VELOCIDA UNIDADE - 33 R$1.150,00 R$37.950,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

33 R$1.150,00 R$37.950,00


Lote 40: LOTE 58 REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE (MAGENTA) 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE (MAGENTA) UNIDADE - 60 R$60,00 R$3.600,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

60 R$60,00 R$3.600,00


Lote 41: LOTE 59 REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE (AMARELO) 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE (AMARELO) UNIDADE - 60 R$60,00 R$3.600,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

60 R$60,00 R$3.600,00


Lote 42: LOTE 61 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, COM ARMÁRIO COMPATÍVEL 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, COM ARMÁRIO COMPATÍVEL. ESPECIFICAÇÃO : FUNÇÕES PADRÃO DIGITALIZAR A CORES, CÓPIA, ENCAMINHAMENTO DE FAX AO EMAIL, DIGITALIZAÇÃO DE REDE, FAX DO PC (SOMENTE ENVIO), IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO PARA EMAIL, DIGIT UNIDADE - 4 R$2.975,00 R$11.900,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

4 R$2.975,00 R$11.900,00


Lote 43: LOTE 53 CARTUCHO DE TINTA PARA IPRESSORA Nº 901(COLORIDO) 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 CARTUCHO DE TINTA PARA IPRESSORA Nº 901(COLORIDO) UNIDADE - 120 R$113,00 R$13.560,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

120 R$113,00 R$13.560,00


Lote 44: LOTE 60 MONITOR LED 19" 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 MONITOR LED 19" UNIDADE - 11 R$582,00 R$6.402,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

11 R$582,00 R$6.402,00


Lote 45: LOTE 64 CARTUCHO DE TINTA PARA IPRESSORA Nº 75 (COLORIDO) 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 CARTUCHO DE TINTA PARA IPRESSORA Nº 75 (COLORIDO) UNIDADE - 25 R$94,00 R$2.350,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

25 R$94,00 R$2.350,00


Lote 46: LOTE 49 CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA, COR PRETA Nº 21 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA, COR PRETA Nº 21 UNIDADE - 280 R$64,50 R$18.060,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

280 R$64,50 R$18.060,00


Lote 47: LOTE 50 TONER CE 285A (ORIGINAL) 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 TONER CE 285A (ORIGINAL) UNIDADE - 960 R$222,50 R$213.600,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

960 R$222,50 R$213.600,00


Lote 48: LOTE 63 CARTUCHO DE TINTA PARA IPRESSORA Nº 75 (PRETO) 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 CARTUCHO DE TINTA PARA IPRESSORA Nº 75 (PRETO) UNIDADE - 30 R$78,00 R$2.340,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

30 R$78,00 R$2.340,00


Lote 49: LOTE 65 TONER RICOH 1140 D 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 TONER RICOH 1140 D UNIDADE - 20 R$175,00 R$3.500,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

20 R$175,00 R$3.500,00


Lote 50: LOTE 24 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS UNIDADE - 8 R$1.400,00 R$11.200,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

8 R$1.400,00 R$11.200,00


Lote 51: LOTE 28 MESA PLÁSTICA 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 MESA PLÁSTICA. ESPECIFICAÇÃO : MEDIDAS MESA : 70X70X70,5CM UNIDADE - 55 R$112,50 R$6.187,50

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

55 R$112,50 R$6.187,50


Lote 52: LOTE 46 CARTUCHO DE TINTA PARA IPRESSORA Nº 662 COLORIDO 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 CARTUCHO DE TINTA PARA IPRESSORA Nº 662 COLORIDO UNIDADE - 200 R$42,50 R$8.500,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

200 R$42,50 R$8.500,00


Lote 53: LOTE 31 COMPUTADOR COMPLETO 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 COMPUTADOR COMPLETO. ESPECIFICAÇÃO : GABINETE COMPOSTO COM FONTE ATX 24 PINOS COMPATÍVEL COM A PLACA MÃE, PROCESSADOR CORE I3 COM 3,4GHZ DE 4ª GERAÇÃO COM COOLER, PLACA MÃE COMPATÍVEL COM O PROCESSADOR, 04GB DE MEMORIA RAM DDR 3, HD 500GB SATA, UNIDADE UNIDADE - 40 R$1.997,50 R$79.900,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

40 R$1.997,50 R$79.900,00


Lote 54: LOTE 43 BATERIA SELADA PARA NOBREAK 12V 7A 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 BATERIA SELADA PARA NOBREAK 12V 7A UNIDADE - 100 R$63,50 R$6.350,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

100 R$63,50 R$6.350,00


Lote 55: LOTE 51 PEN DRIVE DE 4 GB. 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 PEN DRIVE DE 4 GB. UNIDADE - 100 R$33,50 R$3.350,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

100 R$33,50 R$3.350,00


Lote 56: LOTE 52 HD SATA DE 1 TERA PARA DESKTOP 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 HD SATA DE 1 TERA PARA DESKTOP UNIDADE - 40 R$510,00 R$20.400,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

40 R$510,00 R$20.400,00


Lote 57: LOTE 07 FRIGOBAR 220V, CAPACIDADE DE 120LTS 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 FRIGOBAR 220V, CAPACIDADE DE 120LTS. ESPECIFICAÇÃO : CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A GARANTIA 12 MESES TIPO DE DEGELO COMPACTO UNIDADE - 8 R$1.274,50 R$10.196,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

8 R$1.274,50 R$10.196,00


Lote 58: LOTE 40 MEMORIA DDR3 DE 4GB 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 MEMORIA DDR3 DE 4GB. ESPECIFICAÇÃO : PARA DESKTOP UNIDADE - 80 R$270,00 R$21.600,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

80 R$270,00 R$21.600,00


Lote 59: TELEVISOR LED 40" 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 TELEVISOR LED 40". ESPECIFICAÇÃO : WIDESCREEN FULL HD 1080P; RESOLUÇÃO SUPERIOR A 1300X700 COM 120 HZ OU SUPERIOR, CONTRASTE DE ALTA RESOLUÇÃO, COM ENTRADAS USB E HDMI, SOM ESTÉRIO COM DOBLY DIGITAL, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 110/220, TELA PLANA E GARANT UNIDADE - 12 R$2.125,00 R$25.500,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

12 R$2.125,00 R$25.500,00


Lote 60: LOTE 10 VENTILADOR DE PAREDE 50 CM 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 VENTILADOR DE PAREDE 50 CM. ESPECIFICAÇÃO : MODELO (MESA/PAREDE/TETO/TORRE/PISO) PAREDE TIPO (VENTILADOR/CIRCULADOR) COM 50 CM DE DIÂMETRO, BIVOLT, COM 3 PALHETAS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES UNIDADE - 64 R$202,50 R$12.960,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

64 R$202,50 R$12.960,00


Lote 61: LOTE 18 MESA AÇO INOX 240X70 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 MESA AÇO INOX 240X70. ESPECIFICAÇÃO : MESA DE SERVIÇO UNIDADE - 6 R$450,00 R$2.700,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

6 R$450,00 R$2.700,00


Lote 62: LOTE 19 MESA AÇO INOX 190X70CM 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 MESA AÇO INOX 190X70CM. ESPECIFICAÇÃO : MESA DE SERVIÇO UNIDADE - 8 R$600,00 R$4.800,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

8 R$600,00 R$4.800,00


Lote 63: LOTE 1 CENTRAL DE AR 18.000 BTUS 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 CENTRAL DE AR 18.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO : COM CONTROLE COMPRESSOR ROTATIVO BAIXO RUIDO E BAIXA VIBRAÇÃO, DEFLETOR DE AR EM 4 DIREÇÕES, SAÍDA AR LATERAL, CHASSI DESLIZANTE E FILTRO ANTI-BACTÉRIAS. UNIDADE - 24 R$2.975,00 R$71.400,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

24 R$2.975,00 R$71.400,00


Lote 64: LOTE 3 ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS EM CHAPA 27, 470MM DE ALTURA 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS EM CHAPA 27, 470MM DE ALTURA. ESPECIFICAÇÃO : NA COR PADRÃO COM FECHADURA, 40 A 50 PASTAS SUSPENSAS. UNIDADE - 22 R$537,50 R$11.825,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

22 R$537,50 R$11.825,00


Lote 65: LOTE 29 TABLET 10 POLEGADAS 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 TABLET 10 POLEGADAS. ESPECIFICAÇÃO : SISTEMA OPERACIONAL BASEADO EM SOFWARE LIVRE (CÓDIGO ABERTO) GRATUITO, TELA DE 10 POLEGADAS OU SUPERIOR, FULL TOUCH COM RESOLUÇÃO 1200X800 OU SUPERIOR, PROCESSADOR DE 1GHZ,MEMORIA RAM DE 1 GB, MEMÓRIA INTERNA DE 16GB UNIDADE - 5 R$1.166,66 R$5.833,30

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

5 R$1.166,66 R$5.833,30


Lote 66: LOTE 75 TONER 3332 BHOTHER 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 TONER 3332 BHOTHER UNIDADE - 30 R$257,50 R$7.725,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

30 R$257,50 R$7.725,00


Lote 67: LOTE 76 CARTUCHO DE IMPRESSÃO 3550 XEROX 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 CARTUCHO DE IMPRESSÃO 3550 XEROX UNIDADE - 30 R$175,00 R$5.250,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

30 R$175,00 R$5.250,00


Lote 68: LOTE 77 CD COM CAPA 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 CD COM CAPA. ESPECIFICAÇÃO : CD VIRGEM COM CAPA EM PAPEL. UNIDADE - 200 R$1,50 R$300,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

200 R$1,50 R$300,00


Lote 69: LOTE 67 CARTUCHO EPSON T 1402 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 CARTUCHO EPSON T 1402 UNIDADE - 15 R$55,00 R$825,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

15 R$55,00 R$825,00


Lote 70: LOTE 68 CARTUCHO EPSON T 1403 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 CARTUCHO EPSON T 1403 UNIDADE - 15 R$55,00 R$825,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

15 R$55,00 R$825,00


Lote 71: LOTE 74 FONTE ATX 24 PINOS 400W 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 FONTE ATX 24 PINOS 400W UNIDADE - 20 R$107,50 R$2.150,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

20 R$107,50 R$2.150,00


Lote 72: LOTE 66 CARTUCHO EPSON T 1401 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 CARTUCHO EPSON T 1401 UNIDADE - 8 R$50,00 R$400,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

8 R$50,00 R$400,00


Lote 73: LOTE 69 CARTUCHO EPSON T 1404 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 CARTUCHO EPSON T 1404 UNIDADE - 15 R$55,00 R$825,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

15 R$55,00 R$825,00


Lote 74: LOTE 70 TONER TN 780/850/720/750 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 TONER TN 780/850/720/750 UNIDADE - 60 R$145,00 R$8.700,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

60 R$145,00 R$8.700,00


Lote 75: LOTE 71 TONER SCX 3200/104S 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 TONER SCX 3200/104S UNIDADE - 30 R$130,00 R$3.900,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

30 R$130,00 R$3.900,00


Lote 76: LOTE 72 TONER SCX 2850 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 TONER SCX 2850 UNIDADE - 30 R$125,00 R$3.750,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

30 R$125,00 R$3.750,00


Lote 77: LOTE 73 TONER ML 1610 S 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 TONER ML 1610 S UNIDADE - 30 R$125,00 R$3.750,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

30 R$125,00 R$3.750,00


Contratos 196


Contrato nº 20150062

R$39.763,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTRATADO

MAIANE RODRIGUES DANTAS - ME 19.488.746/0001-14


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
02/04/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 20150063

R$28.705,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108331 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTRATADO

MAIANE RODRIGUES DANTAS - ME 19.488.746/0001-14


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
02/04/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 20150063

R$28.705,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108331 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTRATADO

MAIANE RODRIGUES DANTAS - ME 19.488.746/0001-14


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
02/04/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 20150063

R$28.705,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108331 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTRATADO

MAIANE RODRIGUES DANTAS - ME 19.488.746/0001-14


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
02/04/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 20150063

R$28.705,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108331 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTRATADO

MAIANE RODRIGUES DANTAS - ME 19.488.746/0001-14


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
02/04/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 20150061

R$46.082,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108330 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATADO

MAIANE RODRIGUES DANTAS - ME 19.488.746/0001-14


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
02/04/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 20150061

R$46.082,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108330 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATADO

MAIANE RODRIGUES DANTAS - ME 19.488.746/0001-14


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
02/04/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

CONTRATO.PDF

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Não há aditivos


Contrato nº 20150061

R$46.082,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108330 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATADO

MAIANE RODRIGUES DANTAS - ME 19.488.746/0001-14


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
02/04/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 20150061

R$46.082,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108330 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATADO

MAIANE RODRIGUES DANTAS - ME 19.488.746/0001-14


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
02/04/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

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Contrato nº 20150061

R$46.082,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108330 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATADO

MAIANE RODRIGUES DANTAS - ME 19.488.746/0001-14


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
02/04/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

CONTRATO.PDF

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Contrato nº 20150061

R$46.082,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108330 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATADO

MAIANE RODRIGUES DANTAS - ME 19.488.746/0001-14


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
02/04/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

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Contrato nº 20150061

R$46.082,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108330 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATADO

MAIANE RODRIGUES DANTAS - ME 19.488.746/0001-14


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
02/04/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

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Contrato nº 20150061

R$46.082,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108330 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATADO

MAIANE RODRIGUES DANTAS - ME 19.488.746/0001-14


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
02/04/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

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Contrato nº 20150061

R$46.082,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108330 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATADO

MAIANE RODRIGUES DANTAS - ME 19.488.746/0001-14


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
02/04/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

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Contrato nº 20150061

R$46.082,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108330 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATADO

MAIANE RODRIGUES DANTAS - ME 19.488.746/0001-14


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
02/04/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

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Contrato nº 20150061

R$46.082,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108330 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATADO

MAIANE RODRIGUES DANTAS - ME 19.488.746/0001-14


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
02/04/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 20150061

R$46.082,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108330 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATADO

MAIANE RODRIGUES DANTAS - ME 19.488.746/0001-14


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
02/04/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

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Contrato nº 20150060

R$37.405,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE

CONTRATADO

MAIANE RODRIGUES DANTAS - ME 19.488.746/0001-14


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
02/04/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 20150060

R$37.405,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE

CONTRATADO

MAIANE RODRIGUES DANTAS - ME 19.488.746/0001-14


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
02/04/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 20150060

R$37.405,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE

CONTRATADO

MAIANE RODRIGUES DANTAS - ME 19.488.746/0001-14


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
02/04/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 20150060

R$37.405,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE

CONTRATADO

MAIANE RODRIGUES DANTAS - ME 19.488.746/0001-14


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
02/04/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 20150060

R$37.405,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE

CONTRATADO

MAIANE RODRIGUES DANTAS - ME 19.488.746/0001-14


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
02/04/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 20150060

R$37.405,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE

CONTRATADO

MAIANE RODRIGUES DANTAS - ME 19.488.746/0001-14


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
02/04/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 20150060

R$37.405,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE

CONTRATADO

MAIANE RODRIGUES DANTAS - ME 19.488.746/0001-14


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
02/04/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 20150060

R$37.405,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE

CONTRATADO

MAIANE RODRIGUES DANTAS - ME 19.488.746/0001-14


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
02/04/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

CONTRATO.PDF

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Não há aditivos


Contrato nº 20150048

R$57.050,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTRATADO

MB ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME 08.036.775/0001-29


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
31/03/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 20150049

R$59.670,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108331 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTRATADO

MB ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME 08.036.775/0001-29


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
31/03/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 20150049

R$59.670,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108331 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTRATADO

MB ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME 08.036.775/0001-29


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
31/03/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 20150049

R$59.670,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108331 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTRATADO

MB ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME 08.036.775/0001-29


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
31/03/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 20150049

R$59.670,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108331 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTRATADO

MB ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME 08.036.775/0001-29


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
31/03/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 20150049

R$59.670,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108331 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTRATADO

MB ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME 08.036.775/0001-29


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
31/03/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 20150049

R$59.670,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108331 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTRATADO

MB ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME 08.036.775/0001-29


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
31/03/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

CONTRATO.PDF

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Não há aditivos


Contrato nº 20150049

R$59.670,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108331 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTRATADO

MB ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME 08.036.775/0001-29


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
31/03/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 20150049

R$59.670,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108331 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTRATADO

MB ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME 08.036.775/0001-29


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
31/03/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 20150049

R$59.670,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108331 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTRATADO

MB ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME 08.036.775/0001-29


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
31/03/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 20150047

R$88.440,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108330 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATADO

MB ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME 08.036.775/0001-29


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
31/03/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 20150047

R$88.440,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108330 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATADO

MB ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME 08.036.775/0001-29


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
31/03/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 20150047

R$88.440,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108330 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATADO

MB ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME 08.036.775/0001-29


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
31/03/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

CONTRATO.PDF

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Não há aditivos


Contrato nº 20150047

R$88.440,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108330 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATADO

MB ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME 08.036.775/0001-29


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
31/03/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

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Não há aditivos


Contrato nº 20150047

R$88.440,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108330 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATADO

MB ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME 08.036.775/0001-29


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
31/03/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

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Contrato nº 20150047

R$88.440,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108330 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATADO

MB ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME 08.036.775/0001-29


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
31/03/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

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Contrato nº 20150047

R$88.440,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108330 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATADO

MB ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME 08.036.775/0001-29


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
31/03/2015

FIM
31/12/2015

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Contrato nº 20150047

R$88.440,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108330 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATADO

MB ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME 08.036.775/0001-29


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
31/03/2015

FIM
31/12/2015

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Contrato nº 20150047

R$88.440,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108330 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATADO

MB ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME 08.036.775/0001-29


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
31/03/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

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Contrato nº 20150047

R$88.440,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108330 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATADO

MB ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME 08.036.775/0001-29


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
31/03/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

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Contrato nº 20150046

R$54.880,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE

CONTRATADO

MB ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME 08.036.775/0001-29


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
31/03/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

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Contrato nº 20150046

R$54.880,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE

CONTRATADO

MB ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME 08.036.775/0001-29


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
31/03/2015

FIM
31/12/2015

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Contrato nº 20150046

R$54.880,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE

CONTRATADO

MB ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME 08.036.775/0001-29


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
31/03/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

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Contrato nº 20150046

R$54.880,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE

CONTRATADO

MB ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME 08.036.775/0001-29


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
31/03/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

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Contrato nº 20150046

R$54.880,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE

CONTRATADO

MB ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME 08.036.775/0001-29


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
31/03/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

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Contrato nº 20150046

R$54.880,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE

CONTRATADO

MB ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME 08.036.775/0001-29


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
31/03/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

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Contrato nº 20150046

R$54.880,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE

CONTRATADO

MB ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME 08.036.775/0001-29


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
31/03/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

CONTRATO.PDF

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Contrato nº 20150046

R$54.880,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE

CONTRATADO

MB ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME 08.036.775/0001-29


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
31/03/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 20150046

R$54.880,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE

CONTRATADO

MB ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME 08.036.775/0001-29


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
31/03/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 20150056

R$63.960,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTRATADO

JALLES E BRITO LTDA - ME 19.100.099/0001-21


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
02/04/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 20150056

R$63.960,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTRATADO

JALLES E BRITO LTDA - ME 19.100.099/0001-21


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
02/04/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 20150056

R$63.960,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTRATADO

JALLES E BRITO LTDA - ME 19.100.099/0001-21


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
02/04/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 20150056

R$63.960,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTRATADO

JALLES E BRITO LTDA - ME 19.100.099/0001-21


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
02/04/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 20150056

R$63.960,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTRATADO

JALLES E BRITO LTDA - ME 19.100.099/0001-21


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
02/04/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 20150056

R$63.960,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTRATADO

JALLES E BRITO LTDA - ME 19.100.099/0001-21


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
02/04/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 20150056

R$63.960,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTRATADO

JALLES E BRITO LTDA - ME 19.100.099/0001-21


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
02/04/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 20150056

R$63.960,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTRATADO

JALLES E BRITO LTDA - ME 19.100.099/0001-21


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
02/04/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 20150057

R$46.110,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108331 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTRATADO

JALLES E BRITO LTDA - ME 19.100.099/0001-21


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
02/04/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 20150057

R$46.110,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108331 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTRATADO

JALLES E BRITO LTDA - ME 19.100.099/0001-21


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
02/04/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

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Contrato nº 20150056

R$63.960,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTRATADO

JALLES E BRITO LTDA - ME 19.100.099/0001-21


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
02/04/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO

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Contrato nº 20150056

R$63.960,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTRATADO

JALLES E BRITO LTDA - ME 19.100.099/0001-21


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
02/04/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO

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Contrato nº 20150056

R$63.960,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTRATADO

JALLES E BRITO LTDA - ME 19.100.099/0001-21


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
02/04/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO

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Contrato nº 20150057

R$46.110,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108331 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTRATADO

JALLES E BRITO LTDA - ME 19.100.099/0001-21


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
02/04/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

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Contrato nº 20150056

R$63.960,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTRATADO

JALLES E BRITO LTDA - ME 19.100.099/0001-21


VIGÊNCIA CONTRATUAL

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02/04/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO

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Contrato nº 20150057

R$46.110,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108331 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTRATADO

JALLES E BRITO LTDA - ME 19.100.099/0001-21


VIGÊNCIA CONTRATUAL

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02/04/2015

FIM
31/12/2015

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Contrato nº 20150057

R$46.110,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108331 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTRATADO

JALLES E BRITO LTDA - ME 19.100.099/0001-21


VIGÊNCIA CONTRATUAL

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02/04/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

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Contrato nº 20150057

R$46.110,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108331 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTRATADO

JALLES E BRITO LTDA - ME 19.100.099/0001-21


VIGÊNCIA CONTRATUAL

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02/04/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

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Contrato nº 20150057

R$46.110,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108331 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTRATADO

JALLES E BRITO LTDA - ME 19.100.099/0001-21


VIGÊNCIA CONTRATUAL

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02/04/2015

FIM
31/12/2015

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Contrato nº 20150057

R$46.110,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108331 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTRATADO

JALLES E BRITO LTDA - ME 19.100.099/0001-21


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
02/04/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

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Contrato nº 20150057

R$46.110,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108331 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTRATADO

JALLES E BRITO LTDA - ME 19.100.099/0001-21


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
02/04/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

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Contrato nº 20150057

R$46.110,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108331 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTRATADO

JALLES E BRITO LTDA - ME 19.100.099/0001-21


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
02/04/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

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Contrato nº 20150057

R$46.110,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108331 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTRATADO

JALLES E BRITO LTDA - ME 19.100.099/0001-21


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
02/04/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 20150057

R$46.110,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108331 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTRATADO

JALLES E BRITO LTDA - ME 19.100.099/0001-21


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
02/04/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 20150055

R$69.400,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108330 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATADO

JALLES E BRITO LTDA - ME 19.100.099/0001-21


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
02/04/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

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Não há aditivos


Contrato nº 20150055

R$69.400,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108330 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATADO

JALLES E BRITO LTDA - ME 19.100.099/0001-21


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
02/04/2015

FIM
31/12/2015

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Contrato nº 20150055

R$69.400,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108330 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATADO

JALLES E BRITO LTDA - ME 19.100.099/0001-21


VIGÊNCIA CONTRATUAL

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02/04/2015

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31/12/2015

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Contrato nº 20150055

R$69.400,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108330 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATADO

JALLES E BRITO LTDA - ME 19.100.099/0001-21


VIGÊNCIA CONTRATUAL

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R$69.400,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108330 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATADO

JALLES E BRITO LTDA - ME 19.100.099/0001-21


VIGÊNCIA CONTRATUAL

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02/04/2015

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Contrato nº 20150055

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CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
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108330 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATADO

JALLES E BRITO LTDA - ME 19.100.099/0001-21


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PARTES
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108330 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATADO

JALLES E BRITO LTDA - ME 19.100.099/0001-21


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CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
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108330 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATADO

JALLES E BRITO LTDA - ME 19.100.099/0001-21


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CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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108330 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATADO

JALLES E BRITO LTDA - ME 19.100.099/0001-21


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108330 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATADO

JALLES E BRITO LTDA - ME 19.100.099/0001-21


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108330 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATADO

JALLES E BRITO LTDA - ME 19.100.099/0001-21


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108330 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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JALLES E BRITO LTDA - ME 19.100.099/0001-21


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CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108330 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATADO

JALLES E BRITO LTDA - ME 19.100.099/0001-21


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Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108330 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATADO

JALLES E BRITO LTDA - ME 19.100.099/0001-21


VIGÊNCIA CONTRATUAL

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02/04/2015

FIM
31/12/2015

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Contrato nº 20150055

R$69.400,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108330 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATADO

JALLES E BRITO LTDA - ME 19.100.099/0001-21


VIGÊNCIA CONTRATUAL

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Contrato nº 20150054

R$53.972,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE

CONTRATADO

JALLES E BRITO LTDA - ME 19.100.099/0001-21


VIGÊNCIA CONTRATUAL

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02/04/2015

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Contrato nº 20150054

R$53.972,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE

CONTRATADO

JALLES E BRITO LTDA - ME 19.100.099/0001-21


VIGÊNCIA CONTRATUAL

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02/04/2015

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31/12/2015

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Contrato nº 20150054

R$53.972,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE

CONTRATADO

JALLES E BRITO LTDA - ME 19.100.099/0001-21


VIGÊNCIA CONTRATUAL

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02/04/2015

FIM
31/12/2015

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Contrato nº 20150054

R$53.972,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE

CONTRATADO

JALLES E BRITO LTDA - ME 19.100.099/0001-21


VIGÊNCIA CONTRATUAL

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02/04/2015

FIM
31/12/2015

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Contrato nº 20150054

R$53.972,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE

CONTRATADO

JALLES E BRITO LTDA - ME 19.100.099/0001-21


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02/04/2015

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31/12/2015

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Contrato nº 20150054

R$53.972,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE

CONTRATADO

JALLES E BRITO LTDA - ME 19.100.099/0001-21


VIGÊNCIA CONTRATUAL

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02/04/2015

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31/12/2015

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Contrato nº 20150054

R$53.972,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE

CONTRATADO

JALLES E BRITO LTDA - ME 19.100.099/0001-21


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02/04/2015

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31/12/2015

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Contrato nº 20150054

R$53.972,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE

CONTRATADO

JALLES E BRITO LTDA - ME 19.100.099/0001-21


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02/04/2015

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31/12/2015

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Contrato nº 20150054

R$53.972,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE

CONTRATADO

JALLES E BRITO LTDA - ME 19.100.099/0001-21


VIGÊNCIA CONTRATUAL

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02/04/2015

FIM
31/12/2015

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Contrato nº 20150054

R$53.972,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE

CONTRATADO

JALLES E BRITO LTDA - ME 19.100.099/0001-21


VIGÊNCIA CONTRATUAL

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02/04/2015

FIM
31/12/2015

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Contrato nº 20150054

R$53.972,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE

CONTRATADO

JALLES E BRITO LTDA - ME 19.100.099/0001-21


VIGÊNCIA CONTRATUAL

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02/04/2015

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31/12/2015

CONTRATO

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Contrato nº 20150054

R$53.972,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE

CONTRATADO

JALLES E BRITO LTDA - ME 19.100.099/0001-21


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
02/04/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

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Contrato nº 20150054

R$53.972,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE

CONTRATADO

JALLES E BRITO LTDA - ME 19.100.099/0001-21


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
02/04/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

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Contrato nº 20150058

R$13.420,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTRATADO

Águia Indústria e Comércio de Móveis EIRELI 04.515.180/0001-03


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
08/04/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

CONTRATO.PDF

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Contrato nº 20150058

R$13.420,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTRATADO

Águia Indústria e Comércio de Móveis EIRELI 04.515.180/0001-03


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
08/04/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

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Contrato nº 20150059

R$11.640,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108331 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTRATADO

Águia Indústria e Comércio de Móveis EIRELI 04.515.180/0001-03


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
08/04/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

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Contrato nº 20150059

R$11.640,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108331 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTRATADO

Águia Indústria e Comércio de Móveis EIRELI 04.515.180/0001-03


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
08/04/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

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Contrato nº 20150052

R$52.755,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTRATADO

ROMA INFORMATICA LTDA - ME 10.584.254/0001-58


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
31/03/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

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Contrato nº 20150052

R$52.755,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTRATADO

ROMA INFORMATICA LTDA - ME 10.584.254/0001-58


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
31/03/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

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Contrato nº 20150052

R$52.755,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTRATADO

ROMA INFORMATICA LTDA - ME 10.584.254/0001-58


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
31/03/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

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Contrato nº 20150052

R$52.755,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTRATADO

ROMA INFORMATICA LTDA - ME 10.584.254/0001-58


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
31/03/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

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Contrato nº 20150052

R$52.755,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTRATADO

ROMA INFORMATICA LTDA - ME 10.584.254/0001-58


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
31/03/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

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Contrato nº 20150052

R$52.755,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTRATADO

ROMA INFORMATICA LTDA - ME 10.584.254/0001-58


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
31/03/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

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Contrato nº 20150052

R$52.755,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTRATADO

ROMA INFORMATICA LTDA - ME 10.584.254/0001-58


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
31/03/2015

FIM
31/12/2015

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Contrato nº 20150052

R$52.755,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTRATADO

ROMA INFORMATICA LTDA - ME 10.584.254/0001-58


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
31/03/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

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Contrato nº 20150052

R$52.755,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTRATADO

ROMA INFORMATICA LTDA - ME 10.584.254/0001-58


VIGÊNCIA CONTRATUAL

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31/03/2015

FIM
31/12/2015

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Contrato nº 20150052

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Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTRATADO

ROMA INFORMATICA LTDA - ME 10.584.254/0001-58


VIGÊNCIA CONTRATUAL

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31/03/2015

FIM
31/12/2015

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Contrato nº 20150052

R$52.755,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTRATADO

ROMA INFORMATICA LTDA - ME 10.584.254/0001-58


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
31/03/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

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Contrato nº 20150052

R$52.755,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTRATADO

ROMA INFORMATICA LTDA - ME 10.584.254/0001-58


VIGÊNCIA CONTRATUAL

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31/03/2015

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31/12/2015

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Contrato nº 20150052

R$52.755,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTRATADO

ROMA INFORMATICA LTDA - ME 10.584.254/0001-58


VIGÊNCIA CONTRATUAL

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31/03/2015

FIM
31/12/2015

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Contrato nº 20150052

R$52.755,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTRATADO

ROMA INFORMATICA LTDA - ME 10.584.254/0001-58


VIGÊNCIA CONTRATUAL

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31/03/2015

FIM
31/12/2015

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Contrato nº 20150052

R$52.755,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTRATADO

ROMA INFORMATICA LTDA - ME 10.584.254/0001-58


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
31/03/2015

FIM
31/12/2015

CONTRATO

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Contrato nº 20150052

R$52.755,50

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTRATADO

ROMA INFORMATICA LTDA - ME 10.584.254/0001-58


VIGÊNCIA CONTRATUAL

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108003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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ROMA INFORMATICA LTDA - ME 10.584.254/0001-58


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ROMA INFORMATICA LTDA - ME 10.584.254/0001-58


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ROMA INFORMATICA LTDA - ME 10.584.254/0001-58


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ROMA INFORMATICA LTDA - ME 10.584.254/0001-58


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ROMA INFORMATICA LTDA - ME 10.584.254/0001-58


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ROMA INFORMATICA LTDA - ME 10.584.254/0001-58


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ROMA INFORMATICA LTDA - ME 10.584.254/0001-58


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CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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108331 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

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ROMA INFORMATICA LTDA - ME 10.584.254/0001-58


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CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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108331 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

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ROMA INFORMATICA LTDA - ME 10.584.254/0001-58


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Contrato nº 20150053

R$41.645,00

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CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108331 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

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ROMA INFORMATICA LTDA - ME 10.584.254/0001-58


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ROMA INFORMATICA LTDA - ME 10.584.254/0001-58


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CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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R$31.665,00

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108330 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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31/03/2015

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31/12/2015

CONTRATO

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ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 20150051

R$31.665,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

108330 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATADO

ROMA INFORMATICA LTDA - ME 10.584.254/0001-58


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
31/03/2015

FIM
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Contrato nº 20150051

R$31.665,00

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PARTES
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108330 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATADO

ROMA INFORMATICA LTDA - ME 10.584.254/0001-58


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108330 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATADO

ROMA INFORMATICA LTDA - ME 10.584.254/0001-58


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Contrato nº 20150050

R$37.955,00

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108001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE

CONTRATADO

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