Fiscalize Junto com o TCM-PA!
O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#008/2021/SRP
065001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINOPOLIS
Nº do Processo Administrativo: 18020001/21
Legislação Aplicável: Lei nº 10.520/2002
Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS ORIGINÁRIO DE PREGÃO ELETRÔNICO
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado
Critério de Avaliação: Por Lote
Elemento de Despesa: SERVIÇO E MATERIAL DE CONSUMO
Local de Abertura: HTTPS://WWW.GOV.BR/COMPRAS/PT-BR/SISTEMAS/COMPRASNET-SIASG
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2021
Situação: REALIZADA
Abertura: 08/07/2021 09:00
Publicação: 28/06/2021 16:17
Homologação: 12/07/2021 00:00
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: SIM
Contratos: 4
Aditivos: 12
Documentos 13
# | Tipo | Documento | Cadastrado em |
---|---|---|---|
1 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 28/07/2021 10:40 |
2 | ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. | ATA DE ABERTURA DO PREGÃO | 28/07/2021 10:41 |
3 | ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. | ATA DE SESSÃO DE JULGAMENTO | 28/07/2021 10:41 |
4 | ATOS DE ADJUDICAÇÃO. | ATOS DE ADJUDICAÇÃO | 28/07/2021 10:41 |
5 | ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. | ATOS DE HOMOLOGAÇÃO | 28/07/2021 10:41 |
6 | EDITAL | EDITAL | 28/06/2021 09:02 |
7 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA | 29/07/2021 12:13 |
8 | MINUTA DO CONTRATO. | MINUTA DO CONTRATO | 28/06/2021 09:02 |
9 | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. | ORÇAMENTO ESTIMADO | 28/06/2021 09:03 |
10 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER CONTROLE INTERNO | 28/07/2021 10:44 |
11 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURIDICO | 28/06/2021 10:19 |
12 | PESQUISA DE MERCADO | PESQUISA DE MERCADO | 28/06/2021 10:18 |
13 | TERMO DE REFERÊNCIA | TERMO DE REFERENCIA | 29/07/2021 12:14 |
Publicidades 6
# | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
---|---|---|---|
1 | Diário Oficial da União | AVISO DE ABERTURA DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021/SRP | 28/06/2021 |
2 | Mural Físico | AVISO DE ABERTURA DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021/SRP | 28/06/2021 |
3 | Jornal de Grande Circulação no Estado | AVISO DE ABERTURA DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021/SRP | 28/06/2021 |
4 | Site | (COMPRASNET) AVISO DE ABERTURA DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021/SRP | 28/06/2021 |
5 | Site | (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA) - AVISO DE ABERTURA DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021/SRP | 28/06/2021 |
6 | Site | (FACEBOOK) - AVISO DE ABERTURA DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021/SRP | 28/06/2021 |
Participantes 1
Vencidos 1
Venceu 1 dos 1 lotes/itens deste certame, São eles:
# | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
---|---|---|---|---|
1 | LOTE ÚNICO - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE LÓGICA, E SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE TONER E RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORAS | R$571.990,80 | R$483.000,00 | VENCEDOR -15,56% do valor de referência |
TOTAIS | R$571.990,80 | R$483.000,00 | -15,56% do valor de referência |
Lotes 1
Lote 1: LOTE ÚNICO - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE LÓGICA, E SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE TONER E RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORAS 34
# | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP CE285A | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 230 | R$93,33 | R$21.465,90 |
2 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE LÓGICA DO SETOR ADMINISTRATIVO | TEMPO | 3390399900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 48 | R$2.125,00 | R$102.000,00 |
3 | RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP CF212A | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 50 | R$120,00 | R$6.000,00 |
4 | RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP CF218A | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 350 | R$120,00 | R$42.000,00 |
5 | RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP CE505A | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 380 | R$120,00 | R$45.600,00 |
6 | RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP CE390X | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 180 | R$120,00 | R$21.600,00 |
7 | RECARGA DE CARTUCHO DE TONER BROTHER TN450 | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 180 | R$120,00 | R$21.600,00 |
8 | RECARGA DE CARTUCHO DE TONER BROTHER TN880 | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500 | R$120,00 | R$60.000,00 |
9 | RECARGA DE CARTUCHO DE TONER BROTHER TN650 | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 250 | R$93,33 | R$23.332,50 |
10 | RECARGA DE CARTUCHO DE TONER BROTHER TN750 | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 30 | R$120,00 | R$3.600,00 |
11 | RECARGA DE CARTUCHO DE TONER BROTHER TN660 | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 30 | R$120,00 | R$3.600,00 |
12 | RECARGA DE CARTUCHO DE TONER BROTHER TN1060 | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 90 | R$120,00 | R$10.800,00 |
13 | RECARGA DE CARTUCHO DE TONER KYOCERA TK3122 | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 90 | R$120,00 | R$10.800,00 |
14 | RECARGA DE CARTUCHO DE TONER KYOCERA TK3182 | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 30 | R$146,67 | R$4.400,10 |
15 | RECARGA DE CARTUCHO DE TONER KYOCERA TK1175 | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 30 | R$146,67 | R$4.400,10 |
16 | RECARGA DE CARTUCHO DE TONER KYOCERA TK1147 | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 30 | R$146,67 | R$4.400,10 |
17 | RECARGA DE CARTUCHO DE TONER SAMSUNG D2850 | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 260 | R$53,33 | R$13.865,80 |
18 | RECARGA DE CARTUCHO DE TONER SAMSUNG D205 | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 260 | R$53,33 | R$13.865,80 |
19 | RECARGA DE CARTUCHO DE TONER SAMSUNG D208 | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 260 | R$53,33 | R$13.865,80 |
20 | RECARGA DE CARTUCHO DE TONER SAMSUNG D116 | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 260 | R$53,33 | R$13.865,80 |
21 | RECARGA DE CARTUCHO DE TONER SAMSUNG D111 | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 260 | R$53,33 | R$13.865,80 |
22 | RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP DESKJET 662XL PRETO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 260 | R$53,33 | R$13.865,80 |
23 | RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP DESKJET 662XL COLORIDO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 260 | R$53,33 | R$13.865,80 |
24 | RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP DESKJET 664XL PRETO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 260 | R$53,33 | R$13.865,80 |
25 | RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP DESKJET 664XL COLORIDO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 60 | R$146,67 | R$8.800,20 |
26 | RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 PRETO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 60 | R$163,33 | R$9.799,80 |
27 | RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 AZUL | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 60 | R$163,33 | R$9.799,80 |
28 | RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 AMARELO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 60 | R$163,33 | R$9.799,80 |
29 | RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 MAGENTA | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 60 | R$163,33 | R$9.799,80 |
30 | RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 PRETO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 30 | R$163,33 | R$4.899,90 |
31 | RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 AZUL | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 30 | R$163,33 | R$4.899,90 |
32 | RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 AMARELO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 50 | R$93,33 | R$4.666,50 |
33 | RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 MAGENTA | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 50 | R$140,00 | R$7.000,00 |
34 | RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP CF283A | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 50 | R$120,00 | R$6.000,00 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
5.088 | R$5.858,29 | R$571.990,80 |
Contratos 4
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
065216 - FUNDEB
R M Comércio e Serviços de Informática LTDA - ME 17.882.103/0001-25
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
30/07/2021
FIM
30/07/2022
CONTRATO
ADITIVOS
OUTROS DOCUMENTOS
ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
PARECER CONTROLE INTERNO.PDF
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
065203 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
R M Comércio e Serviços de Informática LTDA - ME 17.882.103/0001-25
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
30/07/2021
FIM
30/07/2022
CONTRATO
ADITIVOS
OUTROS DOCUMENTOS
ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
PARECER CONTROLE INTERNO.PDF
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
065202 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
R M Comércio e Serviços de Informática LTDA - ME 17.882.103/0001-25
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
30/07/2021
FIM
30/07/2022
CONTRATO
ADITIVOS
OUTROS DOCUMENTOS
ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
PARECER CONTROLE INTERNO.PDF
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
065001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINOPOLIS
R M Comércio e Serviços de Informática LTDA - ME 17.882.103/0001-25
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
30/07/2021
FIM
30/07/2022
CONTRATO
ADITIVOS
OUTROS DOCUMENTOS
ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
PARECER CONTROLE INTERNO.PDF
Aditivos de Contrato 12
Detalhes do Aditivo
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
065001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINOPOLIS
R M Comércio e Serviços de Informática LTDA - ME 17.882.103/0001-25
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
01/08/2022
FIM
01/08/2023
ADITIVO
CONTRATO ORIGINAL
OUTROS DOCUMENTOS
Termo Aditivo.PDF
Justificativa.PDF
Parecer Controle Interno.PDF
Parecer Jurídico.PDF
Detalhes do Aditivo
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
065216 - FUNDEB
R M Comércio e Serviços de Informática LTDA - ME 17.882.103/0001-25
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
01/08/2022
FIM
01/08/2023
ADITIVO
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OUTROS DOCUMENTOS
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Parecer Jurídico.PDF
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Detalhes do Aditivo
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
065202 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
R M Comércio e Serviços de Informática LTDA - ME 17.882.103/0001-25
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
01/08/2022
FIM
01/08/2023
ADITIVO
CONTRATO ORIGINAL
OUTROS DOCUMENTOS
Parecer Jurídico.PDF
Termo Aditivo.PDF
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Detalhes do Aditivo
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
065203 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
R M Comércio e Serviços de Informática LTDA - ME 17.882.103/0001-25
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
01/08/2022
FIM
01/08/2023
ADITIVO
CONTRATO ORIGINAL
OUTROS DOCUMENTOS
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Detalhes do Aditivo
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
065203 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
R M Comércio e Serviços de Informática LTDA - ME 17.882.103/0001-25
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
01/08/2024
FIM
01/08/2025
ADITIVO
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OUTROS DOCUMENTOS
Justificativa.PDF
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CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
065216 - FUNDEB
R M Comércio e Serviços de Informática LTDA - ME 17.882.103/0001-25
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
01/08/2024
FIM
01/08/2025
ADITIVO
CONTRATO ORIGINAL
OUTROS DOCUMENTOS
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Justificativa.PDF
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CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
065202 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
R M Comércio e Serviços de Informática LTDA - ME 17.882.103/0001-25
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
01/08/2024
FIM
01/08/2025
ADITIVO
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OUTROS DOCUMENTOS
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Detalhes do Aditivo
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
065001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINOPOLIS
R M Comércio e Serviços de Informática LTDA - ME 17.882.103/0001-25
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
01/08/2024
FIM
01/08/2025
ADITIVO
CONTRATO ORIGINAL
OUTROS DOCUMENTOS
Parecer Controle Interno.PDF
Justificativa.PDF
Termo Aditivo.PDF
Parecer Jurídico.PDF
Detalhes do Aditivo
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
065216 - FUNDEB
R M Comércio e Serviços de Informática LTDA - ME 17.882.103/0001-25
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
01/08/2023
FIM
01/08/2024
ADITIVO
CONTRATO ORIGINAL
OUTROS DOCUMENTOS
Parecer Controle Interno.PDF
Termo Aditivo.PDF
Parecer Jurídico.PDF
Justificativa.PDF
Detalhes do Aditivo
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
065001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINOPOLIS
R M Comércio e Serviços de Informática LTDA - ME 17.882.103/0001-25
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
01/08/2023
FIM
01/08/2024
ADITIVO
CONTRATO ORIGINAL
OUTROS DOCUMENTOS
Parecer Controle Interno.PDF
Justificativa.PDF
Termo Aditivo.PDF
Parecer Jurídico.PDF
Detalhes do Aditivo
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
065203 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
R M Comércio e Serviços de Informática LTDA - ME 17.882.103/0001-25
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
01/08/2023
FIM
01/08/2024
ADITIVO
CONTRATO ORIGINAL
OUTROS DOCUMENTOS
Parecer Controle Interno.PDF
Justificativa.PDF
Termo Aditivo.PDF
Parecer Jurídico.PDF
Detalhes do Aditivo
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
065202 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
R M Comércio e Serviços de Informática LTDA - ME 17.882.103/0001-25
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
01/08/2023
FIM
01/08/2024
ADITIVO
CONTRATO ORIGINAL
OUTROS DOCUMENTOS
Parecer Controle Interno.PDF
Justificativa.PDF
Termo Aditivo.PDF
Parecer Jurídico.PDF