Mural de Licitações do TCM-PA

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O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA


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Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.

LICITAÇÃO

#008/2021/SRP
000065 - SALINOPOLIS
065001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINOPOLIS

Nº do Processo Administrativo: 18020001/21

Legislação Aplicável: Lei nº 10.520/2002

Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS ORIGINÁRIO DE PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo: MENOR PREÇO

Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado

Critério de Avaliação: Por Lote

Elemento de Despesa: SERVIÇO E MATERIAL DE CONSUMO

Local de Abertura: HTTPS://WWW.GOV.BR/COMPRAS/PT-BR/SISTEMAS/COMPRASNET-SIASG

Observação: não informada

Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo

Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo

Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica

Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo

Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo

Exercício: 2021

Situação: REALIZADA

Abertura: 08/07/2021 09:00

Publicação: 28/06/2021 16:17

Homologação: 12/07/2021 00:00

Caráter Sigiloso: NÃO

Será Firmado Contrato: SIM

Contratos: 4

Aditivos: 12



Documentos 13


# Tipo Documento Cadastrado em
1 ATA DE REGISTRO DE PREÇO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 28/07/2021 10:40
2 ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. ATA DE ABERTURA DO PREGÃO 28/07/2021 10:41
3 ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. ATA DE SESSÃO DE JULGAMENTO 28/07/2021 10:41
4 ATOS DE ADJUDICAÇÃO. ATOS DE ADJUDICAÇÃO 28/07/2021 10:41
5 ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. ATOS DE HOMOLOGAÇÃO 28/07/2021 10:41
6 EDITAL EDITAL 28/06/2021 09:02
7 JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA 29/07/2021 12:13
8 MINUTA DO CONTRATO. MINUTA DO CONTRATO 28/06/2021 09:02
9 ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. ORÇAMENTO ESTIMADO 28/06/2021 09:03
10 PARECER CONTROLE INTERNO PARECER CONTROLE INTERNO 28/07/2021 10:44
11 PARECER JURÍDICO PARECER JURIDICO 28/06/2021 10:19
12 PESQUISA DE MERCADO PESQUISA DE MERCADO 28/06/2021 10:18
13 TERMO DE REFERÊNCIA TERMO DE REFERENCIA 29/07/2021 12:14


Publicidades 6


# Meio Especificação Data de Publicidade
1 Diário Oficial da União AVISO DE ABERTURA DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021/SRP 28/06/2021
2 Mural Físico AVISO DE ABERTURA DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021/SRP 28/06/2021
3 Jornal de Grande Circulação no Estado AVISO DE ABERTURA DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021/SRP 28/06/2021
4 Site (COMPRASNET) AVISO DE ABERTURA DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021/SRP 28/06/2021
5 Site (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA) - AVISO DE ABERTURA DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021/SRP 28/06/2021
6 Site (FACEBOOK) - AVISO DE ABERTURA DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021/SRP 28/06/2021


Participantes 1


R M COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME

PESSOA JURÍDICA: 17.882.103/0001-25

Vencidos 1

Venceu 1 dos 1 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 LOTE ÚNICO - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE LÓGICA, E SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE TONER E RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORAS R$571.990,80 R$483.000,00 VENCEDOR
-15,56% do valor de referência
TOTAIS R$571.990,80 R$483.000,00 -15,56% do valor de referência

Lotes 1


Lote 1: LOTE ÚNICO - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE LÓGICA, E SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE TONER E RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORAS 34


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP CE285A UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 230 R$93,33 R$21.465,90
2 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE LÓGICA DO SETOR ADMINISTRATIVO TEMPO 3390399900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 48 R$2.125,00 R$102.000,00
3 RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP CF212A UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 50 R$120,00 R$6.000,00
4 RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP CF218A UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 350 R$120,00 R$42.000,00
5 RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP CE505A UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 380 R$120,00 R$45.600,00
6 RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP CE390X UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 180 R$120,00 R$21.600,00
7 RECARGA DE CARTUCHO DE TONER BROTHER TN450 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 180 R$120,00 R$21.600,00
8 RECARGA DE CARTUCHO DE TONER BROTHER TN880 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 500 R$120,00 R$60.000,00
9 RECARGA DE CARTUCHO DE TONER BROTHER TN650 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 250 R$93,33 R$23.332,50
10 RECARGA DE CARTUCHO DE TONER BROTHER TN750 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 30 R$120,00 R$3.600,00
11 RECARGA DE CARTUCHO DE TONER BROTHER TN660 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 30 R$120,00 R$3.600,00
12 RECARGA DE CARTUCHO DE TONER BROTHER TN1060 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 90 R$120,00 R$10.800,00
13 RECARGA DE CARTUCHO DE TONER KYOCERA TK3122 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 90 R$120,00 R$10.800,00
14 RECARGA DE CARTUCHO DE TONER KYOCERA TK3182 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 30 R$146,67 R$4.400,10
15 RECARGA DE CARTUCHO DE TONER KYOCERA TK1175 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 30 R$146,67 R$4.400,10
16 RECARGA DE CARTUCHO DE TONER KYOCERA TK1147 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 30 R$146,67 R$4.400,10
17 RECARGA DE CARTUCHO DE TONER SAMSUNG D2850 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 260 R$53,33 R$13.865,80
18 RECARGA DE CARTUCHO DE TONER SAMSUNG D205 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 260 R$53,33 R$13.865,80
19 RECARGA DE CARTUCHO DE TONER SAMSUNG D208 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 260 R$53,33 R$13.865,80
20 RECARGA DE CARTUCHO DE TONER SAMSUNG D116 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 260 R$53,33 R$13.865,80
21 RECARGA DE CARTUCHO DE TONER SAMSUNG D111 UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 260 R$53,33 R$13.865,80
22 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP DESKJET 662XL PRETO UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 260 R$53,33 R$13.865,80
23 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP DESKJET 662XL COLORIDO UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 260 R$53,33 R$13.865,80
24 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP DESKJET 664XL PRETO UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 260 R$53,33 R$13.865,80
25 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP DESKJET 664XL COLORIDO UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 60 R$146,67 R$8.800,20
26 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 PRETO UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 60 R$163,33 R$9.799,80
27 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 AZUL UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 60 R$163,33 R$9.799,80
28 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 AMARELO UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 60 R$163,33 R$9.799,80
29 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA EPSON T664 MAGENTA UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 60 R$163,33 R$9.799,80
30 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 PRETO UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 30 R$163,33 R$4.899,90
31 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 AZUL UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 30 R$163,33 R$4.899,90
32 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 AMARELO UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 50 R$93,33 R$4.666,50
33 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 MAGENTA UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 50 R$140,00 R$7.000,00
34 RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP CF283A UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 50 R$120,00 R$6.000,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

5.088 R$5.858,29 R$571.990,80


Contratos 4


Contrato nº 20210373

R$127.246,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

065216 - FUNDEB

CONTRATADO

R M Comércio e Serviços de Informática LTDA - ME 17.882.103/0001-25


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
30/07/2021

FIM
30/07/2022

CONTRATO

CONTRATO.PDF


Contrato nº 20210372

R$69.227,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

065203 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTRATADO

R M Comércio e Serviços de Informática LTDA - ME 17.882.103/0001-25


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
30/07/2021

FIM
30/07/2022

CONTRATO

CONTRATO.PDF


Contrato nº 20210371

R$90.897,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

065202 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATADO

R M Comércio e Serviços de Informática LTDA - ME 17.882.103/0001-25


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
30/07/2021

FIM
30/07/2022

CONTRATO

CONTRATO.PDF


Contrato nº 20210370

R$195.630,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

065001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINOPOLIS

CONTRATADO

R M Comércio e Serviços de Informática LTDA - ME 17.882.103/0001-25


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
30/07/2021

FIM
30/07/2022

CONTRATO

CONTRATO.PDF


Aditivos de Contrato 12


Aditivo: 1° ADITIVO AO CONTRATO N° 20210370

POR PRAZO R$0,00

Detalhes do Aditivo


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

065001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINOPOLIS


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
01/08/2022

FIM
01/08/2023

ADITIVO

ADITIVO.PDF

CONTRATO ORIGINAL

CONTRATO.PDF


Aditivo: 1° ADITIVO AO CONTRATO N° 20210373

POR PRAZO R$0,00

Detalhes do Aditivo


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

065216 - FUNDEB


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
01/08/2022

FIM
01/08/2023

ADITIVO

ADITIVO.PDF

CONTRATO ORIGINAL

CONTRATO.PDF


Aditivo: 1° ADITIVO AO CONTRATO N° 20210371

POR PRAZO R$0,00

Detalhes do Aditivo


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

065202 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
01/08/2022

FIM
01/08/2023

ADITIVO

ADITIVO.PDF

CONTRATO ORIGINAL

CONTRATO.PDF


Aditivo: 1° ADITIVO AO CONTRATO N° 20210372

POR PRAZO R$0,00

Detalhes do Aditivo


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

065203 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
01/08/2022

FIM
01/08/2023

ADITIVO

ADITIVO.PDF

CONTRATO ORIGINAL

CONTRATO.PDF


Aditivo: 3° ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N° 20210372

POR PRAZO R$0,00

Detalhes do Aditivo


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

065203 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
01/08/2024

FIM
01/08/2025

ADITIVO

ADITIVO.PDF

CONTRATO ORIGINAL

CONTRATO.PDF


Aditivo: 3° ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N° 20210373

POR PRAZO R$0,00

Detalhes do Aditivo


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

065216 - FUNDEB


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
01/08/2024

FIM
01/08/2025

ADITIVO

ADITIVO.PDF

CONTRATO ORIGINAL

CONTRATO.PDF


Aditivo: 3° ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N° 20210371

POR PRAZO R$0,00

Detalhes do Aditivo


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

065202 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
01/08/2024

FIM
01/08/2025

ADITIVO

ADITIVO.PDF

CONTRATO ORIGINAL

CONTRATO.PDF


Aditivo: 3° ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N° 20210370

POR PRAZO R$0,00

Detalhes do Aditivo


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

065001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINOPOLIS


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
01/08/2024

FIM
01/08/2025

ADITIVO

ADITIVO.PDF

CONTRATO ORIGINAL

CONTRATO.PDF


Aditivo: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20210373

POR PRAZO R$0,00

Detalhes do Aditivo


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

065216 - FUNDEB


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
01/08/2023

FIM
01/08/2024

ADITIVO

ADITIVO.PDF

CONTRATO ORIGINAL

CONTRATO.PDF


Aditivo: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20210370

POR PRAZO R$0,00

Detalhes do Aditivo


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

065001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINOPOLIS


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
01/08/2023

FIM
01/08/2024

ADITIVO

ADITIVO.PDF

CONTRATO ORIGINAL

CONTRATO.PDF


Aditivo: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20210372

POR PRAZO R$0,00

Detalhes do Aditivo


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

065203 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
01/08/2023

FIM
01/08/2024

ADITIVO

ADITIVO.PDF

CONTRATO ORIGINAL

CONTRATO.PDF


Aditivo: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20210371

POR PRAZO R$0,00

Detalhes do Aditivo


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

065202 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
01/08/2023

FIM
01/08/2024

ADITIVO

ADITIVO.PDF

CONTRATO ORIGINAL

CONTRATO.PDF