Mural de Licitações do TCM-PA

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O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA


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Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.

LICITAÇÃO

#1/2021
000014 - BELEM
014018 - SEGEP/COGEP

Nº do Processo Administrativo: 111/2020

Legislação Aplicável: Lei nº 10.520/2002

Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS ORIGINÁRIO DE PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo: MENOR PREÇO

Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado

Critério de Avaliação: Por Lote

Elemento de Despesa: MATERIAL DE CONSUMO

Local de Abertura: WWW.COMPRASGOVERNAMENTAIS.GOV.BR

Observação: não informada

Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo

Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo

Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica

Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo

Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo

Exercício: 2021

Situação: REALIZADA

Abertura: 04/03/2021 09:00

Publicação: 22/02/2021 15:37

Homologação: 07/07/2021 00:00

Caráter Sigiloso: NÃO

Será Firmado Contrato: SIM

Contratos: 37

Aditivos: 1



Documentos 14


# Tipo Documento Cadastrado em
1 ATA DE REGISTRO DE PREÇO ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 02,03,04 E 05(ESCANEADO) ASSINADO 04/08/2021 13:04
2 ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 01.2021 25/03/2021 09:42
3 ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. RESULTADO POR FORNECEDOR PREGÃO 01.2021 25/03/2021 09:44
4 ATOS DE ADJUDICAÇÃO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO 01.2021 25/03/2021 09:45
5 ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 04/08/2021 13:13
6 EDITAL EDITAL INICIAL 19/02/2021 13:19
7 ERRATAS ERRATA DO CONTRATO Nº 019/2021-GMB 27/12/2021 11:42
8 JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA 17/02/2021 11:59
9 MINUTA DO CONTRATO. MINUTA DO CONTRATO 18/02/2021 10:52
10 ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. ORÇAMENTO ESTIMADO 18/02/2021 10:46
11 PARECER CONTROLE INTERNO PARECER LICITAÇÃO Nº 05_2021 DA LICITAÇÃO 04/08/2021 13:06
12 PARECER JURÍDICO PARECER JURIDICO 22/02/2021 15:36
13 PESQUISA DE MERCADO PESQUISA DE MERCADO 17/02/2021 12:00
14 TERMO DE REFERÊNCIA TERMO DE REFERÊNCIA 18/02/2021 10:46


Publicidades 8


# Meio Especificação Data de Publicidade
1 Jornal de Circulação no Município ou na Região AVISO DE LICITAÇÃO - O Liberal, caderno Panorama, pagina 3 19/02/2021
2 Diário Oficial da União AVISO DE LICITAÇÃO 1 Publicado em: 19/02/2021 | Edição: 33 | Seção: 3 | Página: 203 19/02/2021
3 Diário Oficial da União DOU Nº126 SEÇÃO 03 PAG 221 - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 07/07/2021
4 Diário Oficial do Município AVISO DE LICITAÇÃO - Ano LXII - Nº 14.183, pagina 16 19/02/2021
5 Diário Oficial do Município DOM Nº14.293 - EXTRATO DA ATA 02. 30/07/2021
6 Diário Oficial do Município DOM Nº14.291 - EXTRATO DAS ATAS Nº03,04 E 05. 28/07/2021
7 Diário Oficial do Município DOM Nº14.276- TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 07/07/2021
8 Site AVISO DE LICITAÇÃO - http://www.belem.pa.gov.br/licitacao/licitacao/consulta 19/02/2021


Participantes 4


ESTACAO COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI

PESSOA JURÍDICA: 19.321.144/0001-78

Vencidos 1

Venceu 1 dos 1 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 LOTE 02 – COTA RESERVADA ATÉ 25% DO LOTE 1 R$77.542,94 R$67.505,12 VENCEDOR
-12,94% do valor de referência
TOTAIS R$77.542,94 R$67.505,12 -12,94% do valor de referência

NEO BRS COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA

PESSOA JURÍDICA: 07.041.480/0001-88

Vencidos 1

Venceu 1 dos 1 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 LOTE 04 R$54.303,71 R$39.741,00 VENCEDOR
-26,82% do valor de referência
TOTAIS R$54.303,71 R$39.741,00 -26,82% do valor de referência

RIBEIRO DA CRUZ COMERCIO E SERVICOS LTDA

PESSOA JURÍDICA: 14.846.237/0001-00

Vencidos 1

Venceu 1 dos 1 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 LOTE 03 R$9.988,42 R$8.036,00 VENCEDOR
-19,55% do valor de referência
TOTAIS R$9.988,42 R$8.036,00 -19,55% do valor de referência

STAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

PESSOA JURÍDICA: 23.146.066/0001-90

Vencidos 4

Venceu 4 dos 4 lotes/itens deste certame, São eles:


# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 LOTE 06 - COTA PRINCIPAL R$256.477,79 R$239.238,50 VENCEDOR
-6,72% do valor de referência
2 LOTE 7 - COTA RESERVADA ATÉ 25% DO LOTE 06 R$75.015,48 R$69.808,50 VENCEDOR
-6,94% do valor de referência
3 LOTE 01 – COTA PRINCIPAL R$281.235,73 R$263.443,88 VENCEDOR
-6,33% do valor de referência
4 LOTE 05 R$56.124,37 R$26.523,40 VENCEDOR
-52,74% do valor de referência
TOTAIS R$668.853,37 R$599.014,28 -10,44% do valor de referência

Lotes 7


Lote 1: LOTE 02 – COTA RESERVADA ATÉ 25% DO LOTE 1 9


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, FABRICADO E RESINA TERMOPLÁSTICA BRANCA OU TRANSLÚCIDA COM CAPACIDADE PARA 200ML. OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES, BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO APRESENTAR SUJIDADES INTERNA OU EXTERNAMENTE. PACOTE COM 100 UNIDADES. OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT 14865. MARCA DE REFERÊNCIA: COPAZA, DANÚBIO, MARATA E COPOBRAS OU SIMILAR PACOTE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 16.538 R$2,94 R$48.621,72
2 COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO EM MATERIAL DE POLIPROPILENO, PRODUTO NÃO TÓXICO, COR BRANCA OU CRISTAL. PACOTE COM 50 UNIDADES. MARCA DE REFERÊNCIA: INAJÁ, PRAFESTA E STRAWPLAST OU SIMILAR. PACOTE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.227 R$2,41 R$2.957,07
3 GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO EM MATERIAL POLIPROPILENO, PRODUTO NÃO TÓXICO, COR BRANCA OU CRISTAL. PACOTE COM 50 UNIDADES. MARCA DE REFERÊNCIA: INAJÁ, PRAFESTA E STRAWPLASTOU SIMILAR. PACOTE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.037 R$2,35 R$2.436,95
4 FACA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO EM MATERIAL POLIPROPILENO, PRODUTO NÃO TÓXICO, COR BRANCA OU CRISTAL. PACOTE COM 50 UNIDADES. MARCA DE REFERÊNCIA: INAJÁ, PRAFESTA E STRAWPLASTOU SIMILAR. PACOTE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 993 R$2,60 R$2.581,80
5 PRATO FUNDO (CUMBUCA OVAL) DESCARTÁVEL EM MATERIAL PLÁSTICO, CORES DIVERSAS, MEDINDO APROX. 15CM LARG. X 5,5CM ALTURA, PACOTE COM 10 UNIDADES. MARCA DE REFERÊNCIA: COPOBRAS OU SIMILAR. PACOTE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.614 R$3,84 R$6.197,76
6 PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15CM DE DIÂMETRO, EM MATERIAL ATÓXICO, COR BRANCA, COM ALTA RESISTÊNCIA, EMBALADO HIGIENICAMENTE EM SACOS PLÁSTICOS. PACOTE COM 10 UNIDADES. MARCA DE REFERÊNCIA: COPOBRAS OU SIMILAR PACOTE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.592 R$1,37 R$2.181,04
7 PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 18CM DE DIÂMETRO, EM MATERIAL ATÓXICO, COR BRANCA, COM ALTA RESISTÊNCIA, EMBALADO HIGIENICAMENTE EM SACOS PLÁSTICOS. PACOTE COM 10 UNIDADES. MARCA DE REFERÊNCIA: COPOBRAS OU SIMILAR. PACOTE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.294 R$1,48 R$1.915,12
8 PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 21CM DE DIÂMETRO, EM MATERIAL ATÓXICO, COR BRANCA, COM ALTA RESISTÊNCIA, EMBALADO HIGIENICAMENTE EM SACOS PLÁSTICOS. PACOTE COM 10 UNIDADES. MARCA DE REFERÊNCIA: COPOBRAS OU SIMILAR PACOTE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.157 R$1,99 R$2.302,43
9 COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, FABRICADO E RESINA TERMOPLÁSTICA BRANCA OU TRANSLÚCIDA COM CAPACIDADE PARA 50ML. OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES, BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO APRESENTAR SUJIDADES INTERNA OU EXTERNAMENTE. PACOTE COM 100 UNIDADES. OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT 14865. MARCA DE REFERÊNCIA: COPAZA OU SIMILAR. PACOTE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 4.513 R$1,85 R$8.349,05

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

29.965 R$20,83 R$77.542,94


Lote 2: LOTE 7 - COTA RESERVADA ATÉ 25% DO LOTE 06 5


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 MÁSCARA DESCARTÁVEL, MATERIAL TNT, COM ELÁSTICO, BRANCA, CAIXA COM 50 UNIDADES. CAIXA 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 507 R$42,33 R$21.461,31
2 LUVA DESCARTÁVEL DE PROCEDIMENTO, CAIXA COM 100 UNIDADES NA COR BANCA, TAMANHO P. MARCA DE REFERÊNCIA: LUVASVOLK, EMBRAMAC E SUPEMAXOU SIMILAR. CAIXA 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 249 R$41,88 R$10.428,12
3 LUVA DESCARTÁVEL DE PROCEDIMENTO, CAIXA COM 100 UNIDADES NA COR BANCA TAMANHO M. MARCA DE REFERÊNCIA: LUVASVOLK, EMBRAMAC E SUPEMAXOU SIMILAR. CAIXA 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 523 R$44,12 R$23.074,76
4 LUVA DESCARTÁVEL DE PROCEDIMENTO, CAIXA COM 100 UNIDADES NA COR BANCA TAMANHO G. MARCA DE REFERÊNCIA: LUVASVOLK, EMBRAMAC E SUPEMAXOU SIMILAR. CAIXA 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 345 R$45,67 R$15.756,15
5 TOUCA DESCARTÁVEL, SANFONADA, EM MATERIAL TNT, COR BRANCA. CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA DE REFERÊNCIA: LAGROTTA AZZURRA, PROTDESC E DESCARPACK OU SIMILAR. CAIXA 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 254 R$16,91 R$4.295,14

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

1.878 R$190,91 R$75.015,48


Lote 3: LOTE 01 – COTA PRINCIPAL 9


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, FABRICADO E RESINA TERMOPLÁSTICA BRANCA OU TRANSLÚCIDA COM CAPACIDADE PARA 200ML. OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES, BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO APRESENTAR SUJIDADES INTERNA OU EXTERNAMENTE. PACOTE COM 100 UNIDADES. OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT 14865. MARCA DE REFERÊNCIA: COPAZA, DANÚBIO, MARATA E COPOBRAS OU SIMILAR PACOTE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 66.154 R$2,94 R$194.492,76
2 GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO EM MATERIAL POLIPROPILENO, PRODUTO NÃO TÓXICO, COR BRANCA OU CRISTAL. PACOTE COM 50 UNIDADES. MARCA DE REFERÊNCIA: INAJÁ, PRAFESTA E STRAWPLASTOU SIMILAR. PACOTE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.109 R$2,35 R$7.306,15
3 FACA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO EM MATERIAL POLIPROPILENO, PRODUTO NÃO TÓXICO, COR BRANCA OU CRISTAL. PACOTE COM 50 UNIDADES. MARCA DE REFERÊNCIA: INAJÁ, PRAFESTA E STRAWPLASTOU SIMILAR. PACOTE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.978 R$2,60 R$7.742,80
4 PRATO FUNDO (CUMBUCA OVAL) DESCARTÁVEL EM MATERIAL PLÁSTICO, CORES DIVERSAS, MEDINDO APROX. 15CM LARG. X 5,5CM ALTURA, PACOTE COM 10 UNIDADES. MARCA DE REFERÊNCIA: COPOBRAS OU SIMILAR. PACOTE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 4.842 R$3,84 R$18.593,28
5 PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15CM DE DIÂMETRO, EM MATERIAL ATÓXICO, COR BRANCA, COM ALTA RESISTÊNCIA, EMBALADO HIGIENICAMENTE EM SACOS PLÁSTICOS. PACOTE COM 10 UNIDADES. MARCA DE REFERÊNCIA: COPOBRAS OU SIMILAR PACOTE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 4.774 R$1,37 R$6.540,38
6 PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 18CM DE DIÂMETRO, EM MATERIAL ATÓXICO, COR BRANCA, COM ALTA RESISTÊNCIA, EMBALADO HIGIENICAMENTE EM SACOS PLÁSTICOS. PACOTE COM 10 UNIDADES. MARCA DE REFERÊNCIA: COPOBRAS OU SIMILAR. PACOTE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.882 R$1,48 R$5.745,36
7 PRATO DESCARTÁVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 21CM DE DIÂMETRO, EM MATERIAL ATÓXICO, COR BRANCA, COM ALTA RESISTÊNCIA, EMBALADO HIGIENICAMENTE EM SACOS PLÁSTICOS. PACOTE COM 10 UNIDADES. MARCA DE REFERÊNCIA: COPOBRAS OU SIMILAR PACOTE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.469 R$1,99 R$6.903,31
8 COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, FABRICADO E RESINA TERMOPLÁSTICA BRANCA OU TRANSLÚCIDA COM CAPACIDADE PARA 50ML. OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES, BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO APRESENTAR SUJIDADES INTERNA OU EXTERNAMENTE. PACOTE COM 100 UNIDADES. OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT 14865. MARCA DE REFERÊNCIA: COPAZA OU SIMILAR. PACOTE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 13.538 R$1,85 R$25.045,30
9 COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO EM MATERIAL DE POLIPROPILENO, PRODUTO NÃO TÓXICO, COR BRANCA OU CRISTAL. PACOTE COM 50 UNIDADES. MARCA DE REFERÊNCIA: INAJÁ, PRAFESTA E STRAWPLAST OU SIMILAR. PACOTE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.679 R$2,41 R$8.866,39

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

106.425 R$20,83 R$281.235,73


Lote 4: LOTE 05 4


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO MEDINDO APROXIMADAMENTE 33CMX33CM, COM BOA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, SEM FUROS, EMBALAGENS PLÁSTICAS COM 50 UNIDADES. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE ABNT-NBR 15464-4. MARCA DE REFERÊNCIA: SCOTT, QUALITÁE E SANTEPEL OU SIMILAR. PACOTE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 7.715 R$3,07 R$23.685,05
2 GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA; PACOTE COM 02 (DOIS) ROLOS COM 60 FOLHAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 21,0 CM X 20,0 CM. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE ABNT-NBR 15464-4. MARCA DE REFERÊNCIA: SNOB, SCALA E PRÁTICA OU SIMILAR. PACOTE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.330 R$8,14 R$18.966,20
3 FILTRO DE PAPEL N. 103, PARA COAR CAFÉ, CAIXA COM 30 UNIDADES. MARCA DE REFERÊNCIA: JOVITA, PILÃO, MELITTA E MARATA OU SIMILAR. CAIXA 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.432 R$7,48 R$10.711,36
4 FÓSFORO - CAIXA COM 10 UNIDADES COM 40 FÓSFOROS (PALITOS) CADA. MARCA DE REFERÊNCIA: PARANÁ, FIAT LUX E GABOARDI OU SIMILAR. CAIXA 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 842 R$3,28 R$2.761,76

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

12.319 R$21,97 R$56.124,37


Lote 5: LOTE 03 2


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 DISPENSER INOX (DISPENSADOR) PARA COPOS DESCARTÁVEIS 180/200ML. CORPO FEITO EM AÇO INOX E TAMPA REMOVÍVEL. SISTEMA DE ABAS AJUSTÁVEIS NOS MODELOS INOX, PONTEIRA INOX E AÇO ESMALTADO. MARCA DE REFERÊNCIA: COPOBRAS OU SIMILAR. UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 211 R$33,50 R$7.068,50
2 DISPENSER INOX (DISPENSADOR) PARA COPOS DESCARTÁVEIS 50ML. CORPO FEITO EM AÇO INOX E TAMPA REMOVÍVEL. SISTEMA DE ABAS AJUSTÁVEIS NOS MODELOS INOX, PONTEIRA INOX E AÇO ESMALTADO. MARCA DE REFERÊNCIA: COPOBRAS OU SIMILAR. UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 113 R$25,84 R$2.919,92

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

324 R$59,34 R$9.988,42


Lote 6: LOTE 04 3


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 GARRAFA TÉRMICA, COM CAPACIDADE PARA 500ML, MATERIAL POLIETILENO, DIVERSAS CORES, COM AMPOLA DE VIDRO. MARCA DE REFERÊNCIA: TERMOLAR E INVICTA OU SIMILAR. UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 158 R$20,33 R$3.212,14
2 GARRAFA TÉRMICA, COM CAPACIDADE PARA 1000ML, MATERIAL POLIETILENO, DIVERSAS CORES, COM AMPOLA DE VIDRO. MARCA DE REFERÊNCIA: TERMOLAR E INVICTA OU SIMILAR. UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.175 R$23,79 R$27.953,25
3 GARRAFA TÉRMICA, COM CAPACIDADE PARA 1800ML, MATERIAL POLIETILENO, DIVERSAS CORES, COM AMPOLA DE VIDRO. MARCA DE REFERÊNCIA: TERMOLAR E INVICTA OU SIMILAR UNIDADE 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 296 R$78,17 R$23.138,32

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

1.629 R$122,29 R$54.303,71


Lote 7: LOTE 06 - COTA PRINCIPAL 5


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 LUVA DESCARTÁVEL DE PROCEDIMENTO, CAIXA COM 100 UNIDADES NA COR BANCA, TAMANHO P. MARCA DE REFERÊNCIA: LUVASVOLK, EMBRAMAC E SUPEMAXOU SIMILAR. CAIXA 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 994 R$41,88 R$41.628,72
2 LUVA DESCARTÁVEL DE PROCEDIMENTO, CAIXA COM 100 UNIDADES NA COR BANCA TAMANHO M. MARCA DE REFERÊNCIA: LUVASVOLK, EMBRAMAC E SUPEMAXOU SIMILAR. CAIXA 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.567 R$44,12 R$69.136,04
3 LUVA DESCARTÁVEL DE PROCEDIMENTO, CAIXA COM 100 UNIDADES NA COR BANCA TAMANHO G. MARCA DE REFERÊNCIA: LUVASVOLK, EMBRAMAC E SUPEMAXOU SIMILAR. CAIXA 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.033 R$45,67 R$47.177,11
4 TOUCA DESCARTÁVEL, SANFONADA, EM MATERIAL TNT, COR BRANCA. CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA DE REFERÊNCIA: LAGROTTA AZZURRA, PROTDESC E DESCARPACK OU SIMILAR. CAIXA 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 763 R$16,91 R$12.902,33
5 MÁSCARA DESCARTÁVEL, MATERIAL TNT, COM ELÁSTICO, BRANCA, CAIXA COM 50 UNIDADES. CAIXA 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.023 R$42,33 R$85.633,59

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

6.380 R$190,91 R$256.477,79


Contratos 37


Contrato nº 06

R$2.034,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

014303 - AGENCIA DISTRITAL DE OUTEIRO

CONTRATADO

STAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 23.146.066/0001-90


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
05/10/2021

FIM
05/10/2022

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 484/2021

R$4.405,02

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

014015 - CODEM

CONTRATADO

STAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 23.146.066/0001-90


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
23/11/2021

FIM
23/11/2022

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº CONTRATO 05/2021 - STAR

R$1.432,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

014010 - SECON

CONTRATADO

STAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 23.146.066/0001-90


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
22/11/2021

FIM
22/11/2022

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 10/2021

R$3.401,20

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

014006 - SEMAD

CONTRATADO

STAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 23.146.066/0001-90


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
20/12/2021

FIM
19/12/2022

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 005/2021

R$845,60

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

014176 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SEMCULT

CONTRATADO

STAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 23.146.066/0001-90


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
21/10/2021

FIM
21/04/2022

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 329/2021

R$36.543,75

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

014624 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATADO

STAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 23.146.066/0001-90


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
16/09/2021

FIM
16/09/2022

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

ADITIVO 1.PDF


Contrato nº 009/2021

R$16.073,40

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

014462 - ESCOLA BOSQUE PROF.EIDORFE MOREIRA

CONTRATADO

STAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 23.146.066/0001-90


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
23/11/2021

FIM
23/11/2022

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 004

R$1.135,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

014549 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CONTRATADO

STAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 23.146.066/0001-90


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
08/02/2022

FIM
08/02/2023

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº CONTRATO Nº. 035/2022

R$122.733,84

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

014017 - FUNDACAO PAPA JOAO XXIII

CONTRATADO

STAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 23.146.066/0001-90


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
06/06/2022

FIM
05/06/2023

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 007

R$551,60

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

014019 - COMUS

CONTRATADO

STAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 23.146.066/0001-90


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
20/10/2021

FIM
20/10/2022

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 03/2021

R$11.018,25

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

014005 - GABINETE DO PREFEITO

CONTRATADO

STAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 23.146.066/0001-90


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
30/11/2021

FIM
30/11/2022

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 127/2021

R$2.967,50

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

014008 - SEMEC

CONTRATADO

STAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 23.146.066/0001-90


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
07/12/2021

FIM
07/12/2022

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 045/2022

R$44.363,75

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

014624 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATADO

STAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 23.146.066/0001-90


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
01/02/2022

FIM
01/02/2023

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 04

R$98,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

014303 - AGENCIA DISTRITAL DE OUTEIRO

CONTRATADO

RIBEIRO DA CRUZ COMERCIO E SERVICOS LTDA 14.846.237/0001-00


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
09/03/2022

FIM
09/03/2023

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 002/2021

R$98,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

014176 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SEMCULT

CONTRATADO

RIBEIRO DA CRUZ COMERCIO E SERVICOS LTDA 14.846.237/0001-00


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
21/10/2021

FIM
21/04/2022

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 008/2021

R$627,50

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

014462 - ESCOLA BOSQUE PROF.EIDORFE MOREIRA

CONTRATADO

RIBEIRO DA CRUZ COMERCIO E SERVICOS LTDA 14.846.237/0001-00


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
23/11/2021

FIM
23/11/2022

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 006

R$245,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

014549 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CONTRATADO

RIBEIRO DA CRUZ COMERCIO E SERVICOS LTDA 14.846.237/0001-00


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
08/02/2022

FIM
08/02/2023

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº Nº 019/2021-GMB

R$510,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

014548 - GUARDA MUNICIPAL DE BELEM

CONTRATADO

RIBEIRO DA CRUZ COMERCIO E SERVICOS LTDA 14.846.237/0001-00


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
22/11/2021

FIM
20/05/2022

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº CONTRATO 047/2022

R$1.960,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

014017 - FUNDACAO PAPA JOAO XXIII

CONTRATADO

RIBEIRO DA CRUZ COMERCIO E SERVICOS LTDA 14.846.237/0001-00


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
04/07/2022

FIM
03/07/2023

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 126/2021

R$714,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

014008 - SEMEC

CONTRATADO

RIBEIRO DA CRUZ COMERCIO E SERVICOS LTDA 14.846.237/0001-00


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
07/12/2021

FIM
07/12/2022

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 03

R$144,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

014303 - AGENCIA DISTRITAL DE OUTEIRO

CONTRATADO

NEO BRS COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA 07.041.480/0001-88


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
08/03/2022

FIM
08/03/2023

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 482/2021

R$787,50

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

014015 - CODEM

CONTRATADO

NEO BRS COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA 07.041.480/0001-88


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
23/11/2021

FIM
23/11/2022

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 09/2021

R$306,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

014006 - SEMAD

CONTRATADO

NEO BRS COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA 07.041.480/0001-88


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
20/12/2021

FIM
19/12/2022

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 17/2022

R$270,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

014010 - SECON

CONTRATADO

NEO BRS COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA 07.041.480/0001-88


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
26/05/2022

FIM
25/08/2022

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 004/2021

R$180,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

014176 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SEMCULT

CONTRATADO

NEO BRS COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA 07.041.480/0001-88


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
22/10/2021

FIM
22/04/2022

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 007/2021

R$712,50

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

014462 - ESCOLA BOSQUE PROF.EIDORFE MOREIRA

CONTRATADO

NEO BRS COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA 07.041.480/0001-88


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
23/11/2021

FIM
23/11/2022

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 005

R$2.160,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

014549 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CONTRATADO

NEO BRS COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA 07.041.480/0001-88


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
08/02/2022

FIM
08/02/2023

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 017/2022

R$231,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

014019 - COMUS

CONTRATADO

NEO BRS COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA 07.041.480/0001-88


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
05/09/2022

FIM
05/09/2023

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 01/2021

R$1.432,50

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

014005 - GABINETE DO PREFEITO

CONTRATADO

NEO BRS COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA 07.041.480/0001-88


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
30/11/2021

FIM
30/11/2022

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº CONTRATO Nº. 032/2022

R$5.460,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

014017 - FUNDACAO PAPA JOAO XXIII

CONTRATADO

NEO BRS COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA 07.041.480/0001-88


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
02/06/2022

FIM
01/06/2023

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 125/2021

R$864,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

014008 - SEMEC

CONTRATADO

NEO BRS COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA 07.041.480/0001-88


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
01/12/2021

FIM
01/12/2022

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 48/2022

R$19.800,00

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

014624 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATADO

NEO BRS COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA 07.041.480/0001-88


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
29/06/2022

FIM
29/06/2023

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 483/2021

R$552,10

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

014015 - CODEM

CONTRATADO

ESTACAO COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI 19.321.144/0001-78


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
23/11/2021

FIM
23/11/2022

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº CONTRATO 02/2022 - ESTAÇÃO

R$2.410,37

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

014010 - SECON

CONTRATADO

ESTACAO COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI 19.321.144/0001-78


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
14/02/2022

FIM
13/02/2023

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 003

R$682,50

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

014549 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CONTRATADO

ESTACAO COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI 19.321.144/0001-78


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
08/02/2022

FIM
08/02/2023

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 05

R$1.298,44

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

014303 - AGENCIA DISTRITAL DE OUTEIRO

CONTRATADO

ESTACAO COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI 19.321.144/0001-78


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
08/09/2021

FIM
07/09/2022

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Contrato nº 124/2021

R$14.347,50

Detalhes do Contrato:


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

014008 - SEMEC

CONTRATADO

ESTACAO COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI 19.321.144/0001-78


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
01/12/2021

FIM
01/12/2022

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos


Aditivos de Contrato 1


Aditivo: 1º TERMO ADITIVO

POR VALOR R$9.133,08

Detalhes do Aditivo


CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTES
CONTRATANTE

014624 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATADO

STAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 23.146.066/0001-90


VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
01/02/2022

FIM
16/09/2022

ADITIVO

ADITIVO.PDF

CONTRATO ORIGINAL

CONTRATO.PDF